¿Cómo se anotan las notas de crédito en el PLE [Libros Electrónicos]?
En primer lugar, las notas de crédito son comprobantes de pago que se emiten para anular, modificar u otorgar algún descuento en una operación realizada con anterioridad a la fecha de su emisión.
Con la implementación de la versión PLE 5.2, las notas de crédito tienen una anotación especial en el registro de ventas (Formato 14.1).
PLE 5.2 – Registro de Ventas
Si revisamos la estructura del Registro de Ventas versión PLE 5.2, podemos visualizar las siguientes columnas:

- Base Imponible Gravada (columna 14)
- Descuento de la Base Imponible (columna 15)
Estas dos columnas tienen incidencia directa en la anotación correcta de las notas de crédito de un periodo.
PLE 5.2 – Notas de Crédito
Para realizar la anotación de las notas de crédito en el PLE 5.2, la dinámica será la siguiente:
- Si la Nota de Crédito modifica una operación del mismo periodo, se anotará en la columna: Base Imponible Gravada.
- Si la Nota de Crédito modifica una operación de un periodo anterior, se anotará en la columna: Descuento de la Base Imponible.
Veamos algunos ejemplos, simulando la anotación del periodo abril 2023.
- Si emito una Nota de Crédito con fecha 20 de abril que modifica una factura con fecha de emisión 10 de abril, el monto se anotara en la columna 14.
- Si emito una Nota de Crédito con fecha 20 de abril que modifica una factura con fecha de emisión 10 de enero, el monto se anotara en la columna 15.
Es muy importante tener en cuenta esta apreciación a la hora de realizar la anotación de las notas de crédito, con la finalidad de evitar errores y futuras contingencias.
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Miguel, una pregunta ¿Dónde dice que la anotación debe ser así de las notas de crédito?
Para responder esta pregunta, analicemos la incidencia de las notas de crédito en el Declara Fácil.
En el Declara Fácil, la declaración de las notas de crédito tiene la misma lógica que en los libros electrónicos.
Mira la siguiente imagen:

Te pregunto:
¿En qué casilla llena la nota de crédito: casilla 100 y/o casilla 102?
Depende:
- Si la nota de crédito modifica una operación del mismo periodo de emisión debe registrarse en la casilla 100.
- Si la nota de crédito modifica una operación de un periodo anterior a la fecha de emisión debe colocarse en la casilla 102.
¿Por qué?
Revisemos el menú ayuda del Declara Fácil.
Declara Fácil – Casilla 100

Primero, analicemos el titulo de la casilla 100: Ventas Netas (que significa la palabra netas).
Segundo, el menú ayuda menciona que también se incluye los descuentos y bonificaciones.
Por lo tanto, en la casilla 100 se tomarán en cuenta las notas de crédito que modifican operaciones del mismo periodo de emisión (ventas netas).
Declara Fácil – Casilla 102

Claramente, el concepto menciona que se tomaran en cuenta los descuentos y bonificaciones otorgados en periodos anteriores.
Más claro no puede estar.
Finalmente, para responder tu pregunta sobre los libros electrónicos y las notas de crédito, revisa la pregunta 26 del siguiente link:
Miguel, yo uso un sistema contable ¿Cómo saber si lo ha generado correctamente?
Tienes que revisar tu reporte de información consistente de todas las anotaciones realizadas con el PLE 5.2.

Verifica la tercera fila del reporte, en dicha fila debe figurar las notas de crédito que modifican operaciones de periodos anteriores.
Miguel, mi sistema contable realizo mal la anotación de las notas de crédito ¿Cómo puedo corregirlo?
Comunícate con tu proveedor de software y hazle saber del error y que actualice su software para evitar el mismo error en futuras declaraciones.
La corrección lo podrás hacer en un siguiente periodo utilizando el estado 9 para corregir las anotaciones erradas.
Conclusiones
- La anotación de la nota de crédito en el Declara Fácil dependerá del periodo que se modifica, si es del mismo periodo: casilla 100, si es de periodos anteriores: casilla 102.
- La anotación de la nota de crédito en los libros electrónicos, dependerá del periodo que modifica, si es del mismo periodo utilizar la columna 14, si es de periodos anteriores utilizar la columna 15.
Recomendación
- Esta semana empezamos el Curso Presencial: "SIRE SUNAT 2025", te permitirá aprender como presentar los registros electrónicos utilizando macros en excel, si deseas información, te dejo este link: Taller Práctico SIRE SUNAT 2024.
Una pregunta como registrar una nota de crédito periodo 012025 que anula a una factura de 122024. compras.
Lo anotas en la columna descuento. Columna 15 y 17.
Estimado Miguel gracias por tus aportes y ser didáctico en su explicación .
Consulta como sería la anotación en el PLE con las NC rechazadas por SUNAT .
Hay varias opciones, al ser rechazadas, no existe como comprobantes, por lo tanto no lo anoto.
Buenos días, una consulta. En el caso de notas de crédito de facturas exoneradas(sin igv) en qué casilla del declara fácil se coloca?… Por favor agradecería mucho tu respuesta.
Buenas tardes Miguel una consulta, si las notas de crédito son de compras y de meses anteriores?
No tiene un registro especial.
Buenas Noches
Me olvide de declarar una nota de crédito de ventas en el mes de octubre, sunat hoy me ha comunicado la falta, tengo que rectificarla. Por eso tendré multa?. Cuanto seria la multa. Gracias
La multa es 0.6% IN con rebaja del 90%.
Buenas noches Miguel, emití una nota de crédito, por error en la descripción y bueno luego me informaron que debió ser para anular toda la operación, llame a Sunat y me dijeron que si podía emitir otra nota de crédito por la misma factura. Mi consulta era con que estado declaro en el PLE esa nota?, como es monto 0 me jala el estado 2 y no se si esta bien. Espero tu respuesta.
La nota de crédito solo puede tener estado 1 o 9 cuando lo corriges en un siguiente periodo.
Miguel buen día.
En 09/2020 se emitió una Factura sin igv, por venta de mango fresco ( casilla 18)
pero en 10/2020 se anulo dicha factura, ¿coloco ese monto de la anulación en la casilla 15 o en la casilla 18, teniendo en cuenta que es una factura sin igv?
Ahora, una vez que se presenten los PLE ¿ya puedo presentar ratificatoria de 09/2020?
En la casilla 18.
Hola Miguel,
Mi caso es el siguiente:
Periodo 12-2019
Ventas: 0.00
Notas de Crédito de periodos anteriores: 5,000.00
-En el declara fácil que monto registro en las siguientes casillas:
101: S/0.00, 102: que monto? y 301: que monto?
-Que debo hacer si luego no tendré ventas hasta abril 2020.
-Debo jalar el monto de las notas de crédito (s/5,000.00) hasta abril 2020?
Si no hay ventas colocas cero, cuando tengas las ventas recién jalas NC.
Hola Miguel, por error no pude declarar 2 notas de créditos electronicos en el ple del periodo setiembre 2020, voy a tener que declarar el pdt 621, incluyendo ambas notas de crédito,la pregunta es sunat se dará cuenta que no coinciden el ple con el pdt 621.
Debo declarar esas 2 notas de creditos con estado 8 o 9 en el periodo octubre 2020, existe alguna multa de por medio.
Con estado 8 en el siguiente periodo.
Tuve ventas en mayo ,pero hubo una devolución y se generaron unas notas de crédito en el mes julio donde no tuve ventas ,solo genere esas notas de crédito . como declaro esas notas de crédito ya que no acepta en julio la casilla 102 en el PDT
En el Declara Fácil, declaras en cero, en el PLE si declaras las nota de crédito.
Muy buena explicacion. Gracias.
Muchas gracias.
Miguel muchas gracias por todos tus aportes, te felicito, sigue así, bendiciones.
Muchas gracias.
Una consulta:
Se emitieron boletas en abril y mayo
en mayo se emitieron notas de credito para anulas algunas boletas de abril y otras de mayo. Se emitieron las notas antes de entregar el comprobante y los productos ya que clientes desistio.
Debo declarar mayo
Anoto las boletas emitidas con estado 2? o 1? Anoto la boletas con sus montos o con 0? considerando que se han emitido NC para su anulacion.
La NC se anotan con estado 1 verdad
Gracias de Antemano
Se anotan con estado 1 tanto las boletas y notas de crédito.
Hola Miguel:
En el mes de Marzo 2020, tengo una venta de 33,000 soles, pro tengo una nota de crédito de noviembre y diciembre del 2019 por un valor de 235,000 por una devolución de equipos que me iban a cancelar a partir de Marzo, pero por esta conyuntura ha desistido de la compra. En que casilleros declaro esta Nota de Crédito y que coloco en el Casillero del impuesto a la Renta. Muchas gracias.
Casilla 102: S/ 33,000 y en Casilla S/ 301: 0.
Hola Miguel, una consulta. Tengo una nota de crédito de 12/2019 que olvide registrarlo en ventas. Puedo hacer una nota de débito para que se anule y volver hacer una de crédito?
Tienes que rectificar tu declaración 12/2019.
Como registrar si el monto de la nota de crédito del periodo anterior es mayor a mi única factura de venta realizada
Solamente colocaras hasta el monto de la factura (llegue a monto cero).
Muy bueno el contenido.
Muchas gracias, bendiciones 🙂
Hola Miguel, como se puede anular una NC electrónica emitida desde el portal de Sunat ?? Llamé a Sunat pero no me dieron una respuesta concreta.
No se puede hacer eso, solo emite una ND para contrapesar el monto.
Miguel buenas noches. la nota de credito no registre en el formato 14.1 en el periodo respectivo, se puede resgistrar en el siguente mes
No se puede hacer eso.
Buenas tardes:
En el mes de Agosto 2019 unicamente se emitio una nota de credito:
1.- Se registra la nota de credito en el Registro de Ventas Agosto 2019
2.- Para mi Declaracion en la nueva Plataforma sunat: tengo que registrar la nota de credito en la casilla 102, pero en dicho casillero no permite que los montos sean superiores a la casilla 100 ¿Cómo procedo a declarar en ese caso?
Se registra la nota de crédito en el registro de ventas, pero en el Declara Fácil, se coloca monto cero.
Buenas tardes tengo una consulta tengo notas de crédito de 09/2018 que por error no se registraron en su periodo ¿podría registrarlos ahora en el 2019
No, tienes que registrarlo en dicho periodo.
Miguel gracias por sus enseñanzas, tengo una consulta: el 25ABR emití una FACT. DE EXPORTACIÓN (la única venta del mes) ; sin embargo, nuestro comprador cambió su pedido, el 02MAY que se generó una NOT. DE CRÉDITO por ANULACIÓN DE LA OPER. del 25ABR. Mi consulta es, para la declaración del PDT621 del periodo ABRIL, el valor a registrar en el casillero 100 es de S/. 0.00?. Gracias
No, tendrás que declarar tu factura de abril, ósea pagar renta.
Ventas: Tengo una factura de venta B.I 472.82 IGV 85.11 y una nota de crédito B.I. 733.25 IGV 131.99 en el mes de marzo.Compras B.I 100 igv 18. ¿En caso de la renta debo colocar importe, en el tema de igv debo registrar ventas netas y descuentos concedidos?
En renta colocas: cero.
Hola Miguel Buen día.
una consulta tengo una nota de crédito que se emitió el mismo día de la factura por error en la descripción. como seria su anotación en el PLE
GRACIAS.
Ambos comprobantes con estado 1.
Miguel buenos días, en el reporte de información consistente donde dice: “Sumatoria de descuentos de base imponible con estado 1” no coincide con la suma de la casilla 15 del txt.
Habría algún error o se tiene que sumar algo más?
Gracias
Las notas de crédito que afectan a facturas pasadas, se registran en la columna 15, con estado 1.
Estimado Miguel buenas tardes una pregunta, que pasa cuando la casilla 100 ventas netas es menor a la casilla 102. Porque en el pdt 621 no quiere validar debido a que la casilla 100 es menor a la 102.
La casilla 102 debe igual a la casilla 100.
Buenos días Miguel, una consulta sobre las notas de crédito emitidas para modificar una factura de exportación, también se debe tener en cuenta lo que indicas. Agradeceré tu respuesta.
En ese caso no.
Hola buenas noches una consulta amigo tengo notas del mes de julio que no mandé es su mes correspondiente se puede enviar en el próximo mes?
Hola miguel!! tengo una duda, en diciembre se emitió una factura por s/ 30,000 y se declaro. ahora en enero, solicitan que se anula esa operación y se emite una nota de crédito, y tengo en ventas 14,000 del mes de enero. como registro eso en el pdt 621 si es negativo, o puedo registrarlo en meses posteriores cuando tenga mas ventas?. Gracias de antemano.
Registras en libro tal como esta , ventas y nota de crédito. El detalle es el PDT solo utilizas el monto de la Nota de Credito hasta el total de la venta, el saldo lo jalas para el siguiente mes.
Hola: si tengo solo una nota de crédito emitida en el mes de enero 2018 que modifica a una factura de diciembre 2017, como hago para el llenado del pdt 621 per: 01-2018,¿va en la casilla 102 ? de ser así, me presenta inconsistencia, o tendria que registrarlo ya cuando tenga ventas?.
de ya muchas gracias.
Es correcto va en el casilla 102.
Miguel que tal,
si la nota de credito se emitio en diciembre 2017 y en enero 2018 quiero declararlo, es posible eso y en que casilla.
espero tu pronta respuesta.
siempre te sigo, saludos.
exitos y bendiciones.
No depende de eso, lo importante es la nota de crédito, de que periodo modifica la NC.
Buenas noches Miguel, emití una nota de crédito, debió ser por anulación de la operación pero por error emití la NC con “error en la descripción” es decir no modifica la factura solo la descripción. ¿Es posible emitir otra NC para la msima factura?, gracias por tu tiempo.
Si es posible hacerlo.
gracias por las explicaciones pero aun tengo una duda ,si en el periodo no he emitido ninguna factura de venta pero si una nota de crédito que anula una factura de un periodo anterior como debo declarar en el pdt 621?
agradezco su respuesta
Hola Miguel las notas de credito anuladas las tengo que registrar en el libro electronico?
Si es correcto, el problema es que va pedir una referencia.
Estimado Miguel,
he recibido de mi proveedor una nota de crédito por devolución de una maquinaria, al sumar mis compras mas la nota de credito el monto esta en negativo como declarar las compras en el PDT 621.
Saludos
TAMBIEN ME PASA LO MISMO … AYUDA MIGUELITO 🙂
Miguel, consulta:
mira, facturado periodo 07 – 2017, S/. 15000,
notas de crédito prediodo 07-2017, S/. 8000
notas de crédito prediodo 05-2017, S/. 8000
que cantidad coloco en la casilla 301 de ingresos para impuesto la renta?
P.d. tengo que declarar ese caso este periodo de julio 2017 😀
Colocas cero.
Buenas! Mi pregunta es que tengo nota de crédito que afecta al mismo mes en el que fue emitido, pero sería para registro de compras. ¿En qué casillero del R.Compras debería apuntarlo? Así mismo, ¿en qué casilla del PDT 621 podría declarar aquella nota? Asumo que es similar a anotarlo si fuera en caso del Registro de Ventas, pero preferiría salir de dudas. Gracias por tu tiempo!
En el caso del registro de compras no aplica lo mencionado en el articulo. Solo regístralo en la casilla donde registraste la factura original.
Gracias por su aporte ha sido de una gran ayuda.
Mi consulta es la siguiente; tambien se aplica a los que no están afiliados al PLE?
Pues claro, tb se aplica.
Hola buenas noches una consulta amigo tengo notas del mes de julio que no mandé es su mes correspondiente se puede enviar en el próximo mes?
Miguel una consulta, yo emito facturación electrónica. En junio emití una boleta de venta por 25,000 y en el mismo mes emití una nota de crédito por modificación de Iten por 5,000, pero luego me información que tenia emitir otra nota de crédito pero por el total de la boleta (25,000) en el PLE como declaro la nota de crédito por los 5,000, como anulada, como en cero.
Lo declaras como anulada.
Excelente aporte Miguel.
Muchas gracias 🙂
Miguel, buenos días
una consulta como registro en el registro de ventas electrónico una nota de crédito que voy a aplicar de manera proporcional a mis ventas. ya que esta supera el valor de mis ventas.
Registras el monto completo, ya por papeles de trabajo consideras mes a mes en tu PDT 621.
Gracias Miguel, como seria el caso del registro de una nota de crédito especial, de fecha mayo 2017 registrado en el registro de compras en junio.
Igual, solo el estado seria 6.
Hola miguel muchas gracias por tu aporte, mi pregunta es la siguiente, que debo hacer si declare 2 periodos de forma inversa, es decir en marzo declare las notas de crédito en la casilla 100 cuando debió ser 102, y en mayo declare las notas crédito en la casilla 102 cuando debió ser en la 100. debería hacer la rectificación? hay multa por ello?
gracias.
No hay multa, pero si deberías corregir tu PDT 621.
Ok miguel, gracias.
Hola miguel hay un tema con las notas de credito de las empresas de servicios publicos las cuales no cogen el codigo 07 para la declaracion del PLE, podrias indicarme cual es el codigo para las mismas.
No entiendo tu pregunta, si me mandas una foto de la nota de credito.
Estimado Miguel, gracias por el blog, es de mucha ayuda, tengo una consulta, si en el mes de mayo me generan una misma empresa dos NC, de un periodo anterior (abril y Feberero respectivamente) ambos importes sumados, deben ir en la casilla 102, por favor tu apoyo.
Saludos!! y Gracias
En tu caso tu no estas emitiendo la nota de crédito, la casilla 102 lo anota la empresa que emite la NC.
Buenos días Miguel:
Una consulta, envíe ayer mis libros electrónicos, corrigiendo de enero a marzo, por ventas que son exoneradas y lo habían puesto inafectas, cuando sume los meses me daba el monto de la constancia del PLE, tales meses hasta abril tenia notas de créditos, pero ahora viendo mi declaración fácil no coincide, que puedo hacer
Si corrige un periodo en el PLE no va cuadrar con tu PDT 621, pero esta bien.
Hola .. quisiera saber q pasa cuando salteas el numero de nota de crédito a otro numero. que hago por favor
Hola Miguel, mi cliente me envió una nota de crédito de una compra de diciembre. ¿Como lo declaro en el PDT 621? No veo ninguna opción. Solo veo opción para notas de crédito de ventas.
Espero tu ayuda
Gracias
Solamente totalizas con tus compras del mes.
Hola Miguel una consulta en caso tenga notas de crédito de compras se debe registar la columna 34. de antemano agaradecere su apoyo.
Si estas obligada a registrar dicha columna (+ IN 1,500 UIT), debes hacerlo.
Buenas tardes, tengo una duda las notas de crédito de las compras son consideradas para el PLE 5.0.0.4 , se ingresan para su declaración?
Es correcto tienes que anotarlo en el PLE 5.0.0.4.
Hola Miguel, buen día, mi consulta es como sería el registro de las Notas de Crédito, en el PDT 621 en ventas exoneradas, si las notas de crédito son mayores a mis ventas del periodo.
Notas de crédito 11, 000.00
Ventas 9, 000.00
En ese caso solo colocaras 0 cero, y arrastraras la diferencia para el siguiente periodo.
Hola Miguel, en qué columna va la nota de crédito de compras que modifica al comprobante registrado en el mismo mes.
Muchas Gracias!!!
En la misma columna que registras la compra gravada.
Hola Miguel,
Ayúdame con este problema que tengo, una nota de crédito del mes de Junio, no la declaramos porque se nos pasó. Mi proveedor (emisor) sí lo declaró en su momento. Qué solución me podrías aconsejar, posiblemente tendré que pagar una multa por rectificar? o habrá otra alternativa? en caso sea multa, sabes cuál es el monto?
Muchas gracias y felicitaciones.
Tienes que rectificar, no hay otra solución.
Hola Miguel …gracias por tu nota es muy buena, pero tengo una consulta …tengo una nota de crédito que es superior a mis ventas como tengo que hacer en ese caso tanto como la declaración del pdt 621 y el ple…???
En el PDT se declara en cero nada. En el libro electrónico colocas las ventas y nota de crédito.
Felicitaciones, muy bien explicado. Gracias por tu aporte.
Muchas gracias 🙂
Muy buen aporte, gracias. Dios te bendiga.
Gracias por el comentario 🙂
Excelente me sirvió de mucha ayuda
Muchas gracias 🙂
Miguel buenas tardes en el caso de las ventas exoneradas solo se tiene la opcion de poner el monto en la casilla 105 descontando las N/C ; pero en mi PLE cuando genero la constancia de recepcion me arroja el importe y no esta descontando las notas de credito ..estaria teniendo problemas mas adelante ..gracias
Miguel, las notas de credito del mismo mes, en la constancia me las suma en vez de descontarla, el txt esta bien, que hice mal.
Tiene que estar con signo negativo.
Hola Miguel:
Y que pasa si en todos los meses anteriores se ha ido informando de forma errónea, que puede hacer la empresa?. A la espera de tus comentarios.
Gracias
Excelente, simple y didáctico
Gracias por tu apoyo
César Acho
Muchas gracias 🙂
Hola miguel buenos dias gracias por tu blog. pero cometi un error, al enviar mis libros electrónicos de mes de abril lo mande con un monto diferente al pdt y por error codifique una nota de debito como si fuera una factura..
lo que quiero saber es si puedo rectificar los libros electrónicos y el pdt ? o espero a q la sunat me notifique.. espero q me ayudes y gracias 🙂
Tienes que corregir dichos errores con el estado 9, en una próxima anotación (por ejemplo mayo).
Hola miguel una consulta esto también se aplica en la nota de crédito especial (87)?
Siguiendo la misma lógica debería ser igual, pero eso es para entidades financieras.
Hola Miguel una consulta el total del monto total de IGV en tu reporte de información consistente figura S/ 270.00, como obtienes este resultado ?
Mira el video ahi esta tu respuesta, veras 3 operaciones solo suma la columnas de IGV.
Hola,
En la columna 16 hay S/.180.00 de IGV de una Factura con base imponible de S/.1,000.00. Pero en la misma columna hay una nota de crédito cuyo IGV es S/.90.00, mi pregunta es ¿Por qué esos S/.90.00 de IGV son positivos, si pertenecen a una nota de crédito?
Es una Nota de Credito que modifica un comprobante del mismo periodo de emisión, es por ello que va en la columna base gravada.
Miguel una consulta, y la renta?
En base de que casilla se calcula, del 100 o de la diferencia del 100-102 = RENTA MENSUAL.
te agradeceria mucho la ayuda.
Debería ser por la diferencia.
Buena la explicación, yo tengo ese error en marzo, pero según lo que yo entiendo tendría que rectificar el pdt y me estaria jugando mi segunda rectificatoria por lo de la multa,mejor espero si me notifican rectifico si no lo dejo asi,esta bien?
Es correcto tu punto de vista.
ya no hay multas por rectificar mas de 2 veces.
Hola Miguel una ayuda:
Desde este año vengo utilizando el sistema CONCAR, el día de hoy envié mi información del PLE de compras y ventas pero me percaté que en el registro de compras también toma los recibos por honorarios aumentando el monto total de adquisiciones no gravadas, quería saber si hay algún problema con eso?
Espero tu apoyo, de antemano gracias, Saludos
No habría problema, son anotaciones opcionales.
Y si consigno las operaciones gravadas menos los descuentos del mismo período en la casilla 100, cómo haríamos con las tantas notificaciones de SUNAT por INGRESO POR RECAUDACIÓN?
Creo que debes organizar mejor tu trabajo y responsabilidades.
Miguel buenos dias una consulta, en el caso me equivoque con una nota de credito en Marzo-2016, debio ir en la casilla 15 en vez de la 14, ahora en mayo corregiria ese error en el PLE Ventas, pero el PDT de Marzo? lo tendria que rectificar o solo dejarlo asi?
Te recomiendo que lo dejes así, pero ponle una nota en caso de un requerimiento ya sabes que corregir.
Excelente Miguel!!!, muchas gracias por el dato.
Gracias 🙂
Justo tuve ese problema en la empresa donde estoy y con esta explicación ya lo puedo resolver.
gracias Miguel.
Super amigo !
¡Excelente! ¡muchas gracias ! todas tus publicaciones me sirven de mucho. ¡que dios te bendiga y te de mayor sabiduría!!
Muchas gracias, que tenga una super semana 🙂
Miguel tu vendes algún sistema contable completo y también que genere las estructuras correspondientes para el envio a sunat?…. si es así cuanto cuesta?
No vendo sistemas contables.
Gracias sobre este punto importante sobre la notas de crédito.
Muchas gracias 🙂
Que pasa si en el PDT por el contrario envié en la casilla 100 todas las ventas y en la 102 las notas de crédito incluidas las de periodo como las de periodos anteriores, como se puede corregir en ese caso? es una infracción declarar así?
La forma de corregir es declarando correctamente el PDT, por otro lado yo no rectificaría, porque me estaría jugando la multa por segunda rectificación.
Excelente explicación Miguel. Muchas gracias por el aporte.
Muchas gracias 🙂
Muchas gracias Miguel.
Me ayudaste bastante con este videito, Tenia mis dudas con el registro de notas de crédito.
Gracias, que tengas buen día.
Excelente explicación, Muchas Gracias por compartirlo Miguel .
Super ! que tengas un buen día.
Me parecio excelente tu anotación te pediria como se hace con las notas de credito de compras el mismo procedimiento, gracias por la información.
No se aplica dicho procedimiento, ya que en el formato 8.1 no tiene dichas columnas.
Miguel excelente artículo, una consulta si una empresa ha estado informando incorrectamente el registro de ventas, que tendría que hacer?, y esas correcciones generarían alguna infracción tributaria?
Solo tienes que corregir las anotaciones antes de una notificación de sunat, que te podría aplicar una infracción del numeral 2 del artículo 175 del código tributario.
Excelente tema Miguel, gracias; y qué hacer con las notas de crédito emitidas por pago adelantado o sistema pronto pago que reune un grupo de facturas de diferentes meses
El procedimiento es el mismo, solo tienes que preguntarte: ¿Que periodo esta modificando? y con la respuesta tienes como anotarla.
Hola, gracias por el aporte,
Que pasa con el registro de las notas de crédito en el Registro de Compras?
Si afectará a facturas del año pasado, pueden todavía registrarse?
Saludos y gracias!!!
Buen aporte (y)
Muchas gracias 🙂
Qué sucede si no se corrige el error de no haber anotado la nota de crédito en la columna correcta, porque en el pdt 621 las declare en la casilla 100 siendo notas que corrigen facturas de periodos pasados.
Infracción tributaria: Numeral 2 del artículo 175 del Código Tributario.
Excelente, en caso desee corregir en el periodo mayo debo enviar la misma información de las notas de crédito con estado 9 en la columna 15 y el igv en que columna iria, gracias.
El IGV en la columna 17.
Muy buena la explicación, en el caso de ventas exoneradas como seria en este caso? Gracias.
En ese caso anotarias las notas de crédito en la casilla original (donde detallas las ventas exoneradas), la columna 15 solo se aplica para notas de crédito gravadas.
Tema preciso, muchísimas gracias por compartirlo.
Muchas gracias 🙂
Las notas de credito en el registro de compras también es lo mismo procedimiento de ventas?
No se aplica dicho procedimiento, ya que en el formato 8.1 no tiene dichas columnas.
Muchas Gracias Miguel por esta valiosa información….. recien me doy cuenta que he estado enviando libros electronicos de ventas erroneamente utilizando solo la columna 14.
Gracias, trata de corregirlo 🙂
Buenos dias mi estimado, agradecerte ante todo por tus aportes, tu blog es una gran herramienta de ayuda para muchos colegas, gracias a sus didacticas explicaciones. Muchos exitos
Muchas gracias por el comentario 🙂
Excelente tu nota. Gracias por compartir, me gustaría que toques el tema de la factura electrónica, las tres opciones, que pasos debemos dar para su implementación y su relación con el control del Kardex.
Gracias por la sugerencia.
Muy útil…Gracias¡¡¡¡
Muchas gracias 🙂
Excelente e importante aporte. En el momento preciso.
Gracias, Miguel
Muchas gracias 🙂
Muy buen tema gracias ,por toda la explicación nos ayuda de muchoo!! 🙂
Gracias, que tengas una bonita semana 🙂
Muchas gracias, miguel me ha servido de mucho, es una nota excelente.
Super ! muchas gracias.