Hoy fue un día muy malo ! me equivoque en la presentación de mis libros electrónicos.
¿Quién no ha cometido un error alguna vez?, los libros electrónicos no son la excepción, en este artículo te explicare algunos puntos importantes a tener en cuenta a la hora de corregir tus libros electrónicos.
ÍNDICE DEL ARTÍCULO
Rectificar Libros Electrónicos
Lo primero que debes saber es que un libro electrónico no se puede rectificar en forma general, o sustituir el libro ya presentado.
Lo que si puedes hacer, es corregir una operación anotada erradamente. Para poder corregir un libro electrónico, es necesario que conozca los estados o indicadores.
Los estados para corregir una operación son solo dos: estado 8 y estado 9.
PLE – Estado 8
El estado 8 lo utilizaremos para corregir anotaciones que hemos obviado en nuestro libro electrónico.
Ejemplo:
- Te olvidaste anotar una factura electrónica en tu registro de ventas.
- Te olvidaste anotar los asientos de cierre en tu libro diario.
El estado 8 se puede utilizar en la mayoría de los libros, salvo en el registro de compras (Formato 8.1 y Formato 8.2).
PLE – Estado 9
El estado 9 lo utilizaremos para corregir anotaciones que hemos anotado erradamente o en forma incompleta.
Ejemplo:
- Anotaste un una factura errada en tu registro de compras electrónico.
- No detallaste las detracciones en tu registro de compras electrónico.
Multa por rectificar los Libros Electrónicos
Si cometiste un error en la anotación de tus libros electrónicos, este hecho no origina multa alguna, siempre y cuando lo subsanes antes de cualquier revisión o notificación por parte de sunat.
Oportunidad para Corrección
Para corregir un periodo anotado erradamente, debemos esperar el siguiente periodo o uno posterior.
Por ejemplo: Si cometiste un error en el periodo Mayo 2016, podrás realizar la corrección a partir del periodo Junio 2016 hacia delante.
PLE 5.1
Un pequeño problema cuando se corrige los libros electrónicos, es el reporte consistente del PLE 5.1.
El PLE tiene dos formas distintas de emitir sus reportes cuando uno realiza una corrección.
Analicemos la forma de corrección en el PLE 5.1, para ello comparemos la forma de corregir del Registro de Compras y Libro Diario.
Caso 1: Corrigiendo Registro de Compras
Registro de Compras Electrónico – Periodo Junio 2016
- Periodo Mayo 2016 – Operaciones de corrección
- Periodo Junio 2016 – Operaciones del Periodo

Cuando uno emite el reporte del PLE del periodo junio 2016, el PLE 5.0 suma las operaciones de ambos periodos.
Caso 2: Corrigiendo el Libro Diario
Libro Diario Electrónico – Periodo Junio 2016
- Periodo Mayo 2016 – Operaciones de corrección
- Periodo Junio 2016 – Operaciones del Periodo

Cuando uno emite el reporte del PLE del periodo junio 2016, el PLE 5.0 solo considera los montos del periodo Junio 2016.
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Conclusiones
- Utilizaras el estado 8 y estado 9 para corregir una operación en los libros electrónicos.
- La corrección se realiza en un periodo posterior.
Recomendación
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buenas tardes felicitarte por tu aporte, una consulta por error se registro el numero de RUC de otro proveedor en el registro de compras y se presento asi el PLE; Tu ayuda la manera correcta de corregir por favor. gracias.
hola Miguel, mi registro de compras de ple , me muestra que esta bien verificado, pero al enviar me sale ERROR: EL LIBRO NO TIENE LA CANTIDAD SUFICIENTE DE ARCHIVOS Y NO PUEDO ENVIARLO
BUENAS TARDES MIGUEL
HE REGISTRADO EN EL MES DE NOVIEMBRE EUNA NOTA DE CRÉDITO CON TIPO DE COMP. 01 DEBIENDO SER 07, AL HACER LA CORRECCION EN EL PERIODO DICIEMBRE CON ESTADO 9, SE COLOCA LA ANOTACIÓN EXACTAMENTE IGUAL A COMO SE REGISTRO EN EL MES DE NOVIEMBRE Ó LOS IMPORTES DEBEN REGISTRARSE EN CERO?
Y si no puedo agregar pero el importe de las facturas lo he considerado en mi declaración mas no en mi libro, que hacer?
El importe es mayor a 100k
Lo puedo considerar en mi libro del siguiente mes más no considerar el importe en mi declaración?
No puedes hacer eso.
COMO REGISTRO UNA NOTA DE CREDITO DEL MES ANTERIOR EN LOS LIBROS ELECTRONICOS
Con el estado 8 en el registro de ventas.
Hola Miguel
Mi consulta es por el Libro Diario 5.1. Periodo Mayo 2022 (A vencer el 1 de septiembre 2022). Ahora en agosto se necesita realizar un asiento de reclasificación de cuentas de la clase 9 a la clase 6. Este asiento se incluirá de forma manual en el software contable con fecha mayo. Este asiento lo puedo colocar en el Libro Diario del periodo mayo próximo a declarar?
Buenas tardes una consulta realice una nota de crédito pero no lo coloque en el libro. Que puedo hacer? con que indicador o estado lo puedo colocar a mes sgte
Estado 8 para el registro de ventas o libro diario.
Hola Miguel, declare una factura de compra en mi registro de ventas, ¿ Cómo puedo corregir ese error?
Con el estado 9 lo llevas a monto cero.
Buenas tardes, envié mi ple pero hubo un error en el numero de la factura se coloco E001-45 cuando debió ser E001-46, para corregir con estado 9 solo modifico el número y todos los datos iguales con los importes que declare anteriormente.. o tengo que declararlo con monto 0 y estado 9
Lo declaras con los montos reales.
Hola miguel gracias por compartir tus conocimientos, tengo una pregunta:
envie y declare por adelantado el periodo agosto, y se me olvido registrar una factura de compras. este lo puedo corregir con estado 8 verdad?
me estaria generando multa??
No se puede agregar facturas en el registro de compras.
Hola Miguel y muchas gracias por tu aporte .En Abril 2021 se declaro pdt S/1329.00, pero no se declaro PLE y En Mayo-2021 , se considero en PLE de la factura declarada en pdt Abril del 2021.HAY que rectificar El PLE y el PDT 621 del mes Abril y MAYO ?.Gracias de antemano por tu respuesta.
Si es correcto, tendrás que hacer dichas correcciones.
Hola miguel declare mis ventas las cuales estan exoneradas del igv pero envie el ple como si venderia con igv en el casillero 100 tengo multa ?
No, solo tiene que rectificar.
Buenas tardes, lo que me sucede es lo siguiente, yo generé los libros electrónicos y los mandé, pero al momento de revisar la constancia del libro de ventas me doy con la sorpresa de que no aparece una nota de crédito (lo que en este caso sería descuentos sobre ventas), sin embargo yo si registré la nota en el siscont, pero el libro ya se mandó, ¿qué podría hacer en éste caso?
Declare correctamente su PDT, en el siguiente periodo tiene que agregar la nota de crédito con estado 8.
Buenas tardes no registre una nota de credito en el periodo que correspondia como puedo corregir el ple porfa necesito esa ayuda.
Con el estado 8 lo agregas.
Buenas tardes Miguel, ayudame con esta duda por favor en el mes de mayo del 2019 declare mis ventas ple pero con datos de los comprobantes de otro contribuyente es decir que ningún numero de las boletas y facturas le corresponde, ¿incurro en multa ante ello? y para la subsanacion con que estado lo puedo realizar.
Lo podrías solucionar con el estado 9 corrigiendo todas las operaciones.
Hola Miguel en el mes de agosto por error contabilice una factura de compra que no era de la empresa cabe precisar que la empresa está Exonerada del IGV … como hago para omitir o borrar esa factura registrada???
Con el estado 9 en el próximo periodo detallando monto cero.
una consulta declare mi ple pero me olvide mis facturas contingencia pero en pdt declare correcto tengo multa por lo del ple
Si tienes multa, numeral 10 del artículo 175 del código tributario.
Hola miguel, agradeceré contestarme si tiene multa no declarar en el libro de ventas electrónico una factura del mes anterior , se me traspapelo y en el pdt 621 tampoco lo considere, mi duda es si lo pongo en el proximo mes genere multa y cual seria la penalidad ?
Tendrías multa por omitir ventas en tu declaración.
Buenas días Miguel, excelentes aportes… el mes anulé una factura de venta y consideré el estado 2, al mismo tiempo ingresé la N/C por la anulación con cifra negativa, en la constancia de LE me resta tanto la fact. como la N/C… será q debí registrarla con estado 1? de ser asi cual seria la solución por favor muchas gracias.
Ambos documentos deben registrarse con el estado 1.
Buenas noches . Mi consulta es; me olvide de presentar mi PLE. Después de presentar mi pdt del mes de marzo. Es multa o tengo tiempo para presentar. Gracias
Si te pasaste del cronograma de libros electrónicos tienes infracción (revisa si el cronograma tipo a o tipo b).
Buenas tardes. Al enviar mi PLE de ventas nov-2018 no me di cuenta el tipo de moneda y lo envie en dólares (opción del sistema: dólares y soles). Debo volver a registrarlo en el sistema – registro de ventas con estado 9 o solo agregarlo al nuevo envio, ya que en el sistema esta registrado en soles (conversion a soles). Gracias por tu respuesta.
Tienes que enviar la corrección en el periodo diciembre 2018, con el estado 9.
Buenas noches declare mi ple, pero al revisar los documentos me falto declarar una factura de venta, como podría subsanar el ple, aun no hago la declaración mensual.
Esperando pronto su respuesta
Gracias
En el siguiente periodo del PLE lo añades con el estado 8.
Estimado Miguel tengo un caso: quiero corregir mis libros electrónicos del mes de abril 2018 con el estado 9 me olvide incluir una columna con datos. Quisiera saber si esta sancionado con multa ya que salio la resolución 106-2018 Sunat el cual modifica el reglamento de régimen de gradualidad referido a las infracciones con el llevado de libros electrónicos.
Hola Miguel quería saber si por utilizar los estados 8 y 9 hay infracción
No hay infracción, salvo el error tb haya sido en el PDT.
Consulta, si olvide anotar mis facturas de compra en el PLE, y envié el ple sin información. pero en el pdt 621 si considere dichas facturas, como corrijo dicho error?
No existe forma de corregirlos.
Buenas tardes una consulta. Por error se envio mi diario en soles y mi mayor en dolares, puedo adicionar todo el libro mayor de enero en las adiciones de febrero con estado 9? Por favor estare atenta a tu respuesta
Buenas tardes Miguel, excelentes aportes… resulta que en el mes anulé una factura de venta y consideré el estado 2, al mismo tiempo ingresé la N/C por la anulación con cifra negativa, en la constancia de LE me resta tanto la fact. como la N/C… será q debí registrarla con estado 1? Gracias
En ese caso ambos comprobantes debiste anotarlo con estado 1.
Por error declare los libros electrónicos con los txt vacíos en vez de haber generado el txt con datos… como soluciono eso ya que tengo información del periodo y no coincidira con la declaración mensual del PDT 0621 ayuda!!!
En ventas lo puedes solucionar, pero compras es imposible solucionarlo.
HOLA BUENAS TARDES , DECLARE EN EL MES DE FEBRERO MI REGISTRO DE COMPRAS Y TENIA DOS FACTURAS CON ESTADO 9 LO CUAL LOS MONTOS DE LAS DOS FACTURAS ME SALIAN EN LA TARDE DE ARRIBA Y EN LA PARTE DE ABAJO LA CANTIDAD DE COMPRAS , ES CORRECTO , PARECE QUE EL PLE DE MODIFICO ?? CONFIRMAR PORFISSS? GRACIAS .
Hola buenas tardes , en el mes de febrero declare al ple y hoy me di cuenta que declare una factura con un ruc errado, como podría corregirlo , hay multa ?
ayudame porfavor, te lo agradeceré mucho.
No hay multa, pero tienes que corregirlo con el estado 9 en una siguiente anotación.
Estimado Miguel buen día cometí un error el registro de ventas declare el ple en la columna 17 y 24 puse el monto total de ventas lo cual solo debí registrar el total en la columna 24 dime en el siguiente periodo, que boy a presentar puedo corregir con el registrando de nuevo las ventas como debió de ser con el estado 9 gracias
Si es correcto, lo puedes corregir con el estado 9.
HOLA MIGUEL BUENAS NOCHE UNA CONSULTA, RESULTA QUE EL PERIODO DEL MES DICIEMBRE DEL 2017 HE ENVIADO ODS FACTURAS DUBLICADAS MI PREGUNTAS ES EN EL MES DE ENERO 2018 COMO HARI APARA RETIFICAR ESAS DOS FACTURAS REPETIDAS CON QUE ESTADO Y OCMO LO HARIA ESPERO TU PRONTA REPUESTA
Interesantes todas las consultas.
Muchas gracias, buen fin de semana 🙂
buenas tardes amigo miguel,
por error me olvide declarar en mis ventas 3 notas de creditos del mes de setiembre,ahora estamos en el periodo diciembre,es necesario registrar esas notas de creditos en el mes de setiembre y usar en diciembre el estado 8 ,ya declare mi ple ventas y compras asi como mi diario y mayor,tuviera que rectificar mis pdt 621 de setiembre
gracias de antemano
Buenas noches miguel, una consulta no tome unos registros en mi libro diario electronico del mes de julio, en ese caso que podría hacer ? gracias
Agregarlos con el estado 8 en tu próxima anotación.
Al declarar libro registro de compras registre 2 veces una factura de compras como lo rectifico con que estado y los importes ?
Hola Miguel una consulta se puede rectificar libros electronicos en el siguiente mes.
es que envie mis libros sin nada pero si hay ventas y compras la pregunta es todo ello tendra que ir con estado 8
Solo podrás corregir ventas. En el caso de compras no lo podrás corregir.
Saludos miguel desde chiclayo. Mi consulta: estamos en régimen especial pero en mes julio 2017 se envíos libros electrónicos con cuo y secuencia de régimen general. ¿es posible rectificarlos con estado 9 en agosto 2017?. Hay multa por este error?.
gracias por tu atencion.
Es mejor no corregirlo, dado que el CUO no se puede corregir.
Hola miguel…consulta me olvide registrar en el mes de agosto en el libro de ventas dos facturas, las cuales estaban anuladas. ahora quiero agregarlas en setiembre…el estado es 8 cierto??? pero cuando son fact. anuladas tienes que poner el estado 2…como podría hacer en este caso?
Lo agregas con el estado 8, monto cero.
Estimado, buenas tardes, una consulta, por error se había declarado en el ple de abril de 2017 una factura de ventas que corresponde al mes de Marzo-2017. Como se puedo corregir este error.
Saludos.
Con el estado 9 llevando a monto cero.
Hola Miguel, aun soy un novicio en asistente de contabilidad, y mi error fue registrar y enviar una factura doble, el cliente me envio la misma factura dos veces, y no revise y lo registre dos veces, que puede hacer para corregir esa factura y aumentar con otras, ya que el pdt ya se declaro y se pago los impuestos.
gracias de antemano
Si es una factura de compra, podrías reemplazarlo con otro, de lo contrario tendrás que rectificar tu PDT 621 y libro electronico.
Buenas tardes Migue tengo una consulta en el mes de junio por error registre en el PLE una factura de venta del mes de julio, con que estado podría corregir este error? o ya no es necesario corregirlo.
Lo debes corregir con el estado 9, llevando a monto cero.
Hola Miguel, una consulta en el periodo de Julio se declaro por error en el PLE una factura de venta anulada y no lo estaba ¿Como puedo hacer en este caso?
Gracias.
Con el estado 9 en el periodo agosto, colocando los datos correctos.
Hola Miguel muy interesante el tema te Felicito por el aporte.Mi consulta es en el mes de Mayo del presente año realice la declaración del libro Diario y Mayor del periodo Febrero cometiendo el error en el campo 3 que puse “A” cuando que debió decir “M” por ser operación del periodo. esta corrección debe ir con el codigo “8” o “9”?. y debe ir en el libro mayor?.Gracias .
Lo corriges con el estado 9.
Hola estimado Miguel:
En los meses de Enero a Junio 2016, ocurrió el siguiente error: En la columna 2 se puso RER en lugar de M-RER y en la columna 3 en orden correlativo A-01 en lugar de M-RER-0. Este error se produjo en Ventas y Compras. Es posible corregirlo utilizando el código 9? Gracias anticipadas por tu respuesta y una Felices Fiestas.
Fernando
Si es posible corregirlo.
Tengo un error.. al inicio me sale en diario y mayor sin inconsistencias.. al momento de enviar me sale error
1) null
No hay mas detalles… y luego me dice que entre otra vez y envie abriendo nuevamente el PLE lo hago y hago y nada.
Yo trataría de intentarlo en otro momento, quizás es un error de la plataforma de Sunat.
Miguel, buen día, dime como hago si en L.E. declare una factura de compra dos veces, ahora tengo que anular una de ellas, eso es con estado 8? tendré que pagar multa? a pesar que arrastro crédito fiscal? gracias.
Al declarar libro registro de compras registre 2 veces una factura de compras como lo rectifico con que estado y los importes ?
Excelente publicación.
Una consulta, respecto al registro electrónico de compras, al estado 9, puedo corregir toda la fila??? Hay alguna norma que me indique que información puedo corregir o si es posible corregir toda la fila?
gracias por la respuesta.
Hola Miguel una consulta en mi registro de ventas obvie registrar una factura electronica del periodo 05-2017 como puedo hacer…para poder registrarlo de antemanos MUCHAS GRACIAS..
Hola Miguel!! tengo un problema como puedo anular 10 talonarios de facturas en una misma filaa??? es posible??
Gracias de anticipado.
No se puede, tiene que ser uno por uno.
En mi registro de compras ingresé 2 facturas cuyo número y proveedor están errados. Cómo puedo corregir eso?
Gracias
Con el estado 9 en el siguiente mes.
Miguel una consulta puedo anotar un registro de apertura en mi libro diario en el 2017 que corresponde al periodo 2016 que no se anotaron en su momento, no son asientos modificados son asientos que por error del sistema no los considero cuando envie los libros en enero 2016 recien nos hemos dado cuenta.
a la espera de tu pronta respuesta.
No se puede, tienes que agregar dichos asientos en el libro diario 2016 con el estado 8.
Hola Miguel, una consulta en el mes de marzo me equivoque el ruc en una de las facturas de compra, esto lo corrijo en el estado 9? y esto se declarara e el periodo de abril verdad
gracias
Es correcto, ese es el procedimiento.
Como puedo agregar 3 facturas de compras a mi Ple si ya fue presentado, y mi PDT se consideraron los 3? Que estado utilizaría 8 o 9?
No puedes corregir dicho error.
Una consulta, si declare mi L.E ventas y no inclui una nota de credito, tengo que esperar en el sgte. cierto? ahi lo voy a agregar, pero en el mcaso del pdt621 tendría que presentar la rectificatoria, pero por este caso hay multa? si pague de más al no dec larar una nota de credito ventas? me confirmas por favor. Gracias.
Es correcto lo que mencionas.
Hola Miguel en las ventas de setiembre del 2016 hay una nota de credito que no se ha tomado en cuenta tanto en PLE y como en el PDT621 como lo puedo corregir. me puedes indicar for favor. Agradezco de antemano tu ayuda
Con el estado 8 anotas un comprobantes que te olvidaste.
Hola estimado Miguel, en el mes de Enero por error declare en el PDT y PLE respectivamente, una factura de compra que no pertenece a mi empresa, como puedo hacer en este caso?, espero puedas ayudarme…Gracias
Rectificar el PDT Enero y pagar la multa por crédito indebido, adicionalmente corregir tu PLE.
Hola miguel tengo una consulta, en setiembre 2016 se registro una factura en compras pero con numero de RUC diferente a la factura , en este caso como se puede corregir este error de datos.en febrero del 2017
gracias espero una respuesta lo antes posible.
Un error en la anotación de numero de RUC, lo corriges con el estado 9.
Una Consulta Miguel en este periodo que corresponde a Enero 2017 por error no tome en cuenta dos Facturas de Venta que estaban anuladas, debo rectificar la correlación de los números de Factura cierto, porque Sunat puede pensar que están giradas, con que número de estado las rectifico.
Gracias de antemano por tu respuesta…..
Si te olvidaste anotarlo con el estado 8 lo soluciones.
Hola en el mes de diciembre declare mis libros electrónicos de compra pero agregue facturas que no era de la empresa me equivoque pero mi pdt si lo hice bien, ahora para corregir mis compras como hago yo entiendo declaro enero 2016 y ahi los agrego esas facturas que no corresponde con el estado nueve y los pongo en 0 asi es
Gracias
Es correcto, llevarlo a monto cero.
Miguel, ee registrado en mi PLE set-16 una B/v con B.I. + IGV + No gravada + total, este debió ser así : No gravada y Total ya que es la venta de un terreno. Quiero corregir en PLE ene-17 quitandole la B.I e IGV. se puede poner estado 9 en este caso?
Si es correcto, con el estado 9 lo corriges.
Hola miguel torres una pregunta en mi estudio contable por error mandaron un PLE a una persona que no lleva aun electrónicos como puedo rectificarlo esa declaración.
En ese caso, ya se afilio a los libros electrónicos.
Hola Miguel, buenas tardes una consulta en el mes de mayo prensente ple y registre una n/a de venta pero, resulta que estaba anulada ahora en diciembre quiero hacer la rectificacion, deberia anular esa n/a y presentarla en diciembre con el elemento 9?. muchas gracias
Es correcto, debes utilizar el estado 9, llevarlo a monto cero.
Buen día, me llego una notificación de Sunat, mencionando que una factura de compras ha sido declarado por otro contribuyente, al revisar la información me doy cuenta que me equivoque al anotar el numero de comprobante, mi consulta es si hay multa por no haber modificado mi registro de compras electronico?
No hay multa, tendrías que corregir el error, y presentar tus descargos.
Hola miguel, se puede anular una factura de compras ya declarado en PLE?, declare 2 factura de compras erradas y las facturas estaban a nombre de otra empresa, pienso corregir con otra factura con el mismo monto. el igv no afecta en nada pero si tendría que esperar al siguiente periodo para correguir el nombre de la empresa nº de documento etc. es valido eso PLE.
si lo puedes hacer con el estado 9, y llevar a monto cero las operaciones erradas.
Hola Miguel,
En mi PDT621 hice rertificatoria porque declaré facturas sujetas a detracción sin haber hecho la detracción dentro del plazo correspondiente, por consiguiente tuve que hacer rectificatoria desagregando dichos importes, pero mis libros electrónicos ya lo declaré con importes incluidas las facturas que no se hizo detracción, como puedo regularizar eso?
Con el estado 9, llevarlo a monto cero.
Hola Miguel,tengo un problema la empresa esta en el cronograma tipo B y resulta que cometí el error de subir el periodo de agosto tal como era el periodo de julio,lo puedo arreglar con el estado 9,ademas en agosto hubo mas ventas .
Espero tu ayuda.gracias
En el periodo de agosto lo corriges, con estado 8 para agregar factura o estado 9 para corregir operaciones.
Hola Miguel,
En mi PDT621 hice rertificatoria porque declaré facturas sujetas a detracción sin haber hecho la detracción dentro del plazo correspondiente, por consiguiente tuve que hacer rectificatoria desagregando dichos importes, pero mis libros electrónicos ya lo declaré con importes incluidas las facturas que no se hizo detracción, como puedo regularizar eso?
Tienes que llevar a monto cero dichos comprobantes utilizando el estado 9 en un periodo posterior.
Muchas gracias Miguel, una consulta se puede corregir operaciones del año 2014 por ejemplo mi sistema ha duplicado las cobranzas de clientes es por ello que la caja esta muy elevado y al corregirlo tendría que rectificar balance anual, gracias.
Si puedes corregir de años pasados.
Buenos días Miguel, Olvide de anotar en el PLE REG. COMPRAS de octubre la constancia de detracción, al corregir en el mes de noviembre con el estado (9) también debo de considerar los montos de la factura ya que sumaría los montos y no va a coincidir con mi PDT de noviembre; tendré problemas mas adelante? gracias espero tu respuesta.
Si es correcto, debes colocar los montos. Claro no va coincidir con tu PDT.
Hola con cual estado puedo corregir el reg de compras lo que pasa que olvide registrar unas ft en el mes de octubre, puedo incluirlas en el PLE mes de noviembre, gracias.
No hay un estado para añadir facturas en el registro de compras.
Siempre interesante los artículos sobretodo despejas mis dudas mil gracias amigo Miguel.
Gracias, buena semana 🙂
Hola Miguel, buenos días, llame a la Sunat y efectivamente como lo detallas, la manera de pasar la información de un contribuyente por error a otro, es declarar el periodo posterior al errado y corregir todos los registros, anulandolos de ser el caso y registrar la nueva información. Muchas gracias nuevamente por tu ayuda.
De nada, mucha suerte.
Muy bueno Miguel, muy didáctico y claro me puedes aclarar con respecto a un recibo de luz que no lo anote en el mes de emisión ni de su vencimiento , corresponde al mes de JUNIO-2016 dime puedo tomar el IGV? como podría presentarlo en el PLE. Ahora hay que declarar setiembre-2016
Desde ya gracias por tu amable respuesta.
Si lo puedes tomar en setiembre, solo considera el estado 6 (un comprobante de periodos anteriores pero dentro de los 12 meses).
Buenas noches ,una consulta si al enviar el registro de compras me salió con errores ,se validó y envío el libro .como se corrige tal error
Si el PLE te ha detectado error es posible que no se haya enviado, todas maneras podrías revisar en el historial del PLE para verificar el envio.
Hola miguel : por error declare una factura en dólares como si fuera soles posteriormente me he percatado de error pero ya había enviado el libro electrónico como puedo solucionarlo además de eso se podría adicionar una fact mas de compras que no fue declarada en su periodo.
El error si lo puedes solucionar con el estado 9, pero no puedes adicionar facturas en tu registro de compras.
Muchas gracias, Miguel por todos tus aportes nos despejas de muchas dudas.
Gracias 🙂
Hola Miguel, buen aporte!!
Gracias 🙂
Muy buen aporte siempre atinado con ellos, gracias.
Gracias 🙂
Muy buena amigo miguel, gracias por tus aportes.
Muchas gracias 🙂
Hola Miguel una consulta quisiera rectificar el ple de compras y ventas presente en cero erroniamente cuando si tenia monto , puedo retificar con el estado 9 o 8, gracias
En el caso de ventas si procede, pero en compras no procede.
Miguel como podemos solucionar los registros de compras que los pasamos en cero todo el 2015 por no caer la multa.
No hay solución, y te recomendaría capacitarte para que no vuelvas a comentar dicho grave error.
Excelente articulo,
Miguel, si me he dado cta. que en dos meses fueron anotadas erróneamente la numeración de las facturas ( se anoto 2101, 2102…..2162 y debería ser 2301, 2302…..2362) debería corregir este error en mi próxima anotación de me registro de ventas despues de las operaciones del mes con el estado 9?
Es correcto, con el estado 9 lo subsanas en el proximo periodo a declarar.
Interesante la información, gracias contador Miguel…exitos, bendiciones 🙂
Gracias, que te vaya super en la semana 🙂
Disculpa Miguel, ese “ERROR” del PLE no originaría problemas a la hora de presentarlo a la SUNAT en caso de fiscalización?
Si subsanas el error, quedaría subsanado. Es importante tener papeles de trabajo para explicar la diferencia entre el PDT y el PLE.
Buenos Días, lo mismo sucede con los demás libros, por ejemplo diario, mayor ???
gracias
Es correcto, se utiliza los mismos estados para corregir dichos cursos.
Muy buena ayuda Miguel con tus Publicaciones contables actualizadas Muchas gracias.
Muchas gracias, que tengas una super semana 🙂
Ya nos tienes acostumbrados a tan valiosos aportes ,gracias por compartir tus conocimientos.
Por favor una consulta: como se registra las boletas de venta sucesivas de un solo día en el registro de ventas electrónico.Gracias por absolver a esta consulta.Saludos afectuosos Miguel que prosigan los éxitos.
Si te refieres al consolidado de boletas, la estructura del Registro de Ventas te lo permite, tiene una columna para colocar la boleta inicial y una columna para colocar la boleta final.
Gracias Mil Miguel,en efecto la estructura de registro de ventas permite el consolidado de b/v.Gracias Miguel siempre estoy ávido a la espera de tus próximas publicaciones.Un fuerte abrazo.
Muchas gracias 🙂
Buenos días miguel, muchas gracias por tus artículos, siempre me resuelven dudas, una consulta, si en un mes no declare algunas facturas, puedo en el siguiente mes incluirlas? o de que manera puedo subsanar, saludos.
Si refieres a compras, ya no puedes subsanar ese error, si te olvidaste anotar compras, no hay estado para corregir, debido a que el estado 8 no esta disponible para el registro de compras.
Miguel , muchas gracias por tus aportaciones me ayudan bastante .
Bendiciones ..
Sldos
Muchas gracias 🙂
Buen día, me paso un caso el mes de mayo 2016 declaré compras IGV S/.1180 en el PDT 621 y PLE 5.0, y después rectifico el PDT agregando nuevas facturas con IGV S/. 1000 que total seria s/. 2180. en el PDT 621. Y pregunta ¿cual son los estados que se van a utilizar en las nuevas facturas que tienen fecha 15.05.2016? (nunca estaban anotadas en la declaración del PLE de Mayo 2016)
No puedes corregir dicho error, tendrás que volver a rectificar tu PDT 621 y disminuir el crédito.
Gracias, porque mi temor si me equivocaba en los libros electrónicos una vez validados ya no podía hacer nada, porque la SUNAT esta al tanto como multar, porque ya sucedió por no imprimir la constancia, no se dio cuenta que no lo había validado y en menos de un mes vino una multa de SUNAT, a de cuenta que no declaro en un mes.
Todo error se puede solucionar, salvo algunos en el registro de compras.
Excelente ayuda Gracias..!!!
Gracias 🙂
Excelente aporte te felicito amigo miguel.
Muchas gracias 🙂
Hola Miguel si al visualizar la constancia del registro de ventas de 01/2016 se visualiza como si no se hubiese realizado alguna operación cantidad de filas validadas 0 puedo en el mes de febrero anotar todas las operaciones de febrero con el estado 8 se puede hacer eso .Agradezco por la respuesta
Julia Elena
Es correcto, puedes subsanar de esa forma el periodo enero.
Hola Miguel gracias por compartir tus conocimientos . Agradeceré me puedas ayudar con una duda , declare dos periodos de mi PLE compras considerando una misma factura, importante señalar que debo rectificar mi PDT 621 pero quisiera saber como rectificaría el PLE compras . Debería usar de igual forma el estado 9 y registrar la factura en negativo?.
De antemano agradezco tu respuesta . 🙂
Si duplicaste una factura en el registro de compras, podrías utilizar el estado 9 para llevarlo a monto cero.
Miguelito, una pregunta, el curso que vas a dictar el 1° de Octubre va a ser desde Cero?, Gracias.
Es correcto, es desde el inicio.
Muy interesante… 🙂 mi estimado podrías presentar casos declaraciones pdt de empresas agro-exportadoras con el régimen agrario.
Oki, lo anotaré para futuros artículos.
Siempre muy didáctico en los ejemplos,gracias.
Muchas gracias 🙂
EXCELENTE
hola migue una consulta yo no registre varias facturas de ventas en el mes de abril tampoco declare en mi pdt ni ple. también me equivoque que con una factura de venta k estaba anulada y lo declare como buena. en este caso que es lo k debe hacer