Sr. Miguel buenas tardes
Como se debe proceder si un contribuyente a la fecha ya declaro su libro electrónico de Ventas y su pdt 621 del mes de Diciembre 2022, pero luego se percata de un ingreso en Caja en Diciemb no boleteado ni declarado, se que actualmente se puede sustituir la declaración pdt 621 de Diciembre 2022...
¿pero como se deberá efectuar la regularización de las Boletas de Ventas no emitidas y con que codigo se rectifica el Libro de Ventas Electrónico (con Cod.1 ó 8).
Gracias
Sr. Miguel, el boleteo lo genero en Enero 2023 regularizando el ingreso de Diciembre 2022, pero ese monto ya no lo declaro para el periodo Enero 2023 ??