Hola Miguel buenas tardes, en diciembre 2023 se hizo doble facturación de dos facturas de montos altos, y hacer una nota de crédito con diciembre ya no se puede.
1. tengo entendido que solo se debe declarar los montos reales de las ventas, es decir sin considerar la facturación doble que se emitió por error. es correcto?
2. en el caso de sire como debo mandar el registro de ventas?, excluyendo la facturación doble o aceptando la propuesta tal cual incluyendo la factura doble que se emitió por error ?, porque si envió considerando la factura doble no va ser igual que mi declaración de PDT 621 ya que en el PDT se enviara monto real de las ventas excluyendo las facturas dobles.