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Inicio » PLE » Estados para corregir los libros electrónicos

Estados para corregir los libros electrónicos

Publicado por Miguel Torres el 26 de septiembre de 2016 190 comentarios

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Hoy fue un día muy malo ! me equivoque en la presentación de mis libros electrónicos.

¿Quién no ha cometido un error alguna vez?, los libros electrónicos no son la excepción, en este artículo te explicare algunos puntos importantes  a tener en cuenta a la hora de corregir tus libros electrónicos.

ÍNDICE DEL ARTÍCULO

  • Rectificar Libros Electrónicos
  • PLE – Estado 8
  • PLE – Estado 9
  • Multa por rectificar los Libros Electrónicos
  • Oportunidad para Corrección
  • PLE 5.1
      • Caso 1: Corrigiendo Registro de Compras
      • Caso 2: Corrigiendo el Libro Diario
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    • Artículos Relacionados:

Rectificar Libros Electrónicos

Lo primero que debes saber es que un libro electrónico no se puede rectificar en forma general, o sustituir el libro ya presentado.

Lo que si puedes hacer, es corregir una operación anotada erradamente. Para poder corregir un libro electrónico, es necesario que conozca los estados o indicadores.

Los estados para corregir una operación son solo dos: estado 8 y estado 9.

PLE – Estado 8

El estado 8 lo utilizaremos para corregir anotaciones que hemos obviado en nuestro libro electrónico.

Ejemplo:

  • Te olvidaste anotar una factura electrónica en tu registro de ventas.
  • Te olvidaste anotar los asientos de cierre en tu libro diario.

El estado 8 se puede utilizar en la mayoría de los libros, salvo en el registro de compras (Formato 8.1 y Formato 8.2).

PLE – Estado 9

El estado 9 lo utilizaremos para corregir anotaciones que hemos anotado erradamente o en forma incompleta.

Ejemplo:

  • Anotaste un una factura errada en tu registro de compras electrónico.
  • No detallaste las detracciones en tu registro de compras electrónico.

Multa por rectificar los Libros Electrónicos

Si cometiste un error en la anotación de tus libros electrónicos, este hecho no origina multa alguna, siempre y cuando lo subsanes antes de cualquier revisión o notificación por parte de sunat.

Oportunidad para Corrección

Para corregir un periodo anotado erradamente, debemos esperar el siguiente periodo o uno posterior.

Por ejemplo: Si cometiste un error en el periodo Mayo 2016, podrás realizar la corrección a partir del periodo Junio 2016 hacia delante.

  • Formato 8.2 Registro de Compras No Domiciliados

PLE 5.1

Un pequeño problema cuando se corrige los libros electrónicos, es el reporte consistente del PLE 5.1.

El PLE tiene dos formas distintas de emitir sus reportes cuando uno realiza una corrección.

Analicemos la forma de corrección en el PLE 5.1, para ello comparemos la forma de corregir del Registro de Compras y Libro Diario.

Caso 1: Corrigiendo Registro de Compras

Registro de Compras Electrónico – Periodo Junio 2016

  • Periodo Mayo 2016 – Operaciones de corrección
  • Periodo Junio 2016 – Operaciones del Periodo
registro-de-compras-electronico

Cuando uno emite el reporte del PLE del periodo junio 2016, el PLE 5.0 suma las operaciones de ambos periodos.

Caso 2: Corrigiendo el Libro Diario

Libro Diario Electrónico – Periodo Junio 2016

  • Periodo Mayo 2016 – Operaciones de corrección
  • Periodo Junio 2016 – Operaciones del Periodo
libro-diario-electronico

Cuando uno emite el reporte del PLE del periodo junio 2016, el PLE 5.0 solo considera los montos del periodo Junio 2016.

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Conclusiones

  1. Utilizaras el estado 8 y estado 9 para corregir una operación en los libros electrónicos.
  2. La corrección se realiza en un periodo posterior.

Recomendación

  1. Esta semana empezamos el Curso Presencial: "SIRE SUNAT 2025", te permitirá aprender como presentar los registros electrónicos utilizando macros en excel, si deseas información, te dejo este link: Taller Práctico SIRE SUNAT 2024.

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Etiquetado como: corregir libros electrónicos, libros electronicos

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Interacciones con los lectores

190 comentarios

  1. Diony dice

    8 de marzo de 2023 a las 3:45 pm

    buenas tardes felicitarte por tu aporte, una consulta por error se registro el numero de RUC de otro proveedor en el registro de compras y se presento asi el PLE; Tu ayuda la manera correcta de corregir por favor. gracias.

    Responder
  2. FREDDY dice

    16 de febrero de 2023 a las 10:04 pm

    hola Miguel, mi registro de compras de ple , me muestra que esta bien verificado, pero al enviar me sale ERROR: EL LIBRO NO TIENE LA CANTIDAD SUFICIENTE DE ARCHIVOS Y NO PUEDO ENVIARLO

    Responder
  3. lupita dice

    18 de enero de 2023 a las 8:31 pm

    BUENAS TARDES MIGUEL
    HE REGISTRADO EN EL MES DE NOVIEMBRE EUNA NOTA DE CRÉDITO CON TIPO DE COMP. 01 DEBIENDO SER 07, AL HACER LA CORRECCION EN EL PERIODO DICIEMBRE CON ESTADO 9, SE COLOCA LA ANOTACIÓN EXACTAMENTE IGUAL A COMO SE REGISTRO EN EL MES DE NOVIEMBRE Ó LOS IMPORTES DEBEN REGISTRARSE EN CERO?

    Responder
  4. Brighitte dice

    7 de octubre de 2022 a las 3:14 pm

    Y si no puedo agregar pero el importe de las facturas lo he considerado en mi declaración mas no en mi libro, que hacer?
    El importe es mayor a 100k
    Lo puedo considerar en mi libro del siguiente mes más no considerar el importe en mi declaración?

    Responder
    • Miguel Torres dice

      8 de octubre de 2022 a las 9:48 am

      No puedes hacer eso.

  5. ELENA dice

    21 de septiembre de 2022 a las 7:28 pm

    COMO REGISTRO UNA NOTA DE CREDITO DEL MES ANTERIOR EN LOS LIBROS ELECTRONICOS

    Responder
    • Miguel Torres dice

      24 de septiembre de 2022 a las 4:58 pm

      Con el estado 8 en el registro de ventas.

  6. Sebastián Moscoso Noriega dice

    25 de agosto de 2022 a las 12:39 pm

    Hola Miguel
    Mi consulta es por el Libro Diario 5.1. Periodo Mayo 2022 (A vencer el 1 de septiembre 2022). Ahora en agosto se necesita realizar un asiento de reclasificación de cuentas de la clase 9 a la clase 6. Este asiento se incluirá de forma manual en el software contable con fecha mayo. Este asiento lo puedo colocar en el Libro Diario del periodo mayo próximo a declarar?

    Responder
  7. Jack Erwin dice

    1 de agosto de 2022 a las 1:24 pm

    Buenas tardes una consulta realice una nota de crédito pero no lo coloque en el libro. Que puedo hacer? con que indicador o estado lo puedo colocar a mes sgte

    Responder
    • Miguel Torres dice

      2 de agosto de 2022 a las 12:50 am

      Estado 8 para el registro de ventas o libro diario.

  8. Rosa dice

    8 de diciembre de 2021 a las 12:57 pm

    Hola Miguel, declare una factura de compra en mi registro de ventas, ¿ Cómo puedo corregir ese error?

    Responder
    • Miguel Torres dice

      9 de diciembre de 2021 a las 4:23 pm

      Con el estado 9 lo llevas a monto cero.

  9. Mary dice

    16 de septiembre de 2021 a las 12:07 pm

    Buenas tardes, envié mi ple pero hubo un error en el numero de la factura se coloco E001-45 cuando debió ser E001-46, para corregir con estado 9 solo modifico el número y todos los datos iguales con los importes que declare anteriormente.. o tengo que declararlo con monto 0 y estado 9

    Responder
    • Miguel Torres dice

      20 de septiembre de 2021 a las 2:52 am

      Lo declaras con los montos reales.

  10. Mairim dice

    10 de septiembre de 2021 a las 12:14 pm

    Hola miguel gracias por compartir tus conocimientos, tengo una pregunta:
    envie y declare por adelantado el periodo agosto, y se me olvido registrar una factura de compras. este lo puedo corregir con estado 8 verdad?
    me estaria generando multa??

    Responder
    • Miguel Torres dice

      12 de septiembre de 2021 a las 11:31 am

      No se puede agregar facturas en el registro de compras.

  11. Nataly dice

    17 de junio de 2021 a las 1:03 pm

    Hola Miguel y muchas gracias por tu aporte .En Abril 2021 se declaro pdt S/1329.00, pero no se declaro PLE y En Mayo-2021 , se considero en PLE de la factura declarada en pdt Abril del 2021.HAY que rectificar El PLE y el PDT 621 del mes Abril y MAYO ?.Gracias de antemano por tu respuesta.

    Responder
    • Miguel Torres dice

      23 de junio de 2021 a las 1:39 pm

      Si es correcto, tendrás que hacer dichas correcciones.

  12. Nuria dice

    8 de junio de 2021 a las 11:08 am

    Hola miguel declare mis ventas las cuales estan exoneradas del igv pero envie el ple como si venderia con igv en el casillero 100 tengo multa ?

    Responder
    • Miguel Torres dice

      14 de julio de 2021 a las 11:32 am

      No, solo tiene que rectificar.

  13. Renzo Alvarado dice

    17 de diciembre de 2020 a las 12:54 pm

    Buenas tardes, lo que me sucede es lo siguiente, yo generé los libros electrónicos y los mandé, pero al momento de revisar la constancia del libro de ventas me doy con la sorpresa de que no aparece una nota de crédito (lo que en este caso sería descuentos sobre ventas), sin embargo yo si registré la nota en el siscont, pero el libro ya se mandó, ¿qué podría hacer en éste caso?

    Responder
    • Miguel Torres dice

      19 de diciembre de 2020 a las 9:11 am

      Declare correctamente su PDT, en el siguiente periodo tiene que agregar la nota de crédito con estado 8.

  14. Jorge Martinez dice

    10 de diciembre de 2020 a las 12:30 pm

    Buenas tardes no registre una nota de credito en el periodo que correspondia como puedo corregir el ple porfa necesito esa ayuda.

    Responder
    • Miguel Torres dice

      13 de diciembre de 2020 a las 3:20 pm

      Con el estado 8 lo agregas.

  15. Julisa dice

    18 de enero de 2020 a las 12:46 pm

    Buenas tardes Miguel, ayudame con esta duda por favor en el mes de mayo del 2019 declare mis ventas ple pero con datos de los comprobantes de otro contribuyente es decir que ningún numero de las boletas y facturas le corresponde, ¿incurro en multa ante ello? y para la subsanacion con que estado lo puedo realizar.

    Responder
    • Miguel Torres dice

      20 de enero de 2020 a las 10:45 am

      Lo podrías solucionar con el estado 9 corrigiendo todas las operaciones.

  16. Aaron dice

    17 de octubre de 2019 a las 8:36 am

    Hola Miguel en el mes de agosto por error contabilice una factura de compra que no era de la empresa cabe precisar que la empresa está Exonerada del IGV … como hago para omitir o borrar esa factura registrada???

    Responder
    • Miguel Torres dice

      18 de octubre de 2019 a las 11:44 am

      Con el estado 9 en el próximo periodo detallando monto cero.

  17. Selma dice

    29 de agosto de 2019 a las 2:22 pm

    una consulta declare mi ple pero me olvide mis facturas contingencia pero en pdt declare correcto tengo multa por lo del ple

    Responder
    • Miguel Torres dice

      29 de agosto de 2019 a las 11:12 pm

      Si tienes multa, numeral 10 del artículo 175 del código tributario.

  18. Rosa Carreño Aguilar dice

    6 de junio de 2019 a las 10:16 pm

    Hola miguel, agradeceré contestarme si tiene multa no declarar en el libro de ventas electrónico una factura del mes anterior , se me traspapelo y en el pdt 621 tampoco lo considere, mi duda es si lo pongo en el proximo mes genere multa y cual seria la penalidad ?

    Responder
    • Miguel Torres dice

      6 de junio de 2019 a las 10:54 pm

      Tendrías multa por omitir ventas en tu declaración.

  19. Janet Garcia dice

    19 de mayo de 2019 a las 9:44 am

    Buenas días Miguel, excelentes aportes… el mes anulé una factura de venta y consideré el estado 2, al mismo tiempo ingresé la N/C por la anulación con cifra negativa, en la constancia de LE me resta tanto la fact. como la N/C… será q debí registrarla con estado 1? de ser asi cual seria la solución por favor muchas gracias.

    Responder
    • Miguel Torres dice

      20 de mayo de 2019 a las 9:39 pm

      Ambos documentos deben registrarse con el estado 1.

  20. Yanina dice

    15 de mayo de 2019 a las 7:39 pm

    Buenas noches . Mi consulta es; me olvide de presentar mi PLE. Después de presentar mi pdt del mes de marzo. Es multa o tengo tiempo para presentar. Gracias

    Responder
    • Miguel Torres dice

      15 de mayo de 2019 a las 11:33 pm

      Si te pasaste del cronograma de libros electrónicos tienes infracción (revisa si el cronograma tipo a o tipo b).

  21. John dice

    11 de enero de 2019 a las 5:27 pm

    Buenas tardes. Al enviar mi PLE de ventas nov-2018 no me di cuenta el tipo de moneda y lo envie en dólares (opción del sistema: dólares y soles). Debo volver a registrarlo en el sistema – registro de ventas con estado 9 o solo agregarlo al nuevo envio, ya que en el sistema esta registrado en soles (conversion a soles). Gracias por tu respuesta.

    Responder
    • Miguel Torres dice

      14 de enero de 2019 a las 6:31 pm

      Tienes que enviar la corrección en el periodo diciembre 2018, con el estado 9.

  22. Mega dice

    18 de julio de 2018 a las 8:02 pm

    Buenas noches declare mi ple, pero al revisar los documentos me falto declarar una factura de venta, como podría subsanar el ple, aun no hago la declaración mensual.
    Esperando pronto su respuesta
    Gracias

    Responder
    • Miguel Torres dice

      26 de julio de 2018 a las 11:32 am

      En el siguiente periodo del PLE lo añades con el estado 8.

  23. Gerson dice

    17 de julio de 2018 a las 12:12 pm

    Estimado Miguel tengo un caso: quiero corregir mis libros electrónicos del mes de abril 2018 con el estado 9 me olvide incluir una columna con datos. Quisiera saber si esta sancionado con multa ya que salio la resolución 106-2018 Sunat el cual modifica el reglamento de régimen de gradualidad referido a las infracciones con el llevado de libros electrónicos.

    Responder
  24. Rocio Rodriguez Baldeon dice

    25 de mayo de 2018 a las 12:25 pm

    Hola Miguel quería saber si por utilizar los estados 8 y 9 hay infracción

    Responder
    • Miguel Torres dice

      7 de junio de 2018 a las 3:12 pm

      No hay infracción, salvo el error tb haya sido en el PDT.

  25. Esteban dice

    24 de mayo de 2018 a las 9:40 am

    Consulta, si olvide anotar mis facturas de compra en el PLE, y envié el ple sin información. pero en el pdt 621 si considere dichas facturas, como corrijo dicho error?

    Responder
    • Miguel Torres dice

      7 de junio de 2018 a las 3:19 pm

      No existe forma de corregirlos.

  26. Alys dice

    23 de mayo de 2018 a las 3:40 pm

    Buenas tardes una consulta. Por error se envio mi diario en soles y mi mayor en dolares, puedo adicionar todo el libro mayor de enero en las adiciones de febrero con estado 9? Por favor estare atenta a tu respuesta

    Responder
  27. Nora Gómez Céspedes dice

    18 de abril de 2018 a las 1:07 pm

    Buenas tardes Miguel, excelentes aportes… resulta que en el mes anulé una factura de venta y consideré el estado 2, al mismo tiempo ingresé la N/C por la anulación con cifra negativa, en la constancia de LE me resta tanto la fact. como la N/C… será q debí registrarla con estado 1? Gracias

    Responder
    • Miguel Torres dice

      17 de mayo de 2018 a las 8:19 pm

      En ese caso ambos comprobantes debiste anotarlo con estado 1.

  28. Ale dice

    17 de abril de 2018 a las 8:12 pm

    Por error declare los libros electrónicos con los txt vacíos en vez de haber generado el txt con datos… como soluciono eso ya que tengo información del periodo y no coincidira con la declaración mensual del PDT 0621 ayuda!!!

    Responder
    • Miguel Torres dice

      17 de mayo de 2018 a las 8:11 pm

      En ventas lo puedes solucionar, pero compras es imposible solucionarlo.

  29. CAROL dice

    11 de abril de 2018 a las 2:32 pm

    HOLA BUENAS TARDES , DECLARE EN EL MES DE FEBRERO MI REGISTRO DE COMPRAS Y TENIA DOS FACTURAS CON ESTADO 9 LO CUAL LOS MONTOS DE LAS DOS FACTURAS ME SALIAN EN LA TARDE DE ARRIBA Y EN LA PARTE DE ABAJO LA CANTIDAD DE COMPRAS , ES CORRECTO , PARECE QUE EL PLE DE MODIFICO ?? CONFIRMAR PORFISSS? GRACIAS .

    Responder
  30. Pilar dice

    23 de marzo de 2018 a las 3:49 pm

    Hola buenas tardes , en el mes de febrero declare al ple y hoy me di cuenta que declare una factura con un ruc errado, como podría corregirlo , hay multa ?
    ayudame porfavor, te lo agradeceré mucho.

    Responder
    • Miguel Torres dice

      24 de marzo de 2018 a las 10:12 pm

      No hay multa, pero tienes que corregirlo con el estado 9 en una siguiente anotación.

  31. Raquel Lopez Culqui dice

    8 de marzo de 2018 a las 11:50 am

    Estimado Miguel buen día cometí un error el registro de ventas declare el ple en la columna 17 y 24 puse el monto total de ventas lo cual solo debí registrar el total en la columna 24 dime en el siguiente periodo, que boy a presentar puedo corregir con el registrando de nuevo las ventas como debió de ser con el estado 9 gracias

    Responder
    • Miguel Torres dice

      9 de marzo de 2018 a las 5:39 am

      Si es correcto, lo puedes corregir con el estado 9.

  32. MARIELY dice

    15 de febrero de 2018 a las 8:22 pm

    HOLA MIGUEL BUENAS NOCHE UNA CONSULTA, RESULTA QUE EL PERIODO DEL MES DICIEMBRE DEL 2017 HE ENVIADO ODS FACTURAS DUBLICADAS MI PREGUNTAS ES EN EL MES DE ENERO 2018 COMO HARI APARA RETIFICAR ESAS DOS FACTURAS REPETIDAS CON QUE ESTADO Y OCMO LO HARIA ESPERO TU PRONTA REPUESTA

    Responder
  33. Noemi dice

    12 de febrero de 2018 a las 2:12 pm

    Interesantes todas las consultas.

    Responder
    • Miguel Torres dice

      13 de febrero de 2018 a las 1:14 pm

      Muchas gracias, buen fin de semana 🙂

  34. ANGEL WILSON dice

    8 de enero de 2018 a las 6:08 pm

    buenas tardes amigo miguel,
    por error me olvide declarar en mis ventas 3 notas de creditos del mes de setiembre,ahora estamos en el periodo diciembre,es necesario registrar esas notas de creditos en el mes de setiembre y usar en diciembre el estado 8 ,ya declare mi ple ventas y compras asi como mi diario y mayor,tuviera que rectificar mis pdt 621 de setiembre

    gracias de antemano

    Responder
  35. Cesar dice

    30 de noviembre de 2017 a las 9:28 pm

    Buenas noches miguel, una consulta no tome unos registros en mi libro diario electronico del mes de julio, en ese caso que podría hacer ? gracias

    Responder
    • Miguel Torres dice

      5 de diciembre de 2017 a las 1:13 am

      Agregarlos con el estado 8 en tu próxima anotación.

    • campeonc6@gmail.com dice

      18 de diciembre de 2022 a las 5:15 pm

      Al declarar libro registro de compras registre 2 veces una factura de compras como lo rectifico con que estado y los importes ?

  36. Amanda dice

    16 de noviembre de 2017 a las 4:34 pm

    Hola Miguel una consulta se puede rectificar libros electronicos en el siguiente mes.
    es que envie mis libros sin nada pero si hay ventas y compras la pregunta es todo ello tendra que ir con estado 8

    Responder
    • Miguel Torres dice

      20 de noviembre de 2017 a las 12:46 am

      Solo podrás corregir ventas. En el caso de compras no lo podrás corregir.

  37. Carlos Munoz dice

    18 de octubre de 2017 a las 10:20 pm

    Saludos miguel desde chiclayo. Mi consulta: estamos en régimen especial pero en mes julio 2017 se envíos libros electrónicos con cuo y secuencia de régimen general. ¿es posible rectificarlos con estado 9 en agosto 2017?. Hay multa por este error?.
    gracias por tu atencion.

    Responder
    • Miguel Torres dice

      6 de noviembre de 2017 a las 2:08 am

      Es mejor no corregirlo, dado que el CUO no se puede corregir.

  38. Rodrigo dice

    13 de octubre de 2017 a las 11:36 am

    Hola miguel…consulta me olvide registrar en el mes de agosto en el libro de ventas dos facturas, las cuales estaban anuladas. ahora quiero agregarlas en setiembre…el estado es 8 cierto??? pero cuando son fact. anuladas tienes que poner el estado 2…como podría hacer en este caso?

    Responder
    • Miguel Torres dice

      6 de noviembre de 2017 a las 3:15 am

      Lo agregas con el estado 8, monto cero.

  39. Gonzalo dice

    5 de octubre de 2017 a las 4:54 pm

    Estimado, buenas tardes, una consulta, por error se había declarado en el ple de abril de 2017 una factura de ventas que corresponde al mes de Marzo-2017. Como se puedo corregir este error.
    Saludos.

    Responder
    • Miguel Torres dice

      6 de octubre de 2017 a las 12:24 pm

      Con el estado 9 llevando a monto cero.

  40. Anthony Timoteo dice

    22 de agosto de 2017 a las 9:11 am

    Hola Miguel, aun soy un novicio en asistente de contabilidad, y mi error fue registrar y enviar una factura doble, el cliente me envio la misma factura dos veces, y no revise y lo registre dos veces, que puede hacer para corregir esa factura y aumentar con otras, ya que el pdt ya se declaro y se pago los impuestos.
    gracias de antemano

    Responder
    • Miguel Torres dice

      23 de agosto de 2017 a las 7:06 am

      Si es una factura de compra, podrías reemplazarlo con otro, de lo contrario tendrás que rectificar tu PDT 621 y libro electronico.

  41. Maydu dice

    15 de agosto de 2017 a las 3:23 pm

    Buenas tardes Migue tengo una consulta en el mes de junio por error registre en el PLE una factura de venta del mes de julio, con que estado podría corregir este error? o ya no es necesario corregirlo.

    Responder
    • Miguel Torres dice

      17 de agosto de 2017 a las 1:25 am

      Lo debes corregir con el estado 9, llevando a monto cero.

  42. Pamela dice

    15 de agosto de 2017 a las 9:06 am

    Hola Miguel, una consulta en el periodo de Julio se declaro por error en el PLE una factura de venta anulada y no lo estaba ¿Como puedo hacer en este caso?
    Gracias.

    Responder
    • Miguel Torres dice

      15 de agosto de 2017 a las 2:40 pm

      Con el estado 9 en el periodo agosto, colocando los datos correctos.

  43. Miriam dice

    26 de julio de 2017 a las 12:23 pm

    Hola Miguel muy interesante el tema te Felicito por el aporte.Mi consulta es en el mes de Mayo del presente año realice la declaración del libro Diario y Mayor del periodo Febrero cometiendo el error en el campo 3 que puse “A” cuando que debió decir “M” por ser operación del periodo. esta corrección debe ir con el codigo “8” o “9”?. y debe ir en el libro mayor?.Gracias .

    Responder
    • Miguel Torres dice

      27 de julio de 2017 a las 6:03 am

      Lo corriges con el estado 9.

  44. Fernando dice

    15 de julio de 2017 a las 3:18 pm

    Hola estimado Miguel:
    En los meses de Enero a Junio 2016, ocurrió el siguiente error: En la columna 2 se puso RER en lugar de M-RER y en la columna 3 en orden correlativo A-01 en lugar de M-RER-0. Este error se produjo en Ventas y Compras. Es posible corregirlo utilizando el código 9? Gracias anticipadas por tu respuesta y una Felices Fiestas.
    Fernando

    Responder
    • Miguel Torres dice

      16 de julio de 2017 a las 12:59 am

      Si es posible corregirlo.

  45. Miguel dice

    30 de junio de 2017 a las 11:13 am

    Tengo un error.. al inicio me sale en diario y mayor sin inconsistencias.. al momento de enviar me sale error
    1) null
    No hay mas detalles… y luego me dice que entre otra vez y envie abriendo nuevamente el PLE lo hago y hago y nada.

    Responder
    • Miguel Torres dice

      1 de julio de 2017 a las 10:46 am

      Yo trataría de intentarlo en otro momento, quizás es un error de la plataforma de Sunat.

  46. Magda dice

    21 de junio de 2017 a las 8:11 am

    Miguel, buen día, dime como hago si en L.E. declare una factura de compra dos veces, ahora tengo que anular una de ellas, eso es con estado 8? tendré que pagar multa? a pesar que arrastro crédito fiscal? gracias.

    Responder
    • campeonc6@gmail.com dice

      18 de diciembre de 2022 a las 5:30 pm

      Al declarar libro registro de compras registre 2 veces una factura de compras como lo rectifico con que estado y los importes ?

  47. Maribel dice

    19 de junio de 2017 a las 4:52 pm

    Excelente publicación.
    Una consulta, respecto al registro electrónico de compras, al estado 9, puedo corregir toda la fila??? Hay alguna norma que me indique que información puedo corregir o si es posible corregir toda la fila?
    gracias por la respuesta.

    Responder
  48. EMERSON dice

    15 de junio de 2017 a las 12:24 am

    Hola Miguel una consulta en mi registro de ventas obvie registrar una factura electronica del periodo 05-2017 como puedo hacer…para poder registrarlo de antemanos MUCHAS GRACIAS..

    Responder
  49. Roxana dice

    5 de junio de 2017 a las 11:18 am

    Hola Miguel!! tengo un problema como puedo anular 10 talonarios de facturas en una misma filaa??? es posible??

    Gracias de anticipado.

    Responder
    • Miguel Torres dice

      6 de junio de 2017 a las 1:59 am

      No se puede, tiene que ser uno por uno.

  50. Sandy dice

    29 de mayo de 2017 a las 9:17 pm

    En mi registro de compras ingresé 2 facturas cuyo número y proveedor están errados. Cómo puedo corregir eso?
    Gracias

    Responder
    • Miguel Torres dice

      31 de mayo de 2017 a las 4:44 pm

      Con el estado 9 en el siguiente mes.

  51. Ana dice

    29 de abril de 2017 a las 10:44 am

    Miguel una consulta puedo anotar un registro de apertura en mi libro diario en el 2017 que corresponde al periodo 2016 que no se anotaron en su momento, no son asientos modificados son asientos que por error del sistema no los considero cuando envie los libros en enero 2016 recien nos hemos dado cuenta.

    a la espera de tu pronta respuesta.

    Responder
    • Miguel Torres dice

      1 de mayo de 2017 a las 11:34 pm

      No se puede, tienes que agregar dichos asientos en el libro diario 2016 con el estado 8.

  52. Justo dice

    26 de abril de 2017 a las 11:21 am

    Hola Miguel, una consulta en el mes de marzo me equivoque el ruc en una de las facturas de compra, esto lo corrijo en el estado 9? y esto se declarara e el periodo de abril verdad
    gracias

    Responder
    • Miguel Torres dice

      27 de abril de 2017 a las 10:05 am

      Es correcto, ese es el procedimiento.

  53. Sonia dice

    24 de abril de 2017 a las 11:27 am

    Como puedo agregar 3 facturas de compras a mi Ple si ya fue presentado, y mi PDT se consideraron los 3? Que estado utilizaría 8 o 9?

    Responder
    • Miguel Torres dice

      2 de mayo de 2017 a las 12:20 am

      No puedes corregir dicho error.

  54. Magda dice

    4 de abril de 2017 a las 12:25 pm

    Una consulta, si declare mi L.E ventas y no inclui una nota de credito, tengo que esperar en el sgte. cierto? ahi lo voy a agregar, pero en el mcaso del pdt621 tendría que presentar la rectificatoria, pero por este caso hay multa? si pague de más al no dec larar una nota de credito ventas? me confirmas por favor. Gracias.

    Responder
    • Miguel Torres dice

      5 de abril de 2017 a las 12:58 am

      Es correcto lo que mencionas.

  55. Jessica Sanchez dice

    23 de marzo de 2017 a las 6:55 pm

    Hola Miguel en las ventas de setiembre del 2016 hay una nota de credito que no se ha tomado en cuenta tanto en PLE y como en el PDT621 como lo puedo corregir. me puedes indicar for favor. Agradezco de antemano tu ayuda

    Responder
    • Miguel Torres dice

      2 de abril de 2017 a las 9:56 pm

      Con el estado 8 anotas un comprobantes que te olvidaste.

  56. Pamela dice

    11 de marzo de 2017 a las 11:30 am

    Hola estimado Miguel, en el mes de Enero por error declare en el PDT y PLE respectivamente, una factura de compra que no pertenece a mi empresa, como puedo hacer en este caso?, espero puedas ayudarme…Gracias

    Responder
    • Miguel Torres dice

      16 de marzo de 2017 a las 6:33 pm

      Rectificar el PDT Enero y pagar la multa por crédito indebido, adicionalmente corregir tu PLE.

  57. Jose dice

    19 de febrero de 2017 a las 9:59 pm

    Hola miguel tengo una consulta, en setiembre 2016 se registro una factura en compras pero con numero de RUC diferente a la factura , en este caso como se puede corregir este error de datos.en febrero del 2017
    gracias espero una respuesta lo antes posible.

    Responder
    • Miguel Torres dice

      21 de febrero de 2017 a las 2:49 am

      Un error en la anotación de numero de RUC, lo corriges con el estado 9.

  58. Sofia dice

    18 de febrero de 2017 a las 11:36 am

    Una Consulta Miguel en este periodo que corresponde a Enero 2017 por error no tome en cuenta dos Facturas de Venta que estaban anuladas, debo rectificar la correlación de los números de Factura cierto, porque Sunat puede pensar que están giradas, con que número de estado las rectifico.
    Gracias de antemano por tu respuesta…..

    Responder
    • Miguel Torres dice

      18 de febrero de 2017 a las 10:23 pm

      Si te olvidaste anotarlo con el estado 8 lo soluciones.

  59. Maria dice

    14 de febrero de 2017 a las 4:56 pm

    Hola en el mes de diciembre declare mis libros electrónicos de compra pero agregue facturas que no era de la empresa me equivoque pero mi pdt si lo hice bien, ahora para corregir mis compras como hago yo entiendo declaro enero 2016 y ahi los agrego esas facturas que no corresponde con el estado nueve y los pongo en 0 asi es

    Gracias

    Responder
    • Miguel Torres dice

      15 de febrero de 2017 a las 2:25 pm

      Es correcto, llevarlo a monto cero.

  60. Marcos Crispin dice

    2 de febrero de 2017 a las 10:24 pm

    Miguel, ee registrado en mi PLE set-16 una B/v con B.I. + IGV + No gravada + total, este debió ser así : No gravada y Total ya que es la venta de un terreno. Quiero corregir en PLE ene-17 quitandole la B.I e IGV. se puede poner estado 9 en este caso?

    Responder
    • Miguel Torres dice

      4 de febrero de 2017 a las 9:38 am

      Si es correcto, con el estado 9 lo corriges.

  61. Jessica Paola dice

    12 de enero de 2017 a las 10:36 am

    Hola miguel torres una pregunta en mi estudio contable por error mandaron un PLE a una persona que no lleva aun electrónicos como puedo rectificarlo esa declaración.

    Responder
    • Miguel Torres dice

      13 de enero de 2017 a las 12:33 am

      En ese caso, ya se afilio a los libros electrónicos.

  62. Cynthia dice

    11 de enero de 2017 a las 3:47 pm

    Hola Miguel, buenas tardes una consulta en el mes de mayo prensente ple y registre una n/a de venta pero, resulta que estaba anulada ahora en diciembre quiero hacer la rectificacion, deberia anular esa n/a y presentarla en diciembre con el elemento 9?. muchas gracias

    Responder
    • Miguel Torres dice

      12 de enero de 2017 a las 10:05 am

      Es correcto, debes utilizar el estado 9, llevarlo a monto cero.

  63. Jesus dice

    3 de diciembre de 2016 a las 11:58 am

    Buen día, me llego una notificación de Sunat, mencionando que una factura de compras ha sido declarado por otro contribuyente, al revisar la información me doy cuenta que me equivoque al anotar el numero de comprobante, mi consulta es si hay multa por no haber modificado mi registro de compras electronico?

    Responder
    • Miguel Torres dice

      4 de diciembre de 2016 a las 9:56 pm

      No hay multa, tendrías que corregir el error, y presentar tus descargos.

    • Elvia dice

      25 de enero de 2017 a las 5:09 pm

      Hola miguel, se puede anular una factura de compras ya declarado en PLE?, declare 2 factura de compras erradas y las facturas estaban a nombre de otra empresa, pienso corregir con otra factura con el mismo monto. el igv no afecta en nada pero si tendría que esperar al siguiente periodo para correguir el nombre de la empresa nº de documento etc. es valido eso PLE.

    • Miguel Torres dice

      25 de enero de 2017 a las 11:37 pm

      si lo puedes hacer con el estado 9, y llevar a monto cero las operaciones erradas.

  64. Castillo dice

    1 de diciembre de 2016 a las 8:19 am

    Hola Miguel,
    En mi PDT621 hice rertificatoria porque declaré facturas sujetas a detracción sin haber hecho la detracción dentro del plazo correspondiente, por consiguiente tuve que hacer rectificatoria desagregando dichos importes, pero mis libros electrónicos ya lo declaré con importes incluidas las facturas que no se hizo detracción, como puedo regularizar eso?

    Responder
    • Miguel Torres dice

      4 de diciembre de 2016 a las 10:49 pm

      Con el estado 9, llevarlo a monto cero.

  65. Cesar dice

    29 de noviembre de 2016 a las 6:04 pm

    Hola Miguel,tengo un problema la empresa esta en el cronograma tipo B y resulta que cometí el error de subir el periodo de agosto tal como era el periodo de julio,lo puedo arreglar con el estado 9,ademas en agosto hubo mas ventas .
    Espero tu ayuda.gracias

    Responder
    • Miguel Torres dice

      30 de noviembre de 2016 a las 9:57 am

      En el periodo de agosto lo corriges, con estado 8 para agregar factura o estado 9 para corregir operaciones.

  66. Eduar dice

    25 de noviembre de 2016 a las 4:55 pm

    Hola Miguel,
    En mi PDT621 hice rertificatoria porque declaré facturas sujetas a detracción sin haber hecho la detracción dentro del plazo correspondiente, por consiguiente tuve que hacer rectificatoria desagregando dichos importes, pero mis libros electrónicos ya lo declaré con importes incluidas las facturas que no se hizo detracción, como puedo regularizar eso?

    Responder
    • Miguel Torres dice

      6 de diciembre de 2016 a las 2:58 pm

      Tienes que llevar a monto cero dichos comprobantes utilizando el estado 9 en un periodo posterior.

  67. Henry dice

    21 de noviembre de 2016 a las 8:23 am

    Muchas gracias Miguel, una consulta se puede corregir operaciones del año 2014 por ejemplo mi sistema ha duplicado las cobranzas de clientes es por ello que la caja esta muy elevado y al corregirlo tendría que rectificar balance anual, gracias.

    Responder
    • Miguel Torres dice

      23 de noviembre de 2016 a las 8:58 am

      Si puedes corregir de años pasados.

  68. Grover dice

    14 de noviembre de 2016 a las 11:59 am

    Buenos días Miguel, Olvide de anotar en el PLE REG. COMPRAS de octubre la constancia de detracción, al corregir en el mes de noviembre con el estado (9) también debo de considerar los montos de la factura ya que sumaría los montos y no va a coincidir con mi PDT de noviembre; tendré problemas mas adelante? gracias espero tu respuesta.

    Responder
    • Miguel Torres dice

      17 de noviembre de 2016 a las 2:59 am

      Si es correcto, debes colocar los montos. Claro no va coincidir con tu PDT.

  69. Erika dice

    11 de noviembre de 2016 a las 3:56 pm

    Hola con cual estado puedo corregir el reg de compras lo que pasa que olvide registrar unas ft en el mes de octubre, puedo incluirlas en el PLE mes de noviembre, gracias.

    Responder
    • Miguel Torres dice

      17 de noviembre de 2016 a las 2:55 pm

      No hay un estado para añadir facturas en el registro de compras.

  70. Rosa dice

    11 de octubre de 2016 a las 6:42 pm

    Siempre interesante los artículos sobretodo despejas mis dudas mil gracias amigo Miguel.

    Responder
    • Miguel Torres dice

      12 de octubre de 2016 a las 12:15 am

      Gracias, buena semana 🙂

  71. Alejandro dice

    11 de octubre de 2016 a las 11:46 am

    Hola Miguel, buenos días, llame a la Sunat y efectivamente como lo detallas, la manera de pasar la información de un contribuyente por error a otro, es declarar el periodo posterior al errado y corregir todos los registros, anulandolos de ser el caso y registrar la nueva información. Muchas gracias nuevamente por tu ayuda.

    Responder
    • Miguel Torres dice

      12 de octubre de 2016 a las 12:15 am

      De nada, mucha suerte.

  72. Adran Podesta dice

    30 de septiembre de 2016 a las 9:25 am

    Muy bueno Miguel, muy didáctico y claro me puedes aclarar con respecto a un recibo de luz que no lo anote en el mes de emisión ni de su vencimiento , corresponde al mes de JUNIO-2016 dime puedo tomar el IGV? como podría presentarlo en el PLE. Ahora hay que declarar setiembre-2016
    Desde ya gracias por tu amable respuesta.

    Responder
    • Miguel Torres dice

      1 de octubre de 2016 a las 11:59 pm

      Si lo puedes tomar en setiembre, solo considera el estado 6 (un comprobante de periodos anteriores pero dentro de los 12 meses).

  73. Lourdes dice

    28 de septiembre de 2016 a las 10:18 pm

    Buenas noches ,una consulta si al enviar el registro de compras me salió con errores ,se validó y envío el libro .como se corrige tal error

    Responder
    • Miguel Torres dice

      29 de septiembre de 2016 a las 9:34 am

      Si el PLE te ha detectado error es posible que no se haya enviado, todas maneras podrías revisar en el historial del PLE para verificar el envio.

  74. Vilma dice

    28 de septiembre de 2016 a las 5:06 pm

    Hola miguel : por error declare una factura en dólares como si fuera soles posteriormente me he percatado de error pero ya había enviado el libro electrónico como puedo solucionarlo además de eso se podría adicionar una fact mas de compras que no fue declarada en su periodo.

    Responder
    • Miguel Torres dice

      29 de septiembre de 2016 a las 9:41 am

      El error si lo puedes solucionar con el estado 9, pero no puedes adicionar facturas en tu registro de compras.

  75. Dilma Ramos Gómez dice

    28 de septiembre de 2016 a las 4:50 pm

    Muchas gracias, Miguel por todos tus aportes nos despejas de muchas dudas.

    Responder
    • Miguel Torres dice

      29 de septiembre de 2016 a las 9:42 am

      Gracias 🙂

  76. Meliza dice

    28 de septiembre de 2016 a las 12:09 pm

    Hola Miguel, buen aporte!!

    Responder
    • Miguel Torres dice

      29 de septiembre de 2016 a las 9:53 am

      Gracias 🙂

  77. Julio dice

    28 de septiembre de 2016 a las 12:06 pm

    Muy buen aporte siempre atinado con ellos, gracias.

    Responder
    • Miguel Torres dice

      29 de septiembre de 2016 a las 9:53 am

      Gracias 🙂

  78. Manuel dice

    28 de septiembre de 2016 a las 10:31 am

    Muy buena amigo miguel, gracias por tus aportes.

    Responder
    • Miguel Torres dice

      29 de septiembre de 2016 a las 9:52 am

      Muchas gracias 🙂

  79. Maria dice

    28 de septiembre de 2016 a las 8:35 am

    Hola Miguel una consulta quisiera rectificar el ple de compras y ventas presente en cero erroniamente cuando si tenia monto , puedo retificar con el estado 9 o 8, gracias

    Responder
    • Miguel Torres dice

      29 de septiembre de 2016 a las 9:50 am

      En el caso de ventas si procede, pero en compras no procede.

    • Marco dice

      4 de noviembre de 2016 a las 8:01 pm

      Miguel como podemos solucionar los registros de compras que los pasamos en cero todo el 2015 por no caer la multa.

    • Miguel Torres dice

      5 de noviembre de 2016 a las 10:46 pm

      No hay solución, y te recomendaría capacitarte para que no vuelvas a comentar dicho grave error.

  80. Carlos Enrique dice

    27 de septiembre de 2016 a las 7:22 pm

    Excelente articulo,
    Miguel, si me he dado cta. que en dos meses fueron anotadas erróneamente la numeración de las facturas ( se anoto 2101, 2102…..2162 y debería ser 2301, 2302…..2362) debería corregir este error en mi próxima anotación de me registro de ventas despues de las operaciones del mes con el estado 9?

    Responder
    • Miguel Torres dice

      28 de septiembre de 2016 a las 12:43 am

      Es correcto, con el estado 9 lo subsanas en el proximo periodo a declarar.

  81. Yuli dice

    27 de septiembre de 2016 a las 6:32 pm

    Interesante la información, gracias contador Miguel…exitos, bendiciones 🙂

    Responder
    • Miguel Torres dice

      28 de septiembre de 2016 a las 12:45 am

      Gracias, que te vaya super en la semana 🙂

  82. Jesús Ventocilla Q. dice

    27 de septiembre de 2016 a las 3:57 pm

    Disculpa Miguel, ese “ERROR” del PLE no originaría problemas a la hora de presentarlo a la SUNAT en caso de fiscalización?

    Responder
    • Miguel Torres dice

      27 de septiembre de 2016 a las 4:06 pm

      Si subsanas el error, quedaría subsanado. Es importante tener papeles de trabajo para explicar la diferencia entre el PDT y el PLE.

  83. Noe Burga dice

    27 de septiembre de 2016 a las 12:27 pm

    Buenos Días, lo mismo sucede con los demás libros, por ejemplo diario, mayor ???
    gracias

    Responder
    • Miguel Torres dice

      27 de septiembre de 2016 a las 5:12 pm

      Es correcto, se utiliza los mismos estados para corregir dichos cursos.

  84. Rosa dice

    27 de septiembre de 2016 a las 11:34 am

    Muy buena ayuda Miguel con tus Publicaciones contables actualizadas Muchas gracias.

    Responder
    • Miguel Torres dice

      27 de septiembre de 2016 a las 5:18 pm

      Muchas gracias, que tengas una super semana 🙂

  85. Victor Hugo García Cevallos dice

    27 de septiembre de 2016 a las 11:27 am

    Ya nos tienes acostumbrados a tan valiosos aportes ,gracias por compartir tus conocimientos.
    Por favor una consulta: como se registra las boletas de venta sucesivas de un solo día en el registro de ventas electrónico.Gracias por absolver a esta consulta.Saludos afectuosos Miguel que prosigan los éxitos.

    Responder
    • Miguel Torres dice

      27 de septiembre de 2016 a las 5:26 pm

      Si te refieres al consolidado de boletas, la estructura del Registro de Ventas te lo permite, tiene una columna para colocar la boleta inicial y una columna para colocar la boleta final.

    • Victor Hugo García Cevallos dice

      27 de septiembre de 2016 a las 11:00 pm

      Gracias Mil Miguel,en efecto la estructura de registro de ventas permite el consolidado de b/v.Gracias Miguel siempre estoy ávido a la espera de tus próximas publicaciones.Un fuerte abrazo.

    • Miguel Torres dice

      28 de septiembre de 2016 a las 12:41 am

      Muchas gracias 🙂

  86. Angela dice

    27 de septiembre de 2016 a las 9:46 am

    Buenos días miguel, muchas gracias por tus artículos, siempre me resuelven dudas, una consulta, si en un mes no declare algunas facturas, puedo en el siguiente mes incluirlas? o de que manera puedo subsanar, saludos.

    Responder
    • Miguel Torres dice

      27 de septiembre de 2016 a las 5:31 pm

      Si refieres a compras, ya no puedes subsanar ese error, si te olvidaste anotar compras, no hay estado para corregir, debido a que el estado 8 no esta disponible para el registro de compras.

  87. Gina dice

    27 de septiembre de 2016 a las 9:35 am

    Miguel , muchas gracias por tus aportaciones me ayudan bastante .
    Bendiciones ..

    Sldos

    Responder
    • Miguel Torres dice

      27 de septiembre de 2016 a las 5:31 pm

      Muchas gracias 🙂

  88. Richard dice

    27 de septiembre de 2016 a las 8:43 am

    Buen día, me paso un caso el mes de mayo 2016 declaré compras IGV S/.1180 en el PDT 621 y PLE 5.0, y después rectifico el PDT agregando nuevas facturas con IGV S/. 1000 que total seria s/. 2180. en el PDT 621. Y pregunta ¿cual son los estados que se van a utilizar en las nuevas facturas que tienen fecha 15.05.2016? (nunca estaban anotadas en la declaración del PLE de Mayo 2016)

    Responder
    • Miguel Torres dice

      28 de septiembre de 2016 a las 2:21 am

      No puedes corregir dicho error, tendrás que volver a rectificar tu PDT 621 y disminuir el crédito.

  89. Heidy Magdalena Vara Centeno dice

    27 de septiembre de 2016 a las 8:43 am

    Gracias, porque mi temor si me equivocaba en los libros electrónicos una vez validados ya no podía hacer nada, porque la SUNAT esta al tanto como multar, porque ya sucedió por no imprimir la constancia, no se dio cuenta que no lo había validado y en menos de un mes vino una multa de SUNAT, a de cuenta que no declaro en un mes.

    Responder
    • Miguel Torres dice

      28 de septiembre de 2016 a las 2:20 am

      Todo error se puede solucionar, salvo algunos en el registro de compras.

  90. AlexH dice

    27 de septiembre de 2016 a las 7:52 am

    Excelente ayuda Gracias..!!!

    Responder
    • Miguel Torres dice

      28 de septiembre de 2016 a las 2:19 am

      Gracias 🙂

  91. Jose Alberto dice

    27 de septiembre de 2016 a las 7:00 am

    Excelente aporte te felicito amigo miguel.

    Responder
    • Miguel Torres dice

      28 de septiembre de 2016 a las 2:17 am

      Muchas gracias 🙂

  92. Julia Elena Sánchez López dice

    27 de septiembre de 2016 a las 2:58 am

    Hola Miguel si al visualizar la constancia del registro de ventas de 01/2016 se visualiza como si no se hubiese realizado alguna operación cantidad de filas validadas 0 puedo en el mes de febrero anotar todas las operaciones de febrero con el estado 8 se puede hacer eso .Agradezco por la respuesta

    Julia Elena

    Responder
    • Miguel Torres dice

      28 de septiembre de 2016 a las 2:17 am

      Es correcto, puedes subsanar de esa forma el periodo enero.

  93. Helena dice

    26 de septiembre de 2016 a las 10:50 pm

    Hola Miguel gracias por compartir tus conocimientos . Agradeceré me puedas ayudar con una duda , declare dos periodos de mi PLE compras considerando una misma factura, importante señalar que debo rectificar mi PDT 621 pero quisiera saber como rectificaría el PLE compras . Debería usar de igual forma el estado 9 y registrar la factura en negativo?.

    De antemano agradezco tu respuesta . 🙂

    Responder
    • Miguel Torres dice

      28 de septiembre de 2016 a las 2:12 am

      Si duplicaste una factura en el registro de compras, podrías utilizar el estado 9 para llevarlo a monto cero.

  94. Jaime G. dice

    26 de septiembre de 2016 a las 9:55 pm

    Miguelito, una pregunta, el curso que vas a dictar el 1° de Octubre va a ser desde Cero?, Gracias.

    Responder
    • Miguel Torres dice

      28 de septiembre de 2016 a las 2:11 am

      Es correcto, es desde el inicio.

  95. Carlos Tello dice

    26 de septiembre de 2016 a las 7:17 pm

    Muy interesante… 🙂 mi estimado podrías presentar casos declaraciones pdt de empresas agro-exportadoras con el régimen agrario.

    Responder
    • Miguel Torres dice

      28 de septiembre de 2016 a las 1:46 am

      Oki, lo anotaré para futuros artículos.

  96. Jesús dice

    26 de septiembre de 2016 a las 5:22 pm

    Siempre muy didáctico en los ejemplos,gracias.

    Responder
    • Miguel Torres dice

      26 de septiembre de 2016 a las 5:40 pm

      Muchas gracias 🙂

    • ROXANA dice

      10 de junio de 2017 a las 1:07 pm

      EXCELENTE

    • ROXANA dice

      10 de junio de 2017 a las 1:10 pm

      hola migue una consulta yo no registre varias facturas de ventas en el mes de abril tampoco declare en mi pdt ni ple. también me equivoque que con una factura de venta k estaba anulada y lo declare como buena. en este caso que es lo k debe hacer

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