Tengo recibos x honorarios no declarados, algunos tienes retención otros no, quisiera saber que multan tengo y si estas son fraccionadas en q monto quedan porque es por todo un año q no se declararon.
Respuesta
1.- Los recibos por honorarios se declaran en el PDT 601, si no se presentó dicha declaración, se configura la multa del artículo 176º numeral 1 del Código Tributario por cada mes que se omitió dicha declaración, la cual asciende a 1 UIT (contribuyentes del Régimen General). Esta multa se encuentra sujeta al régimen de gradualidad establecido en la Resolución de Superintendencia Nº 063-2007/SUNAT. Cabe indicar que la gradualidad máxima llega al 90% siempre que se subsane la infracción y se pague la multa antes que la SUNAT notifique al contribuyente.
2.- Esta multa SI se puede acoger al fraccionamiento del artículo 36º del Código Tributario de acuerdo a los requisitos y condiciones establecidos en la Resolución de Superintendencia Nº 199-2004/SUNAT. Cabe indicar que el acogimiento al fraccionamiento se hará por el importe total de la multa más los intereses moratorios correspondientes.
3.- Si el contribuyente no pagó el tributo retenido dentro de los plazos establecidos se configura la multa del artículo 178º numeral 4 del Código Tributario, la cual asciende al 50% del tributo no pagado. Asimismo, la norma señala que esta multa no debe ser inferior al 5% de la UIT.
Así también cabe indicar que esta infracción puede ser acogida al régimen de incentivos de acuerdo a lo regulado en el artículo 179º del Código Tributario, cuya rebaja máxima asciende a 90%.
4.- La multa señalada en el punto 3 también puede acogerse al fraccionamiento del artículo 36º del Código Tributario de acuerdo a los requisitos y condiciones establecidos en la Resolución de Superintendencia Nº 199-2004/SUNAT. Cabe indicar que el acogimiento al fraccionamiento se hará por el importe total de la multa más los intereses moratorios correspondientes.
Rosario Janampa Chávez dice
Pague Dividendos por Util.2012 retuve 4.1% debí declarar hasta el 18.05.17 lo haré hoy pero tengo multa por Declar.Extemp.(1 UIT/90%) y no pagar la Retenc.(50%del Trib) hay un incentivo de 90% para este último? la Retenc.es de S/.700.00 te agradeceré me digas si es correcto y los códigos pf.
Miguel Torres dice
Si es correcto lo que mencionas, no te olvides de los intereses.
Jennifer Torres dice
Hola Miguel tengo una consulta me llegó una multa del código 6441 y el código asociado es 5210 sólo xq pague un día después d la fecha de vencimiento un monto de 202 , esa es la multa x atrasarte un día??
Eric Meza dice
Cual es el código de la multa por no presentar el plazo en los plazos establecidos y el tributo asociado a la multa?
Miguel Torres dice
Si sobre la planilla 6441 – tributo asociado puede ser essalud o onp.
Jakeline Ramos dice
Hola Miguel, tengo una consulta, no declare el PDT Plame de diciembre, estoy en el Régimen General; quisiera saber cuanto es la multa por no declarar, todavía no me llego ninguna notificación.
Muchas gracias por tu respuesta, buen día.
Miguel Torres dice
La multa es 1 UIT, con un descuento de 90%.
Luz Clarita dice
Hola miguel mi consulta es no declare el Plame 601 del periodo 11-2016 pero si realice mis pagos de esalud y onp en la fecha indicada, mi pregunta cuanto es la multa por no realizar la declaración, o como hago el calculo .
atento a tu pronta respuesta.
Miguel Torres dice
La multa es 1UIT con un descuento del 90%.
Lili dice
Cual seria el código y el tributo asociado cuando se presenta fuera de plazo, pero si se pagaron los tributos en la fecha de vencimiento.
Miguel Torres dice
Código 6441 – Asociado 5210.
Yanira Valencia dice
Mi consulta es, en el periodo 07-2016 tenia que declarar el pdt 601 ( solo era para pagar essalud), pero me olvide hacerlo pero si eh pagado el essalud .. como podria hacer ahora, declaro normal y pago una multa..???.. y cuanto tengo que pagar..?..
gracias.
Miguel Torres dice
Es correcto, tienes que subsanar con la declaración, pagas la multa de acuerdo a tu regimen tributario, RG 10% UIT, RER 10% (50% UIT).
Yanira Valencia dice
Buenos días, si pago esa multa antes que me llegue alguna notificación igual tengo que pagar esa cantidad u.u?? ….y también
quisiera saber si llegara alguna notificación a mi domicilio fiscal así haya sido pagado.
Miguel Torres dice
Si, ya esta incluido con la gradualidad.
Yumy dice
Hola, una persona natural en el regimen general, adquiere los servicios de un chofer solo por 15 días, el cual le emite un recibo por honorarios por la suma de s/1200.00 n.s. que debo hacer para que se considere gasto, y si es necesario declarar en el el pdt 601?
Miguel Torres dice
Tienes que declararlo en el PLAME, adicionalmente puedes tener un contrato de locación de servicio, y demostrar la causalidad del servicio del chofer.
Esther dice
Buenas tardes mi pregunta es que no declare mi 621 en el plazo establecido mi duda es cual es el código de multa , y cual seria el tributo asociado. para el realizar el pago antes que sunat me notifique. att.gracias
Miguel Torres dice
El código multa 6041 con tributo asociado 1011.
Aracely dice
Disculpe, quisiera hacer una consulta, en el periodo 04-2015 tenia que declarar el pdt 601 ( solo era para pagar essalud, afp), pero me olvide hacerlo pero si e pagado el essalud y el afp.. como podria hacer ahora, declaro normal y pago una multa..???.. o como podria hacer..?..
gracias.
Miguel Torres dice
Es correcto, declara tu PDT Plame y paga la multa con la gradualidad del 90%.
Diego dice
Hola, tengo una microempresa y no declaré DDJJ anual renta 2012 y me llegó una esquela F-4554, ya subsane el error haciendo mi declaración y este año arrojó perdida por lo que me resulta 0 de impuesto. ¿Qué implica esta esquela, me estan multando totalmente o aun puedo acogerme a gradualidad y rebajar el 90% de la multa para pagar solo 370 soles? Gracias
Miguel dice
Es correcto, tienes una multa de 1 UIT pero te están aplicando la gradualidad del 90% por no haber declarado en su fecha.
Heiner dice
Hola Amigos,
mi duda es, no declare el pdt 601, no tengo planilla pero hubo un mes que si contrate servicio de 4 categoria, si lo declaro igual tengo multa, asi sea la primera vez que cometo esta infrancción… ha pasado recien un dia desde la fecha de vencimiento… haber si alguien me puede orientar en este tema.
Gracias
Miguel Torres dice
Si hay multa por no declarar en su fecha correspondiente.
jose dice
necesito ayuda he pagado lo k es SCTR en banco periodo 04-2013 y hoy es mi ultimo dia para declara pero me sale el importe de seguro k ia e cancelado y en el momento de declarar me sale para selaccionar que banco puedo cancelar pero sino estamos afilidiados y ni tenemos saldo en nuestras cuentas bancarias que puedo hacer al respecto para pasar mi declaracion ya que hoy se vence necesito ayuda………
Chura Borda Felipe dice
ES EL COLMO UN CPCC, NO SEPA CUANTO ES LA MULTA. ESTOY MUY SEGURO QUE ES DE alas PORQUE ESTAN VOLANDO
Angel XD dice
Disculpa , agregando a la pregunta
¿No hay manera de rebajar mas la multa ?
Iwao Ivan Tuchia dice
aia, vacan gracias
Miguel Torres dice
50% del tributo retenido y no pagado (siempre y cuando el rxh esta afecto a retención)
Iwao Ivan Tuchia dice
cuanto es la multa por no declarar el recibo por honorario???
Miguel Torres dice
Lo que debiste hacer en ese caso es dar de baja los tributos de planillas, pero como ya te notificaron, como dice Jersy es mejor ir a orientación (el representante de la empresa).
Jessica Diaz Lopez dice
Debes ir a sunat y pedir unos formularios que debes llenar y hacer firmar al representante legal de la empresa para poder darle de baja a.tu planilla ya que a pesar de que ya se liquidaron en marzo debiste declarar tu planilla en 0 los meses siguientes debido a que todavia no le has dado de baja a esos tributos. Te aconsejo que vayas a orientacion a sunat o llames al 3150730 anexo 2 y hagas la consulta respectiva. Saludos.
Christian Cahua dice
facil cierra la empresa..
Mirtha CH dice
que sucede si uno liquida en marzo a todos sus trabajadores y en abril ya no declaro nada y mayo tampo. y me llega una notificacion que me dice que tengo multa por no dar de baja la plla…. que podria hacer en estos casos ya que no tengo trabajadores a mi cargo ya que todos figuran en marzo liquidados, y como se haria la baja en todo caso
Gustavo dice
Una consulta, no se ha considerado en la planilla electronica los recibos por honorarios por 3 meses, como se puede regularizar? , habria una multa ? gracias
CLUDEX80 dice
Hola, tengo una microempresa en donde sólo existe en planilla 1 trabajador sin regimen pensionario y a la vez le pago el seguro por medio del sis. En el PDT declaro la remuneracion que percibe y de manera informativa lleno en casillero de regismen integral de salud con S/. 15 porque el estado subsidia los otro 15 soles restantes… Por lo tanto nunca me sale ningún impuesto a pagar por medio del pdt 621. La pregunta es, un mes me olvidé de declarar… Quisiera saber cual es mi multa ya que no tengo ningún tributo omitido con el cual pueda comparar la multa mínima…
jose antonio dice
hola hoy es mi ultimo dia para presentar mi declaracion pdt 601 pero el pdt no permite ingresar la remuneracion injdividual del personal que tengo por CAS que podria hacer ese problema solo se me presenta en los trabajadores q estan bajo regimen cas decreto leg. 1057
MARCO dice
a ver si me pueden ayudar, no se declaro el pdt 601 que contenia essalud, 5ta categoria, tenia 4ta pero pago 0 porque no hubo retencion en los recibos por honorarios, pues cual seria mi multa y los interes por pagar, tengo multa por no declar y multa por no pagar? a ver si me puden ayudar.
por essalud era 794 y por 5ta 986 y 4ta 0
Miguel Torres dice
Pues claro, lo primordial es declarar a los quinta, ya si te olvidas declarar uno de cuarta no hay multa.
Rocío Chuquichanca dice
pero si declare solo a los de cuarta categoria y me olvide pponer a los de quinta hay algun tipo d multa
Carolina dice
gracias por el aporte colegas
MARI dice
es la misma multa en una municipalidad por no declarar pdt 601 q en una empresa
Miguel Torres dice
Las Tablas de Infracciones y Sanciones del Código Tributario están referidas a:
Tabla I: Personas y entidades generadoras de rentas de tercera categoría.
Tabla II: Personas naturales que peciban rentas de cuarta categoría, personas acogidas al Régimen Especial del Impuesto a la Renta (RER) y otras personas y entidades no incluidas en las Tablas I y III, en lo que sea aplicable.
Tabla III: Personas que se encuentran en el Nuevo RUS.
Dentro de este contexto la Municipalidad aplicaría la Multa de la Tabla II: 50% de la UIT, a la cual deberá aplicarse el Régimen de Gradualidad de Sanciones y los intereses moratorios desde cuando se cometió la infracción hasta la fecha de pago, inclusive.
LIDIA dice
un favor nesecito saber no declare ni page onp el año pasado 2011, y ahra mi monto omitido es 175 es menor del 5% de uit es 180, cual tomo para es mi multa.
Miguel Torres dice
Debes de tomar el mayor valor, osea los S/. 180.00
Miguel Torres dice
Claro no presentar la declaracion en fecha oportuna, multa 1 UIT (S/. 3,650), con una gradualidad de 90%.
Jonhy Erique Erique dice
POR QUISIERA SABER POR QUE YO PAGE EN SU FECHA PERO ME OLVIDE PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA
SI HAY UBISE ALGÚN TIPO DE SANCIÓN
lina dice
hola necesito k e ayuden mi jefe no presento planilla hace tres periodos y acaba de llegar una esquela con la multa 6441 keria saber que es lo que tengo que hacer pq son tres periodos.ah y ademas keiero dar de baja a esa misma empresa
Miguel Torres dice
Ese código de multa es por no presentar la planilla electrónica PDT 601, seria bueno que presentes tus declaración y que ese mismo dia pagues la multa.
luis dice
nopagar atienpo tecierran o te multan
Miguel Torres dice
Te multan.
MARIZA dice
hola no presente la planilla el mes pasado pero ya esta pagada lo q es essalud y el onp cuanto es la multa bueno es regimen especial
Miguel Torres dice
50% del tributo retenido por ONP, por essalud solo pagas intereses desde la fecha de vencimiento hasta la fecha de pago. Por no presentar es 50% de la UIT, con gradualidad.
ROBERT CAMARA dice
COMO EL CODIGO DE TRIBUTO ASOCIADO VA A SER EL 6041 SI ESE CODIGO ES UN CODIGO DE MULTA, POR FAVOR ORIENTAR BIEN A LOS COLEGAR, POR QUE LOS CODIGOS DE TRIBUTOS SON EJEM. 5210, 5310, 3031, 3052, 1011, LOS CODIGO DE MULTA EN GENERAL EMPIEZA CON EL 6 POR DELANTE.
ARIANA dice
NECESITO AYUDA:: cuando fueron al banco le rechazaron el pago de la multa.mira no se presento el pdt 601 del periodo 2009 puse periodo tributario 04/2009 codigo de tributo 6441 pero tributo asociado me indico que faltaaaaaaa cual seria
Miguel Torres dice
Pues tienes que colocar en tributo asociado 6041.
ARIANA dice
que problema… si no se declaro se presenta ante sunat asi de normal algun periodo pasado como 2009 se presenta y luego se paga todos tributos y multas
Miguel Torres dice
Así es, no se realiza ningún otro tramite.
Angelica dice
hola, no declare pdt 601 y no pague..la multa es una 1uit, con gradualidad el 90%, es lo minimo que puedo pagar. con que código debo de pagar la multa..etc,.
se lo agradecere mucho.
Miguel Torres dice
El código de multa es 6441, con el tributo asociado 6041, recuerda que también pagaras multa por ONP y Renta de 5ta Categoría, que es el 50% del tributo omitido, también con la gradualidad.
karla dice
no declare el pdt 601 pero pague los tributos correspondiente, a cuanto equivale mi multa si aun no me llega notificacion de sunat
Miguel Torres dice
La multa una 1 UIT, con gradualidad de 90%, osea solo pagarías S/.360.00 por no presentar la declaración en el plazo establecido.
esmilia maldonado dice
tengo una consulta:
el periodo de julio no presente la planilla 601, en la cual declaro essalud y ley de pensiones 199990(onp), entonces para subsanar voy a presenta el pdt correspondiente, mas la multa de 360 soles, y 10% de tributo retenido, ahora el seguro regular mas seguro contra trabajo de riesgo, no tiene multa o mora, por favor expliquenme sobre eso.gracias.
Miguel Torres dice
Una correccion es el 50% del tributo omitido comparado con la multa minima que es el (5% de la UIT), ahora el essalud no tiene multa solo vas a pagar los interes correspondientes al igual que el seguro complementario de riesgo.
Juan Rojas dice
Estimados para ahondar un poco más la pregunta.
Que pasa en el siguiente caso.
La empresa no tiene personal en planilla, en algunos meses contrata los servicios de terceros (cuarta categoría).¿Como presento mensualmente el PDT 601 si en algunos meses no tengo trabajadores tampoco personal de 4ta y el PDT pide ingresar un valor cero y simplmente no se puede?.
Gracias por sus comentarios
Jessica Sacsa dice
Un contribuyente el cual se encuentra en reg. General, Tiene recibos x honorarios no declarados, ninguno de ellos supera los 1500 soles, quisiera saber si tiene multa por la no presentacion en el pdt 601.
Miguel Torres dice
Asi es, por que al contratar los servicios de tercero bajo la modalidad de cuarta categoria esta obliago a presentar el el PDT planilla electronica, las multas ya estan detalladas lineas arriba.