Tengo una duda, resulta que me olvidé de declarar una factura emitida en el periodo de SETIEMBRE 08 en mi PDT.
Cuáles son las multas o intereses que implica esto, ya que tengo que hacer una rectificatoria de este periodo 09/2008 declarada en octubre.
Respuesta
En el caso que se haya olvidado declarar el importe de una factura de venta en el PDT 621, se deberá presentar una declaración rectificatoria y pagar el tributo restante correspondiente (con sus respectivos intereses aplicando el interés diario de 0.05 %), además se incurre en las siguientes multas:
- Artículo 178º numeral 1.- 50 % del IGV Omitido (con sus respectivos intereses)
- Artículo 178º numeral 1.- 50 % Pago a Cuenta del IR Omitido (con sus respectivos intereses).
Cabe indicar que ninguna multa podrá ser inferior al 5 % de la UIT, y que las citadas infracciones tendrán una rebaja del 90 % en la medida que se subsanen voluntariamente
Julio dice
Muy bueno gracias.
Miguel Torres dice
Muchas gracias 🙂
Geminis dice
Gracias por tu aporte Miguel!, que sucede si declaro una factura-venta no declarada en el periodo 01 (el que correspondia) y la declaro en el periodo 02 (mes siguiente).
Miguel Torres dice
Tienes que hacer las rectificaciones y declarar en su periodo correcto.
Lizeth dice
Buenas noches Miguel,
Como se registra si se encuentra que una factura por útiles de limpieza que se pago en efectivo y es de hace mas de 12 meses. Siempre agradeciendo tu gentil atención
Slds.
Miguel Torres dice
En ese caso la provisión tendría que estar en el 2018, en el 2019 solo el uso del crédito fiscal.
Guisela dice
Hola Miguel, una pregunta que pasa si me olvide de declarar una factura de compra de comida… Gracias…
Miguel Torres dice
Si usas libros electrónicos, no se puede solucionar. Por otra parte, lo puedes considerar para el IGV del mes siguiente.
KArla Romero dice
Buenos días Miguel: mi contador no declaró una factura de venta de Dic2017(no la vio) y como no tengo ventas hasta ahora Jun2018 recién sale a cuenta;se tiene que hacer rectificatoria,debo pagar multa,hay descuento ….? gracias por contestar.
Areli dice
Hola Miguel, que sucedería con el PLE en este caso? ya que no se puede rectificar. Desde ya gracias por tu respuesta,
Miguel Torres dice
Podrías aplicar una técnica llamada change o rectificar tu PDT 621.
Evangelina dice
Hola Miguel. Hracias por todoas tus respuestas. Yo soy estoy empezando a trabajar hace poco en contabilidad no declare una factura que se traspapelo y la encontre esta semana. La factura es de diciembre de 2017 pero ella me dice que no puede declararse nada del año pasado . Que pasa si la declaro en el mes de enero 2018 ? La factura es de 300 dolares? Que multa tengo?
Lily dice
Buenas noches Miguel, q tengo q hacer si por error declare una factura del mes siguiente.
Tasi dice
Una consulta tengo 2 facturas de venta que olvide declarar cuanto tiempo tengo para hacerlo o ya no se puede hacer nada
Miguel Torres dice
Tienes que rectificar tu declaración mensual y considerarlo.
CARMEN dice
LAS CONSULTAS SON CASOS QUE OCURREN EN EL DIA A DIA POR ELLO TE AGRADECEMOS POR LAS RESPUESTAS QUE NOS DAS. DIOS TE BENDIGA
QUERIA TAMBIEN CONSULTARTE QUE SUCEDE SI UNA FACTURA ELECTRONICA POR ARRENDAMIENTO QUE DEBIÓ DE EMITIRSE EN DICIEMBRE DEL 2017, SE EMITE EN ENERO 2018 EN QUE PERIODO SE DECLARA EN EL PDT 621 DICIEMBRE 2017 O ENERO 2018. HAY UN CONTRATO DE POR MEDIO.
MIL GRACIAS
angel pinedo dice
buenas tardes amigo,si omiti en setiembre 3 notas de creditos en mi rv,que multa tendria si rectifico setiembre y que problemas existira con respecto a los libros electronicos ya declarados de ventas
agradeceria mucho su apoyo
Teresa dice
Son buenas tus respuestas gracias por publicarlo así nos informamos mas .
Miguel Torres dice
Muchas gracias, que tengas una super semana 🙂
Teresa dice
Hola Miguel ,una consulta tengo una compra con factura electrónica de noviembre 2017 por 46000 con igv. la puedo utilizar en enero ya que si la declaro en diciembre mi balance va arrojar perdida.
Miguel Torres dice
Si lo puedes considerar para Enero (IGV), pero el gasto o costo es del ejercicio 2017.
Luis Ramos Velasquez dice
Buenas noches el mes de Diciembre del 2017 declare Noviembre pero me olvide de una factura venta que debo hacer y cuanto es la multa.
Gracias
Miguel Torres dice
Tienes que rectificar, solo pagas multa si luego de rectificar existe tributo omitido por pagar.
Cristina BS dice
Buenos días, Miguel, tengo facturas de compra del mes de Junio que no fueron declaradas, aún se pueden declarar? La empresa lleva libros electrónicos.
Gracias por tu respuesta.
Miguel Torres dice
Si puedes declararla para un periodo posterior utilizando el estado 6.
John dice
Hola, buenos dias, una consulta, si tengo una factura de compra del mes de Abril – 2016, hasta que periodo de este año puedo declararlo?, agradecere su pronta respuesta.
Miguel Torres dice
Hasta periodo Abril 2017.
Carla R. dice
Hola Miguel buenas tardes como siempre gracuias por tus aportes. El dïa 15 de marzo fue mi ultimo dia para declarar mi pdt 621 y declaré 0. Hace 2 dias mi hermano me comenta que tenia una factura de venta por declarar. Ahora estoy en el RMT. Si realiza la rectificatoria tendría alguna multa y cual es el procedimiento? Muchas gracias y buen día-
Miguel Torres dice
solo rectifica tu PDT considerando la venta omitida, y paga los tributos y multa respectiva por tributo omitido. Tienes un descuento del 95% por la multa.
Vdiaz dice
Hola, estoy checando mis facturas de 2016 para mi declaracion anual pero acabo de descubrir que no esta declarada una factura de enero de 2016 y no me han notificado nada todavia, que pasa?
Miguel Torres dice
Una opción seria rectificar el PDT 621.
Karol dice
Se me olvido facturar a una empresa en el mes de enero.ya tengo facturas emitidas de febrero. le emito la factura con el periodo enero, habra algún problema con la correlatividad.?
Miguel Torres dice
Pues claro, no puedes hacer eso.
Mariana dice
Buen día, mi consulta es la sigte: No he declarado boletas de venta del mes de abril 2016, las puedo incluir en la declaración de mayo o debo presentar rectificatoria del mes de abril para incluirlas y a cuánto ascendería lo que tendría que pagar por multa y tributo omitido, teniendo en cuenta que el total de las boletas es de S/. 6000 y pertenezco al RG. Gracias.
luis dice
hola buenos dias trabajo en una empresa “x” pero en el mes de marzo declare una factura de compra que tiene percepcion pero solo declare (v.v. + igv =subtotal) se me olvido declarar la percepcion , tengro credito fiscal tanto igv y renta para el mes de mayo puedo declarar esa percepcion solo en el pdt ? o que tendria que hacer necesito de tu ayuda.
Katya dice
Hola, forme una empresa de Servicios el mes de Febrero, ese mismo mes iniciamos con un servicio a una “Empresa X”; ésta empresa nos solicita la factura el 15 de Marzo (Mi primera factura) de los servicios prestados el Mes Febrero. En el PDT declaré dicha factura en Abril ya que mi factura tenía fecha 15-Mar ¿Esto está mal?. Por favor su apoyo, gracias de antemano.
Miguel Torres dice
La factura con fecha de marzo, debes declararlo en el periodo marzo que se declara en el mes de abril.
Martha Graciela Cornejo Veas dice
Hola tengo una factura que no e declarado del 5 de octubre del 2015 que puedo hacer aun puedo declarar, aclarenme mis dudas porfa …. gracias
Miguel Torres dice
Si es una factura de compra si lo puedes hacer, tiene plazo 12 meses.
Jenny dice
Lo que pasa es que administrativamente esos recibos ya se cancelaron en diciembre pero en el recibo por honorario aparece fecha de emisión y cancelación en enero 2016, entonces yo ya los declare en el plame enero-2016. Está correcto??
Miguel Torres dice
No has podido hacerlo, que fecha de pago que le has puesto no es la correcta.
Jenny dice
Los recibos por honorarios son de servicios realizados en diciembre 2015 entonces yo debo incluirlos para el balance ejercicio 2015 pero fueron emitidos en enero 2016 y yo ya los considere para la declaracion de PLAME enero 2016 porque estan emitidos en enero… Estoy en lo correcto?
Miguel Torres dice
Es correcto.
Jenny dice
Como puedo hacer con los recibos por honorarios que corresponden al periodo diciembre 2015 pero se emitieron en enero 2016? Cual seria mi asiento contable por favor ayuda!!!!1
Miguel Torres dice
El asiento es el mismo, el problema es para declaración, en el PLAME no te validara dicho recibo, ya que la fecha de pago deber ser mayor o igual a la fecha de emisión.
Jenny dice
Hola!! Ojala me puedan ayudar… Tengo facturas del mes de diciembre 2015 pero no las declare en ese periodo (dic-2015) que asientos debo hacer en diciembre para considerar el costo o gasto y en enero para hacer uso del credito fiscal?
Espero su ayuda urgente!!!!
Miguel Torres dice
La provisión debe estar en el ejercicio 2015, para el uso del crédito fiscal puedes usar una cuenta 401114 (IGV por usar).
Carla dice
Hola en diciembre declare 2 facturas de ventas correspondiente a noviembre. Ayer mi hermano me comunica que se ha tenido qe anular esas 2 facturas porque no tenian el nuevo formato y se emitieron con fecha de diciembre. Que procedimiento tengo que realizar? Gracias!
Miguel Torres dice
Rectificar tu PDT de diciembre.
Carla dice
Y si hubo pago con la cuenta del banco de la nación? Ese dinero se reembolsa?
Miguel Torres dice
Lo compensas el pago en exceso con tributos futuros.
Juan dice
Hola,
Tengo una factura de venta del mes de noviembre (30/11/2015) en dolares. Quisiera saber que tipo de cambio utilizo para declarar la renta mensual; el tipo de cambio de venta publicado o el tipo de compra vigente.
Miguel Torres dice
El tipo de cambio venta.
Beni dice
Hola, tengo una consulta:
El 9 de junio, en la fecha en que correspondía declaré mi PDT. Sin embargo, se me traspapeló una factura venta por S/3000, lo encontré y realicé una rectificación a la declaración el día 10 de junio.
Pese a ello, me llegó una multa de la SUNAT. Mi consulta es si aún cuando realicé la rectificación por voluntad propia y al día siguiente, la SUNAT me puede multar.
Espero su pronta respuesta. Gracias
Miguel Torres dice
Claro por el tributo omitido que genera la renta e igv. Articulo 178.1 del codigo tributario – multa por datos falsos.
Diana dice
Hola, tengo una factura e de compra en dolares, a que tipo de cambio la considero para la declaración de pdt.
Miguel Torres dice
Con el tipo de cambio venta.
Liliana Chiroque Osores dice
Hola Buenos días: tengo una gran duda, Emiti una factura de Venta de S/.5000.00 el 15 de Setiembre del 2015, recién en Octubre me han dado 2000.00 a cuenta de dicha factura. Tengo que registrar el importe de emisión o el importe que me han dado a cuenta a mi Caja? Mil gracias por tu respuesta.
Miguel Torres dice
Para tus libros de ventas es el monto que figura en tu factura de venta.
Cecilia Rosado dice
Hola buenas tardes tengo una consulta, en el mes de agosto olvide declarar unas facturas de venta por el monto de S/. 1580.00, con un total de venta neta de S/.1339.00 y IGV de S/.421.00 como hago para subsanar, gracias.
Miguel Torres dice
Lo que tienes que hacer es rectificar tu pdt y pagar la multa por datos falsos, en ese caso será por renta e igv.
Marilyn dice
Buenos días estimados quisiera realizar la siguiente consulta, mi empresa en el mes de septiembre realiza un trabajo por el cual el 08/09/2015 le realizan el deposito de S/ 100.00 nuevos soles (no se emitió ninguna factura en dicho mes porque se desconocía del deposito) ahora el cliente me esta exigiendo su factura, estaría bien emitir la factura en el mes de octubre. No se estaría incurriendo en alguna falta en emitir la factura después de que un mes antes me realizan el pago por el trabajo realizado.
Miguel Torres dice
Es correcto lo que mencionas (reglamento de comprobantes de pago), pero emitir una factura con fecha setiembre a estas alturas no creo que se bueno (por el correlativo, a menos que no haya problema), habla con tu cliente y dile que le reconocerás la factura con fecha actual.
Daniel Terrones Lozano dice
Que debo hacer si en el mes de Junio 2015 no he declarado las facturas de ventas, pero en los siguientes meses no tengo ventas ni compras, ¿Cual seria la multa correspondiente?
Miguel Torres dice
Tendrías que pagar una multa por tributo omitido por los tributos de renta e igv, puedes aprovechar la gradualidad del 95%.
Luis Miguel Zarria Sinarahua dice
Hola Miguel, una consulta: En el mes de agosto registré y luego declaré una factura de compra en soles cuando en realidad era en dólares, el importe es de $6,667.00. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuáles son las repercusiones?
Miguel Torres dice
No hay sanción ya que has registrado de menos crédito fiscal.
Tiffany Torres dice
Olvide declarar una factura que compre en el mes de abril de este año, puedo hacer rectificatoria, pero como haría con el crédito fiscal, tengo que hacer rectificatorias a todas? hasta llegar a este periodo?
Miguel Torres dice
Si puedes hacer eso, pero es mejor no hacerlo porque tendrás que rectificar tus declaraciones posteriores para jalar el crédito fiscal, mejor utiliza dicha factura para una declaración actual.
Lisseth Carbajal Tapia dice
Olvide declarar facturas de octubre y noviembre del 2014 que sanciones daran a mi empresa.
Miguel Torres dice
Si son facturas de ventas tendrías que rectificar tu PDT, y pagar la multa por tributo omitido n renta e igv.
Manuela dice
Buenas tardes, mi consulta es si tengo facturas del año 2014 puedo declararlo ahora en agosto 2015?
Miguel Torres dice
Es correcto, estas dentro de los 12 meses.
Carlos Garcia Anaya dice
En junio omiti declarar unas facturas de venta reg.especial y las declare en julio. Igual no tenia igv que pagar por credito a favor. Debo hacer alguna gestion o pagar multa? Gracias.
Miguel Torres dice
Las facturas de ventas se declaran en el mes de emisión, no puedes declarar en meses que no corresponde.
karina dice
Hola Miguel, muchas gracias por tus respuestas, eres muy amable con todos, me he leído todas las preguntas y tus comentarios y contigo he aprendido muchas cosas que no sabia; cuando te decía que no hago declaraciones me referia al anual creo que estaba confundida, pero el mensual por supuesto que si lo hago.
Yo soy del régimen especial, No hago mi DECLARACION ANUAL, pero yo he declarado todos los meses puntualmente mi PDT 621 (todos los periodos de enero a diciembre desde el 2008 hasta ahora) y también pago mis impuestos , en mi caso prescribe el 2010 ?, . respóndeme please prescribe o no?
Miguel Torres dice
En ese caso son 4 años. El 2010 ya esta prescrito.
karina dice
Hola Miguel, soy del Régimen Especial y no hago declaraciones, pero si pago mis impuestos, Te pregunto nuevamente para estar segura en micaso también prescriben los periodos hasta el 2010, disculpa si te lo repito pero pensé que solo prescriben los que declara y pagan sus impuestos, gracias
Miguel Torres dice
Si no has declarado tu PDT, tienes que esperar 6 años, por ende el 2010 no ha prescrito.
Karina dice
Muchas gracias por tu respuesta Miguel, yo soy del Régimen especial y no realizo declaraciones sólo pagos los impuestos puntualmente también prescriben hasta el 2010 empiezo del 2011, Gracias
Miguel Torres dice
Es correcto.
karina dice
Hola otra vez, estoy poniéndome al dia con mis libros de compra y venta desde el 2011, los del 2008 al 2010 no tengo mis facturas de compras no los encuentro creo que mi esposo los ha tirado a la basura que puedo hacer si esto ya no los tengo puedo mostrar desde el 2011 o no ? por favor contésteme mucha Gracias
Miguel Torres dice
Haber primero que nada el periodo 2008, 2009, 2010 ya prescribieron siempre y cuando realizaste tus declaraciones y pagaste el impuesto. En ese caso deberías dejar en blanco dichas hojas sin llenar, y empezar a llenar desde el 2011.
Karina dice
Si la sunat te da una citación y uno no tiene el libro de compras y ventas que tengo que hacer ponerme al dia soy del régimen especial y estoy desde el 2008 sin libros, me pongo al dia todo lo tengo en un cuaderno puedo ir sin libros y de cuanto será la muta estoy preocupada
Miguel Torres dice
La multa es 0.6% de los ingresos netos.
Karina dice
Hola,estoy en el Regimen Especial del Impuesto a la Renta y mi pregunta es: No declare ni registre en el libro compras una factura de Diciembre del 2014, y recien lo declare en el periodo tributario de diciembre del 2015 esto esta bien o esta mal. Agradezco por adelantado tu respuesta. tambien quisiera saber si sólo son 12 meses que puedes tu registrarlo y declarar los compras olvidadas o sólo es del mismo año es decir: si tiene una factura de compras de abril del 2014 sólo tienes la opcion de declararlo ese mismo año.
Miguel Torres dice
La facturas de compras lo puedes usar hasta 12 meses siguientes a su fecha de emisión, puede pasar de un ejercicio a otro.
Janeth dice
Hola de nuevo… una consulta ahora declare en cero mis impuesto, porque no tuve ventas,es decir no emiti factura alguna pero si tuve compras, pero no las he declaro, el mes que viene puedo declararlas, y hay multa????
Miguel Torres dice
Es correcto, el mes que viene lo puedes usar para tu declaración.
Janeth dice
Hola una consulta, como se declara los impuestos si estoy en el regimen general ademas mi primera factura emitida tiene fecha de junio (cierto que esta factura se declara en julio), inicie mis actividades el 18 de mayo, solamente he tenido gastos de imprenta y legalizacion, esto tambien se declara…. gracias por la respuesta
Miguel Torres dice
Dicha factura todavía lo declaras en el periodo junio (que se presenta en julio).
Ivet Zavala dice
Tengo una factura que es de 31/03/2015 de un material que compre y aun no la declaro, pero las demás facturas posteriores a esta de la misma empresa ya las declare, aun se puede o no?
Miguel Torres dice
Si puedes declararlo, tienes hasta 12 meses.
JULIO CESAR dice
Hola disculpa… he omitido ventas por 2500 en el mes de marzo, y haciendo la rectificatoria aun asi sigo teniendo credito fiscal…. ¿hay tributo omitido? o solo ¿saldo a favor indebido?.. si se sabe que la multa es 50% del tributo omitido o 50% del saldo indebido…. estoy en regimen especial…. muy agradecido por su rspuesta de antemano…
Mary dice
Hola,estoy en el Regimen Especial del Impuesto a la Renta y mi pregunta es: No declare ni registre en el libro compras una factura de Enero 2014, puedo declararlo ahora en periodo tributario enero 2015, cuyo plazo para declarar en el pdt es el proximo mes segun cronograma de pagos sunat 2015. Agradezco por adelantado tu respuesta.
Magaly dice
Veo tus respuestas q das o todos los q te preguntan sobre la duda y los problema q tienen hacerca d sus declaraciones d sunat y todas son muy claras gracias por esas respuestas tambien obtuve claras mis dudas
Miguel Torres dice
Orale, que te vaya super.
Piero dice
Hola miguel no declare 1 facturas de ventas del mes de noviembre del 2013 se puede hacer rectificatoria
Miguel Torres dice
Si puedes hacer no hay problema, paga la multa respectiva por datos falsos y acogete a la gradualidad.
Lizeth dice
Hola que tal, lo que pasa es que tengo un negocio y cada final del mes hago una factura donde registro todos los ingresos que obtuve durante el mes, pero por ciertos motivos se me paso hacerla en el mes correspondiente… Podria hacer la factura en el siguiente mes pero en descripción le pondría el mes anterior??
Miguel Torres dice
En el caso de ventas, tienes que facturar en el mismo periodo, no puedes facturar por periodos atrasados.
Violeta dice
Hola Miguel, tengo una duda me olvide declarar una factura en el mes de setiembre una factura de venta estoy en el regimen general, como lo considero en la declaracion. Lo puedo considerar en la declaracion del mes de Octubre.
Miguel Torres dice
No, tienes que rectificar tu declaración de setiembre. Tienes una multa por datos falsos, tributo omitido por renta o igv. la multa es 50% del tributo omitido, pero tienes una gradualidad del 95%.
César dice
Hola Miguel, en el ejemplo indicas que tiene una rebaja de 90%, pero en esta respuesta dices que es del 95%.
Cual seria lo correcto, tengo entendido que hay uno de 90 y otro de 95 cual es la diferencia entre ellos.
Gracias por tu respuesta y siempre apoyar a las personas, eres un gran profesional.
Miguel Torres dice
La respuesta es 95%, lo que pasa es que el articulo es del 2009, y en el transcurso del tiempo hubo cambios en el porcentaje.
heidy dice
no declare en setiembre una factura en dolares de compra de agosto,ahora me toca declarar de setiembre que puedo hacer?
Miguel Torres dice
Esa factura de compras de agosto, lo puedes usar para esta declaración.
Alex dice
Hola, tengo una pregunta, en el mes de setiembre declare a la sunat las facturas que corresponden al periodo de agosto de este año (de acuerdo a la fecha que me toca declarar), , pero por error declare unas facturas del mes de setiembre, entonces ¿este mes de octubre declaro todas las facturas del mes de setiembre, menos las esas facturas que ya declare anticipadamente? O ¿que se hace en estos casos?, pues ya pague los impuestos como debe ser.
De las facturas que declare anticipadamente, fueron dos de ventas y 5 de compras. Gracias
Miguel Torres dice
Ordena bien tus documentos y rectifica tus declaraciones, recuerda de haber tributo omitido o credito indebido paga tu multa con una rebaja del 95%. Las facturas de ventas se declaran solo en su mismo periodo, no puedes pasar para otro periodo posterior.
Julian dice
Hola, tenia unas facturas de septiembre de 2013, las cuales se registraron en la contabilidad en la cuenta de gastos en febrero de 2014?, puedo dejar mi registro como esta hasta el momento, ya que tengo el soporte fisico de las facturas y no he pasado de 12 meses para su contabilizacion?
Miguel Torres dice
Solo puedes usar el crédito fiscal, mas el gasto o costo se queda en el 2013.
César dice
Estimado Miguel, se puede usar en el periodo Febrero 2014, esas facturas del 2013, si se considera que para usar el crédito fiscal deben ser consideradas costo o gasto y para el periodo 2014 son gastos de años anteriores y por ende no deducibles,
Espero puedas ayudarme con esta duda.
Gracias de antemano 🙂
Miguel Torres dice
Solo puedes usar el crédito fiscal en el 2014, el costo o gasto de dichas facturas queda en el 2013. Por ningún motivo puedes usarlo en el ejercicio 2014.
CARLOS ALEXANDER dice
ME ENCUENTRO EN EL REGIMEN ESPECIAL
Carlos Alexander dice
Necesito a ayuda. Recién estoy iniciando un negocio por lo que en el mes de noviembre no tuve ingresos por 800 las facturas son de 3700 los cuales no fueron tomados en cuenta en la declaración. En el mes de diciembre se hizo nuevamente la declaración ingresos por un monto de 1500 las compras fueron de 6830. Obviamente esta declaración del mes de diciembre no se tomo en cuenta el crédito fiscal de noviembre.
Mi pregunta es que procedimiento debo de realizar en este caso. Alguna multa por no haber declarado las compras. Tendría que pagar alguna multa.
Gracias de antemano por la respuesta
Miguel Torres dice
En tu caso tendrías que rectificar tus declaraciones, para declarar lo correcto, si habra multa siempre y cuando haya tributo omitido.
KARINA SANCHEZ INCA dice
BUENOS DIAS, QUISIERA SABER SI UNA FACTURA DE COMPRA EMITIDA EN EL MES DE JUNIO 2013, SE PUEDE DECLARAR EN EL MES DE ENERO 2014.
Miguel Torres dice
Si lo puedes usar no hay problema, recuerda solo IGV, mas no el gasto.
KARINA SANCHEZ INCA dice
BUENAS TARDES
EL MONTO DE LA FACTURA ES DE 54800.00, SOLO SE PUEDE USAR EL IGV Y LO RESTO, EL NO DECLARAR EN SU RESPECTIVA FECHA CUANTO DE MULTA TRAE POR CONSECUENCIA.
EL DECLARAR EN ESTE MES HABRA ALGUN PROBLEMA, CAMBIO EN LAS OTRAS DECLARACIONES O ALGUNA MULTA.
Marcos Bermudez dice
estimado agradezco tu apoyo con este tema.
– en los meses de febrero y marzo del 2013 se realizaron correcciones de facturas , de lo cual no aplica multa por dicho tramite .ahora me doy con la sorpresa que existen dos facturas sin declarar que le pertenecen a los mismos meses correspondientemente.
la consulta es, cuanto es en la actualidad el porcentaje de las multa a pagar y que puedo hacer para que el pago sea el MINIMO, (y que las citadas infracciones tendrán una rebaja del 90 % en la medida que se subsanen voluntariamente) en este caso aplica la rebaja ??? ya que me dijeron que no.
saludos y gracias por tu atención prestada
Veronika dice
Hola, tengo un problema recién saque mis facturas el 30 de Octubre 2013, y empece a declarar a partir de nov. Debido a que había un error en la dirección fiscal y fue cambia, y las fact. que fueron emitidas en Oct. se anularon, Ahora me ha llegado un aviso que tengo que pagar S/.2000.
Miguel Torres dice
Aparentemente como lo cuentas, no veo el problemas, si declaraste tu declaración de octubre y luego anulas tus facturas, ahí si hay problemas, porque ya has declarado, tendrías que rectificar tu declaración.
Jorge dice
Hola Miguel,
Te quería preguntar una cosita. Dado que estaba sin trabajo y con carga familiar, soy profesional del márketing, elaboré dos proyectos para dos empresa, el 1T, y el 2T.
Emití la factura tanto a una empresa pública, como a la privada. El hecho es que sin tener apenas dinero para mantenerme por entonces, no pagué el IVA perteneciente a la segunda factura en el banco, en el periodo comentado del 2T.
Sabes si hay alguna probabilidad de tener un problema serio con hacienda? O la empresa en cuestión declarará mi factura en concreto y tendré un problema. En fin… espero que me lo podáis solucionar. Muchas gracias!!!
Miguel Torres dice
Si facturas en un mes servicios, tienes que declarar y pagar tus impuestos, si podrías tener a futuro problemas con la hacienda.
Carla dice
Hola estoy en regimen general, en el mes de setiembre olvidé declarar una factura de venta del mes de agosto? Que procedimiento tengo que hacer?
Y con respecto a las facturas de compras no las he declarado ya que hace julio no tuve movimientos. Las puedo declarar ahora? es decir cuanto tiene de validez esas facturas?
Miguel Torres dice
Tienes que rectificar tu declaración y pagar multa por tributo omitido, si con las compras no hay problemas las puedes declarar.
Ismael dice
De antemano gracias por la respuesta.
No declare una factura x compra de combustible en el mes de Julio 2013 (monto S/. 100.=)Pregunto: puedo declarar en el mes de agosto 2013 y no tendré algún problema
u observación por SUNAT?
Miguel Torres dice
No hay ningún problema, puedes declararlo.
ENZO dice
Miguel, se emitió una factura de ventas en el mes de Junio, se declaró como corresponde, pero no se le entregó al cliente, ahora el cliente pidió la factura, la pregunta es puede declararla? hay multa? lo registra en agosto normal? gracias x la ayuda.
Noe dice
Tengo un problema, tenia una factura del 2011 que se me perdió y lo declaré como anulado y ahora agosto del 2013 recien la encuentro, es un monto de 1500.00 soles, que debo de hacer en este caso.
Miguel Torres dice
Rectificar tu declaración de 2011, hará que varia tu declaración anual del 2011, tendrías que pensar que repercusiones te va traer rectificar tus declaraciones.
claudia dice
mi novio es una persona natural,hizo su declaracion de i.r pero se olvido declarar unas acciones de la clinica, que problemas puede tener y que tiene que hacer?
Silvia dice
Hola! me gustaria saber si tiene sacion y que importe aproximado de sancion tendria que pagar, si olvide declarar una factura de compra del mes de octubre 2012, i la declaro en el mes de marzo 2013, el iva que no declare son 2.100 euros.
Gracias
Miguel Torres dice
No hay sanción, dicha factura lo puedes usar en el 2013, solo el IVA mas no el gasto.
karina dice
siempre declaro a la sunat en le mes correspondiente mi duda es si tengo compras que he realizado de enero y las declaro en febrero habria algun problema, y como hago con las percepciones claro que estas las declare en el pdt 621 pero como hago para que me devuelvan el monto de la percepcion ya que solo lo utilice como credito fiscal
Yuly dice
Quiero saber si puedo pasar al libro de compraventas del mes de noviembre una factura de agosto ?
Miguel Torres dice
Si no hay ningún problema.
SONIA dice
Hola quisiera saber cuanto de multa me aplicaran por una factura de venta de 100 000.00 que mi contadora no declaro por equivocacion…. la factura era de 126000.00 y la contadora solo declaro 26000.00 soles esto ya habia sucedido en el año 2009 a fines del año (diciembre) y ahora estamos en el 2012.
que puedo hacer…..aun no me llega la notificacion de la SUNAT agradesco su respuesta.
Miguel Torres dice
La multa es 50% del tributo omitido (renta e IGV), con un descuento del 90%.
suiship dice
Dr. gracias por antemano la ayuda, quisiera consultar algo mas
Me olvidé a declarar una factura en el mes de Diciembre de 2011, hoy estamos en el mes de abril.. eso quiere decir que va a modificar los créditos fiscales de enero y febrero… es necesario modificar esos datos también. y pagar las multas respectivas???
Miguel Torres dice
Si trata de una factura de compra, y quieres utilizar el crédito fiscal en abril, tendrás que rectificar los periodos de enero y febrero. Si trata de una factura de venta, solo pagas la multa en el mes en que ocurrió la falta.
Marco dice
Hola miguel, una consulta tengo una factura de compra de 12/2015 que olvide declarar en su momento, estoy por declarar el mes de 01/2016, lo puedo declarar en este periodo o no? ya que es de otro año, gracias por la respuesta
Miguel Torres dice
Si puedes hacerlo, estado 6.
Yani Charito dice
Q pasa si quiero emitir una nota de credito anulando esa factura que omiti en el periodo?
Miguel Torres dice
Haber una nota de crédito no anula una factura, es un termino mal utilizado, lo que hace es cancelar total o disminuir una obligación, ejemplo si facturas en noviembre y giras la nota de crédito en diciembre, igual incurrías en falta, ya que esa factura debiste declararlo en noviembre.
Fiorella Romero dice
Hola, acabo formalizar mi negocio y saque mis facturas y se que mensualmente tengo que declarar, ya se acerca la fecha y hasta hoy no encuentro ninguna ayuda para eso, porque no se ni donde empezar es decir, que papel tengo que llenar, que formulario, como!! estoy muy perdida y me preocupa omitir este tramite. Me podrian explicar el paso a paso porfavor, hasta fui al banco de la nacion y no sabian … gracias
Miguel Torres dice
Lo que tienes que hacer es presentar tus declaraciones mensuales PDT621 (ventas e ingresos), esto lo debes realizar mensualmente, dicha información sera llenada de acuerdo a las ventas y compras del mes que vuestra empresa realice.
javier rojas dice
consulta: en el mes de abril olvide declarar una factura de venta.(regimen especial) en que sanciones he incurrido y como puedo solucionar este caso; a cuanto asciende las multas, intereses oy que pasos debo seguir para hacer la rectificatoria (estoy en el plazo todavia)
muchas gracias
javier rojas
Miguel Torres dice
Lo que tienes que hacer es rectificar tu declaración, y tienes multa 50% del tributo omitido (multa mínima 5% UIT). con un descuento del 90%.
MILAGROS dice
quisiera saber cono subsanar lo siguiente : el mes de enero forme una empresa sac pero aun no he legalizado los libros contables solo declare el pdt del mes de enero y febrero con las compras realizadas como hago para subsanar y si tengo q pagar alguna multa gracias por la respuesta y agradecerles por toda la informacion q comparten con nosotros
Miguel Torres dice
Pues tienes que mandar a legalizar tus libros: si estas en el regimen general son tres libros: RG, RV y Diario Simplificado. Si estas en regimen especial son los dos primeros, la multa es el 40% de la UIT (3600*40%), pero tienes la opcion de la gradualidad, para los que inician operaciones que seria tu caso, para los que ya tienen ingresos en ejercicio anteriores es el 0.3% de los IN.