Miguel, tengo que rectificar PDT 621 – PDT PLAME ¿Tengo que pagar multa?
En primer lugar mencionar que ambas declaraciones son totalmente distintas, es importante analizar cada tipo de declaración.
Adicionalmente, ambas declaraciones son de naturaleza declarativa.
En este articulo quiero compartir algunas recomendaciones que debes tener en cuenta si vas a rectificar PDT 621 y/o PDT Plame.
ÍNDICE DEL ARTÍCULO
Consejos al Rectificar PDT 621
Primero analizaremos el PDT 621, en que situaciones se computa la infracción por declarar datos falsos.
1. Ventas Omitidas
Si vas a rectificar PDT 621 por haber omitido ventas en tu declaración inicial, esto conlleva a pagar un mayor tributo, deberás pagar la multa por tributo por pagar omitido.
2. Coeficiente Errado
Si el coeficiente usado en tu declaración inicial es menor al correcto, esto conlleva al pago de un tributo menor, por lo tanto deberás pagar multa por tributo por pagar omitido.
Mientras, si el coeficiente usado en tu declaración inicial es mayor al correcto, esto conlleva al pago de un tributo mayor, por lo tanto no pagas multa.
3. Declaración en Cero
Si realizaste tu declaración inicial en cero y luego rectificaras con los importes reales, analiza si ocasiona un tributo por pagar, de ser afirmativo tendrás que pagar una multa.
4. Comprobante de Pago Reparado
Si utilizaste una factura de compra que no cumplía todos los requisitos establecidos como: detracción y/o bancarización, en ese caso habrá multa por crédito indebido.
5. Crédito Fiscal Errado
Si colocaste un saldo de crédito fiscal indebido en tu PDT 621, conlleva a un crédito indebido, por lo tanto el pago de multa.
Consejos al rectificar PDT Plame
En el caso del PDT PLAME se configura infracción por datos falsos cuando pagamos un tributo menor al que correspondía.
También cuando no pagamos un tributo retenido en el plazo establecido.
6. Trabajador no declarado
Si te olvidas declarar a un trabajador en el PDT Plame, hay infracción por tributo por pagar omitido.
7. Recibo por Honorario con retención
No declaraste un recibo por honorario que estaba sujeto a retención de cuarta categoría, en este caso la infracción será por no pagar el tributo retenido.
8. Retención de Quinta Categoría
No realizas el descuento de 5ta categoría a un trabajador en un periodo, en dicho supuesto habrá multa por el tributo no retenido.
9. Remuneración Computable obviada
No declarar una remuneración computable de un trabajador, se computa multa por tributo retenido y no pagado.

Multa por rectificar PDT 621
Tener en cuenta, que desde el 11 de diciembre de 2016, entro en vigencia el Decreto Legislativo 1263, la cual deroga algunas infracciones tributarias.
Una infracción tributaria derogada que tenia vinculación con la acción de rectificar PDT 621 y/o PDT Plame era la tipificada numeral 5 del artículo 176:
Presentar más de una declaración rectificatoria relativa al mismo tributo y período tributario.
En consecuencia puedes rectificar tu declaración “n veces” y no pagaras multa por infracciones relacionadas con las declaraciones.
Conclusiones
- Las infracciones cometidas por datos falsos, tipificadas en el numeral 1 del articulo 178, tienen una gradualidad del 95%.
- El hecho de rectificar una declaración, no es sinónimo de pagar multa.
Emito comprobantes electrónicos, y en registro de ventas olvide registrar una nota de crédito por anulación de operación. Y cuento con saldo a favor de meses anteriores. hay multa. que hacer? … Mi declaración lo realizo mediante declara fácil, de por si ya figura en base de datos ?
Buenas tardes Miguel:
No calcule bien la renta de quinta de un trabajador y me salio una observación al declarar el PLAME que decía “La retención del IR de 5ta Categoría no guarda relación con la Base de cálculo de este impuesto.” Pero en su momento no lo pude modificar y lo pague. Tengo que pagar alguna multa, esto me traerá mayor problema.
Buenas tardes; me olvide llenar la casilla de cts y gratificacionen el plame en los meses de mayo y julio ; queria saber si rectificarlo tenia multa ; y si era necesario rectificarlo o mejor dejarlo asi ? tambien queria saber la base legal en caso de que haya multa o no, si fuera tan amable de absolver mi duda
Gracias
No hay multa, porque no hay tributo omitido por pagar.
Una consulta, la presentacion de las declaraciones mensuales lo realizo por el PDT 621, se puede seguir presentando por el PDT621 o ya no ,hay multa.
Es obligatorio presntar ahora por la WEB ( declara facil). Agradecere su ayuda
Si puedes, pero deberías usar el declara fácil.
Estimado, se declaro los primero 07 días de enfermedad ( asumidos por el empleador) como Subsidios ( mayor a 20 días), hay multa por rectificar a la casilla correcta -S.I.ENFERM/ACCIDENTE(20 PRIMERO DÍAS)
No hay multa sobre ello.
Buenos días Miguel, muy buen artículo.
Tengo una consulta, no se han declarado gratificaciones y cts del año 2019.
Estamos 2021, puedo declarar y no tener ninguna multa?.
Agradezco su respuesta, gracias.
Mas que declararlo es haberlo pagado. Si lo hizo no tiene multa.
Buenas tardes, sr. Miguel Torres quiero hacerle una consulta, que puedo hacer se declaro crédito de percepción hasta diciembre 2018 y luego desde enero 2019 ya no se ha declarado, en este caso que puedo hacer. ¿ Tendré alguna multa ? muchas gracias por su respuesta.
No tienes multa.
Hola Miguel, por error se declaro a un trabajador con licencia por enfermedad y se pagó onp y EsSalud. Si hago la rectificación me devuelven el importe pagado de mas de oficio o tengo que solicitarlo.
Tienes que solicitarlo.
consulta, olvide declarar el saldo a favor que tenia en el mes de agosto, tengo que rectificar todas las declaraciones siguientes para arrastrar ese saldo, habría multa?
Si es correcto, tienes que rectificar, no tiene multa.
Declare en compras 6000.00 pero para la rectificatoria es 7500.00, tengo multa en este caso?
No tendrías multa.
Hola, una consulta, estoy obligada a presentar el pdt 621 por la web (declara fácil) desde abril 2019, pero por desconocimiento lo hice por el pdt 621, pero cuando me di cuenta 5 meses después, hice la declaración por el declara fácil ya como rectificatoria. los datos fueron los mismos. tengo q pagar multa?
No hay multa por ello.
Hola, al momento de realizar mi declaración plame por error no tome en cuenta la renta de 5ta de un trabajador, la cual hice el sustitutorio pero no consigne los pagos que había realizado en la declaración original entonces me aparecia como deuda, en vista de eso hice la rectificación consignando los pagos previos. Mi consulta es si es que por eso me genera alguna multa. Gracias.
No te genera ninguna multa.
Un contribuyente ha estado en RUS pero no ha llevado control de sus compras , el mes de diciembre al pedir su reporte de percepciones,se ha dado cuenta que desde marzo superaron sus adquisiciones en 10,000 , ahora mi consulta por subsanar voluntariamente las DDJJ mensuales hay multa? lo pasare al MYPE… gracias
Si habría multa por casa mes + los intereses por los tributos dejados de pagar.
Hola Miguel: por error confundí los montos de dos trabajadores uno debí pagar renta de 5ta y pero sin embargo pague al que no le correspondía como debo rectificar.
Tendrías que rectificar y pagar los tributos.
Buenos dias Miguel, consulta, si por error declare como regimen especial pero debi declarar en el regimen general, existe multa por dicho error?
Gracias !!
No, solo rectifica y verifica el pago de los tributos.
Hola Miguel,
En un periodo, se obvio modificar en el t-registro a trabajadores que se afiliaron a EPS, y por lo tanto en ese mes no se utilizo el credito de la eps, mi consulta es tengo rectificar mi plame de ese periodo solo para informar del cambio a eps, y en el mes siguiente puedo utilizar la eps que no se utilizo antes. Habra alguna multa por ello. Gracias.
Si puedes hacer eso.
Hola miguel,
tengo una consulta, por error declare en el mes de julio un RH que ya se había declarado en el mes de mayo, existe alguna multa? o solo rectificatoria? ya que el trabajador tiene su carta de suspensión de renta de 4ta categoría, espero su respuesta.
gracias
Solo rectifica.
Estimado Miguel, puedo rectificar mi planilla por 06 meses consecutivos a 0 trabajadores, ya que por error se declaro planilla con trabajadores.
Si puedes hacerlo, pero surge efecto luego de 45 días.
Miguel, llego una notificación donde sunat indica que 4 trabajadores fueron declarados por honorarios de abril a julio 2018 y pide pagar el essalud y onp.
Como puedo proceder a darle solución y que multas debo pagar, si estos trabajadores que giraron honorarios están en la afp.
Gracias
Primero, Sunat tiene que demostrar el vinculo laboral, mientras no lo haga no tienes porque hacerlo, responde indicando que solo eran locadores.
Buenas tardes
Mi inquietud es como coloco en la PLAME el pago previo de Essalud Vida, antes de declarar ya he cancelado dicho tributo.
Gracias
Saludos
No es posible hacer eso.
Que pasa si me confundí el mi declaración del pdt 621 y pague un exceso de igv ya que mis ventas eran menores ??
Puedes rectificar, y nada más.
Amigo Miguel, tengo trabajadores a quienes se les ha descontado a ONP debiendo ser a las distintas AFP, ya se encontraban afiliados.
Al rectificar el PDT de los años antes mencionados en adelante se pagan las multas, cuales?. teniendo en cuenta que va variar el concepto de ONP y en algunos casos seria la 2da. rectificación.
Desde ya agradecido por la atención al presente.
Hola una consulta mi hija nacio el 26 de febrero, no se consigno el pago como subsidio en las boletas por el citt del 8 de enero al 15 de abril, se puede rectificar las boletas de enero febrero marzo y abril consignando que el pago fue por subsidio por los dias del citt sin pagar multa alguna o se paga multa por la rectificatoria de dichos periodos?
Puedes intentarlo, pero ya no seria valido para essalud, el plazo máximo es el ultimo dia del mes de vencimiento del periodo.
Hola Miguel, una consulta… en noviembre y enero respectivamente he declarado en el plame pago de sueldo completo de una trabajadora cuando en realidad tuvo dos descansos médicos de 30 días c/u. Como rectifico y hay alguna multa por haber declarado su sueldo completo?
Para el tema de essalud, el plazo maximo es el ultimo día del mes de vencimiento, en tu caso no hay multa.
Buenos días tengo una duda he declarado de mas en el plame la comisión de afp de los meses de noviembre 2018 diciembre 2018 enero 2019 y febrero 2019 quiero saber si modifico los montos de esas comisiones va a generarme una multa o no
No pagas multa por hacer dichas correcciones.
Hola Miguel, hice mi declara anual 2018 y por error marque la opción de rectificatoria, pero no lo era y así lo declare, dime si eso me perjudica o no pasa nada.
Saludos desde Chimbote.
No en nada, ya que no hay multa por rectificar la declaración.
Declare julio 2018 en compras menos cantidad y en ventas no hay corrección, quiero rectificarlo ahora, habrá multa por esta rectificación.
No habrá multa, dado que no hay tributo omitido.
Buenas Tardes, estimado Miguel necesito tu ayuda por favor, en el mes de DIC, se declaro en las ventas un importe menor (boletas en soles pero era en dólares), bueno en dicha declaración se tubo crédito, si rectifico aun así voy a seguir teniendo crédito, ¿cuál sera mi multa para el IGV y la RENTA?.. en IGV seguiré teniendo crédito, gracias por tu respuestas, saludos.
Solo pagarías multa por renta, por el crédito omitido y no pagado (50% del tributo omitido).
En el mes de octubre presente mi declaración pero me di cuenta que mis compras era mas de lo que declare y ahora quiero rectificar y me sale menos mi tributo y detalle es que ya lo pague como hago y si tengo multa.
Si declaro mas compras, y luego de rectificar, sale tributo por pagar, si paga multas por tributo omitido.
Hola mi estimado una consulta miguel, es que en mis compras por error registre, de otra empresa inclusive ya se declaro fue en mes de setiembre 2018 recién me percato habrá multa para hacer rectificación.
Si luego de rectificar hay tributo omitido por pagar, si pagas multa.
Excelente Miguel, como todo lo que tu nos informas, como puedo inscribirme contigo, para recibir tus informes, curso, y conectarme para que me asesores con relación a los temas de una pequeña empresa.
Puedes estar actualizada a travez de los boletines.
Buen día Miguel, en mi registro de compras noviembre considere una factura anulada (es electrónica) y ahora debo hacer la rectificatoria, en ese mes me salio por pagar (incluyendo ese documento) pero tengo crédito de meses anteriores y por ende no hubo tributo por pagar. Quitando esa factura me saldría por pagar más pero igual tengo crédito para aplicar.
En dicho caso no pagas multa.
Hola Miguel, Declare el mes pasado en compras no gravadas internas el monto de 100, siendo el correcto 200 soles, no hubo compras ni ventas gravadas. ¿si presento la rectificatoria, tendría que pagar multa por datos falsos?
No habría pago de multa.
por favor necesito contactarte para un trabajo de rectificación de planilla del 2011, te escribi a tu correo, gracias
Hola mi empleador declaro en el mes de febrero 16 dias trabajados cuando en realidad estuve de licencia hasta cuando tiene plazo para corregirlo ?
Para efecto de Essalud, hasta el 31 de marzo de 2018.
Hola que tal, una consulta si y en el plame por ejemplo la ultima semana de mayo lo pague el 2 de Junio , hay algún inconveniente o multa si coloco devengado y pagado igual .He estado declarando asi los últimos 3 meses. Gracias
No habría problema.
Excelente Miguel, una consulta:
en el mes de febrero considere FT de compras la cual ya estaban registrada en diciembre del año pasado, tengo en febrero 0 ventas y al rectificar disminuye mi crédito. generaría multa por cifras o datos falso o no, por ser crédito indebido. gracias.
Si hay multa por crédito indebido.
Hola, un trabajador laboro hasta feb-18, pero cuando declare en Mar-18 el periodo 02-2018 el PLAME, no se incluyo sus vacaciones truncas que es 312.25 soles, como puedo subanar este error? y tendre alguna multa?
Buen dia, gracias por la informacion.
Una consulta, resulta que en el periodo de enero 2018 se obtuvo RC 33048 RV 41053 = 8005 de igv x pag – 96 de percp a pagar 7909.
Sin embargo, nos dimos cuenta que habia un error en el RC, deberia ser asi RC 32976 RV 41053 = 8077 – 87 de percp, a pagar era 7990. Cuanto tendria que pagar de infraccion? Tendria multa? Gracias.
El 50% del tributo omitido, comparas con la multa minima 5% UIT.
Gracias, tengo 72 en tributo omitido, el 50%(72) es 36. El 5%(4150) es 207.5 con gradualidad del 95%(207.5) seria 10.38, transcurriendo 38 dias, el calculo a pagar seria ( 10.38 * 38 * 0.04%= 1.58). Multa actualizada 11.96, esto con el código 6091 / 1011. Estoy en lo correcto?
Una vez me dijeron que se tenia que pagar la multa (11.96) + el igv (72) = 83.96. Esta correcto?
GRACIAS
Hola Miguel el 12/02/18 declaré lo de Enero ( ese mismo día hice un sustitutorio porque puse mal unos datos) soy régimen especial exonerada de IGV porque soy soy taxista… Recién me eh dado cuenta que declaré mal mis ventas me faltó declarar como 1110 acabo de hacer la rectificación… Deseo saber si pago multa y cómo puedo calcular… Muchas gracias por tu pronta respuesta…
Pagas multa de Renta, 50% del tributo omitido por pagar con un descuento del 95%.
Miguel, realice la declaración del 02/2018 fuera de fecha y luego realice una rectificación x que había error en el valor de la renta y en el valor saldo anterior y decidí declarar un menor monto de compras(982) y dejar el restante de compras (2227) para el mes siguiente. hay multa por la rectificación del pre 621?
No hay multa por la rectificacio, lo que tienes que analizar es si hay tributo omitido por pagar, de ser cierto pagaras una infracción.
Hola Miguel, cuando pague el pdt plame no me di cuenta que se había borrado 5 soles de una persona por +vida, que debo hacer en ese caso.
Gracias.
MUCHAS GRACIAS ESTIMADO POR SUS BUENOS CONSEJOS UNA CONSULTA POR FAVOR AL MOMENTO DE LLENAR PLAME EN VEZ DE PONER EL IMPORTE PRIMA SEGUR AFP SE PUSO EN LA CASILLA DE RENTA QUINTA CONSEC SE PAGO DE MAS 15 SOLES RETENC QUINT, HABRIA INGRACC Y COMO SE REGISTR CONTABLEMENT ESTE SUCESO,GRACIAS. BENDCIONES
buenas, mi caso es que se traspapelo una factura de venta, deveria declarar 4121.00 pero declare 2137.00 solo una factura, ahora es del mes de enero 2018, que puedo hacer? tengo multa por ello? y cuanto seria el monto porfavor ayudame a carcularlas.
Hola Miguel, en mi declaración de enero consigné una factura de compra que le corresponde a febrero, que tendría que hacer en este caso y cuánto sería la multa que tengo que pagar?
Existe multa si luego de rectificar tienes tributo omitido por pagar.
se puede rectificar el PDTPLAME de 5 meses seguidos? hay multa por eso? se estuvo declarando con datos menores a los reales respecto a los aportes de AFP y en 3 meses se omitieron recibos por honorarios, espero su respuesta saludos.
Miguel, una consulta. Como puedo rectificar el PLAME si el año pasado un trabajador estaba registrado y para este año ya no lo esta (planilla). Entiendo que para rectificar se necesita registrar todo de nuevo. Pero el error en si fue por recibos y como se procederia en este caso.
Desde ya muchas gracias
Solo rectifica, al sincronizar el PLAME no debería aparecer en los periodos dados de baja.
Buenos días.- una consulta tengo un trabajador en planilla y obvie poner la incapacidad laboral subsidios y ahora quiero rectificar y no puedo por que en mi planilla tengo essalud+vida y sale que tengo que pagar pero si ya pague en su vcto . espero su respuesta. gracias.
Martha.
Lo único que puedes hacer es desactivar el essalud vida, para rectificar.
Buen día Miguel,
Desde te agradezco la respuesta. El caso es que declaré el plame y no incluí recibos que ya los cancelé e inclusive les retuve. Ahora debo rectificar el plame y las multas serían dos: 50% del tributo omitido por datos falsos y el otro 50% por no pagar lo retenido? Me confirmas por favor.
Es correcto.
declare hasta abril del 2016 y los meses siguientes los declare en 0 pero en el 2017 lo declare asi por que sufri perdida de informacion hasta la fecha he declarado en 0 pero siempre he tenido ventas como puedo hacer en este caso
Buenas tardes:
En el 2016 se tiene Retenciones no aplicadas (Enero – Marzo), pero no se arrastro a partir de Abril a la fecha. Se puede considerar esa retención no aplicada en la próxima declaración PDT o solicitar devolución.Gracias
miguel
si por error coloque la bonificacion extraordinaria mayor al real en el plame pero si coloque correctamente su impuesto a la renta la rectificacion tendra alguna multa?
Hola Miguel
Si hago la rectificación del PDT 621 de diciembre 2017 y soy buen contribuyente, pierdo el régimen de buen contribuyente?
Gracias,
Buenas tardes, se consignaron por error el n° de serie de los recibos por honorarios del mes de octubre y SUNAT envió una notificación para validar la información, hay multa por esta rectificación? Mil gracias!
No hay multa.
Hola miguel, en mi declaracion del pdt621 me olvide de consignar el recibo por pago de servicio de energia electrica, tendre algun problema?
No, lo puedes utilizar el mes que viene.
consulta, compre un vehiculo en la ciudad de chiclayo, y recien me enviaron la factura de la compra por el mes de diciembre, el monto supera los 18mil dolares, sin embargo en mi declaracion de ventas y compras, no superan los 10 mil soles, debo de pagar alguna multa por hacer la rectificatoria con este monto por la COMPRA de la camioneta?
declare 12/2017 ventas y compras con movimientos de eso no tengo ningun problema. la consulta es, si retifico el 621 12/2017 y los regist. todos los comp de reten. ¿tengo multa? por datos falsos ya q inicialmente no registre lo C/R y los quiero registras 12/2017 (no se tocara ventas ni compras solo registrare los C/R ). POR FAVOR UNA EXPLICACION Y LA BASE LEGAL gracias
Hola Miguel.
Soy una PN con negocio acogido al RER. En nov por error no consigné bien mis ventas, saliendo por error IGV por pagar 0, debiendo ser S/867.
Mi Cred.Fisc me salió S/585, por lo que sumó a mi saldo a favor.
¿Si rectifico, tendré que pagar alguna multa?
Una consulta, declare por error una factura ya declarada en el periodo octubre en el periodo noviembre, si rectifico ¿hay multa por ello?
No tienes infracción por ello.
Buenas tardes Miguel, tengo una consulta, si la microempresa decide no pagar el sis de un trabajador porque ya renuncio, se debe poner monto 0 en vez de 15 en el periodo a declarar? Hay multa por ello? Se debe rectificar el PDT para cambiar el monto ? Gracias 🙂
Una consulta. si deseo retirar una factura porq no corresponde al periodo declarado, lo cual dicha factura que genero CF, ello genera multa, intereses , nota: vence los impuestos aun mañana, tenemos cf aun asi retirando la factura.
que corresponde
Hola Miguel una consulta en la declaracion de octubre 2017 por error declare mis compras en un monto menor al que aparecen en la facturas; al hacer la rectificatoria para este mes tengo q pagar alguna multa??
No pagas multa.
Gracias por vuestro comentarios… espero mas comentarios para dar solución…se declaro el pdt 621 QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE y por error considere el monto de mis compras netas con un monto de 39000 cuando en realidad debió ser 38000 y mis ventas netas es 0 habrá multa si lo rectifica???
No hay multa por pagar.
Hola Estimado Miguel de antemano agradecer por su gentil apoyo.
Mi consulta es, todo este año se ha venido declarando en cero asimismo se ha tenido crédito fiscal y renta a Favor por lo que se ha venido jalando en cada mes. en el periodo setiembre por error no se jalo la Renta a favor. ¿si rectifico tendre alguna multa?. Ya que el 2018 iniciará sus operaciones.
No tienes multa.
Hola Miguel, he declarado mis ventas en octubre 2017, pero por error no declararon el total de las compras y obviamente tengo mas inpuesto que pagar, me ha llrgado hace dos dias notificación de la subat cobranza coactiva por el Igv. Puedo presentar la rectificación y evitar cualquier enbarho en ni cuenta?
Puedes hacer eso, pero no va retener la cobranza coactiva (comunicate con el ejecutor coactivo).
Hola Miguel, una consulta en Mayo no llene la casilla de CTS en el PDT Plame, pero si se llego a pagar, que haria en este caso?
Rectificar?, hay multa por presentar mas de una ratificación.
Gracias
No hay multa por rectificar.
Consulta mi contador en el 2015 los mese abril a octubre no declaro un trabajador de mi empresa el cual el seguro me notifico que tengo que hacer los pagos si en caso se hayan atendido en esas fechas. Se puede hacer rectificaciones de las declaraciones o de que otra manera puedo solucionar
Ya no se puede subsanar, tendrás que fraccionar la deuda que essalud te esta imputando (que el contador te ayude).
Hola Miguel, por error envié los ingresos de la empresa del mes pasado con los números de boletas equivocados, la contadora no se dió cuenta del correlativo del mes anterior. Ya pagué los impuestos, se puede rectificar? Hay multa por eso? Gracias
Si puedes rectificar, existirá multa si hay tributo omitido por pagar.
Miguel una consulta en mi declaración del PDT 621 yo tengo un crédito fiscal a mi favor pero por error lo puse en el casillero 145 cuando debió ser en el 303 como tengo k hacer para rectificar eso??? K concepto tengo k rectificar y si tiene multa
Rectifica, no tienes multa por la corrección.
Hola Miguel,
Durante los periodos de Enero a Julio he realizado las declaraciones del PDT 621 la empresa estaba afecta al Régimen Mype tributario, por error en el mes de Agosto declaré en el Régimen General, no hubieron movimientos de compra y/o venta solo el Crédito fiscal del periodo anterior. Si en este caso rectifico la declaración, me generaría multa?
No hay multa si rectificas tu PDT 621.
Hola Miguel, se declaro los meses de marzo hacia adelante con un coeficiente menor pero se compensaba con el saldo a favor que se tenia del periodo anterior. Se procedera a rectificar, en este caso se aplicaria multa?
Si hay tributo omitido por pagar.
Hola Miguel, estoy revisando una contabilidad del año 2014, encuentro inconsistencias entre el libro de compras y la declaración del pdt (existen compras registradas y no declaradas y también compras declaradas y no registradas ,mi pregunta es ¿se puede rectificar los pdt igv renta del año 2014? y si se pudiere hay multa por ello? Pertenece al régimen especial de Renta. Gracias de antemano.
Si se puede corregir, pagara multa por los tributos omitidos + los intereses.
Buenos días, tenemos diferencias tanto en el ejercicio 2017 y 2016 entre las ventas registradas y las declaraciones, es decir en algunos caso se ha declarado menos y en otros se ha declaro de mas, ¿proceden las rectificatorias y multas, siendo una entidad no afecta al impuesto a la renta,?
Intereses si aplica, también debes analizar el tributo de IGV, que tiene relación con las ventas.
Hola Miguel.
He declarado ventas del mes de Agosto y por error algunas de Setiembre, en PDT 0621, regimen especial, la fecha de vencimiento fue el 19 de este mes, puedo rectificar aun? Y en todo caso, aplicaría multa?
Si puedes rectificar, no hay multa.
Hola Miguel mi consulta es la siguiente declare el plame y por error digite mal la fecha de emisión de un RHE existe alguna multa???… y en el PDT 621ingrese menos el monto del crédito fiscal ya que una factura decía que no se podía utilizar para crédito fiscal eso tiene multa
No hay multa en ambos casos, solo rectifica.
Empresa esta RER (último dígito del RUC: 4) en la declaración del período enero 2017, declaró como ventas S/.200, 000, determinando un impuesto (IGV) de S/. 36,000, cuando debió considerar solo S/.20, 000 con un impuesto de S/.3, 600. Como realizó la declaración sin pago, el 20 de febrero Sunat emite la orden de pago por el importe de S/. 36,000
Tienes que rectificar el PDT 621, y luego presentas un recurso de reclamación contra la orden de pago.
Hola Miguel, mi consulta es: En el plame de julio 2017 en lo que es rta. de 4ta categoría, por error declare un RH como dólares y era soles (pero este no esta afecta a retención) total s/.150 y lo declare como 486.15(al tc como si hubiera sido dólares). gracias
No hay problema, puedes rectificar.
Estimado Miguel, por error se declaro ventas de mas en el PDT 621 periodo junio 2017, estoy ubicada en zona de emergencia, sin embargo ya se ha pagado el impuesto, al hacer la rectificatoria, saldría a favor de mi empresa, que se hace con ese exceso de pago, tendría multa?.
Lo puedes compensar con pagos futuros del mismo tributo.
Hola Miguel una consulta , El 12/2016 entro a laborar un trabajador, en el cual trabajo todo el mes (30 d) con sueldo de 900. Pero en el PLAME no le puse la gratificacion, que seria 150, 1/6 del sueldo y tampoco el 9% de la bonif. extraord. que seria 13.50 correspondiente de la gratificacion. Quiro saber si pagare multa si lo rectifico, o no habria problema si lo dejo asi la DJ.
No pagas multa si rectificas la declaración.
Buenas tardes hice mi declaracion y por error considere el moto de mis ventas de boletas y lo coloque en ventas netas con un monto de 1995 cuando en realidad debio ser 720 es de un formulario PDT 621 realice el pago en el banco y todo pero recien me informe bien
No hay multa por rectificar tu PDT 621.
Si es una empresa que siempre declara ventas inafectas y en un punto del pdt te pregunta si has declarado anterior mente ventas inafectas y marque que no… ¿Como seria?
Tienes que analizar si habido tributo omitido, de lo contrario no habría infracción, solo seria un falta de forma del llenado del PDT PLAME.
Consulta se presento en cero los 3 primeros meses del año, pero en realidad tiene igv y renta por pagar, cual seria multa
Tributo omitido de los tributos por pagar.
Hola miguel: por error en meses de enero y febrero 2017 se determino el impuesto ala renta como régimen general cuando en realidad tenia que se como RMT tendre multa por rectificar dichos periodos.
No, solo rectifica la declaración y compensa los tributos.
Hola Miguel una consulta ya hice mi primera rectificatoria y quiero hacer la segunda rectificatoria, en la primera rectificatoria he puesto en pagos previos pensando de que se ha pagado el igv, y quiero corregir haciendo la segunda rectificatoria y quiero saber si hay multa agradecer tu ayuda lo mas antes posible.
No hay multa.
Bs tardes profesor, en el PDT 621 06-2017 se han registrado las casillas 100 (1359.49) y 102 (-584.75), entonces en la casilla 301, qué monto debe ir, los 1359.49 o los 774.75=1359.49-584.75. gracias de antemano por su atención prestada
Tienes que colocar el valor neto (resta).
Buenas tardes:
Cual es la multa por declarar el PLAME fuera de plazo, teniendo en cuenta que solo se va a declarar recibos por honorarios que no tienen retención.
Gracias
Buenas tardes, por error durante 4 periodos consecutivos de enero – mayo consideré a mi empresa como Régimen General , pero haciendo una verificación a la ficha RUC estoy en Mype Tributario a partir de enero 2017. Para llegar a hacer la rectificatoria en el PDT 621 me pide el concepto que deseo rectificar y en todo caso que casilla seleccionaría.
Gracias
HOLA MIGUEL
Mi consulta es, si rectifico el pdt de ventas aumento una factura y compras aumento una factura pero me sale el impuesto por pagar menor a lo declarado hay multa ¿?
Gracias.
Hola, olvide jalar el saldo de retenciones desde el mes de febrero y en en marzo me salio a pagar igv por s/.830 pero me acogí al IGV justo, ahora si rectifico, ese pago de ese mes que se hizo la prorroga se reduciría o solo jalo el saldo para el mes de mayo
Buenos días Miguel, mi pregunta es la siguiente en el mes de abril declare en la PLAME un monto por vacaciones truncas pero esta errado ya que era menos quiero rectificar pero mi duda es si tengo que pagar alguna multa por ello.
Gracias de antemano.
No hay pago de multa, al contrario haz realizado mayor pago.
Hola , estoy en el rer y en noviembre -2017 declare en el pdt 621 una compra que era de diciembre, si modifico ese pediodo tengo multa ?
Si, tendrías sanción.
Hola buen dia tuve un trabajador que estaba en planilla hasta marzo,despues en abril cuando declare mi planilla considere a ese trabajdor (me olvide de darle de baja hasta marzo ,en abril ya no debi ponerle) ,si rectifico mi planilla de abril quitandole a ese trabajador tendre multa?
No tienes multa, mas bien has realizado pagos en exceso, como essalud. Lo podrás compensar en los meses siguientes.
Hola Miguel, sucede que debo rectificar febrero 2015 por una factura de compra que no cumple los requisitos, por lo cual se configura la infracción de datos falsos. Pero que hay de la 1ra disposición final complementaria del DL 1311? En él se indica que se extingue la multa.
Gracias.
Siempre y cuando la falla sea un error de transcripción de libros a la declaración. En tu caso no cumple.
Hola miguel me olvide declarar una factura del periodo abril, hay multa por eso o lo puede declarar en otro mes.
Hay multa, debes declarar la factura de venta en el periodo que se emitió.
Hola Miguel, en la Vigencia Poder de la empresa figura un embargo al gerente general del año 2014, sin embargo dicha deuda ya fue cancela en su totalidad en año pasado. Quisiera saber que debo hacer para que no figure dicha deuda.
Gracias
Actualizar la información en registro públicos.
Miguel buen dia! tengo una consulta respecto al punto 4. Si en el mes de Marzo anote una factura en mi registro de compras y lo declare, luego me doy cuenta que la detraccion de dicha factura se pago fuera de plazo y tendria que considerarla en Abril. Si supuestamente en Marzo tuve credito a favor aun sacando la factura en mencion. Habria que pagar multa de todas maneras?
En ese caso no habría multa.
Buenas tardes me son muy útiles sus publicaciones.. una pregunta tendré multa por rectificar ventas en el pdt si aun con la rectificatoria tengo saldo a favor?
Tienes que analizar tanto el IGV y Renta, de no haber tributo por pagar, no pagas multa.
Estimado Buenas tardes, tengo una consulta en el 2016 le retuve a un trabajador renta de 5ta. categoría de mas y le hice la devolución en dic-2016, pero en el plame no considere esa devolución, ahora en enero de este año en el Plame me salió por pagar quinta y puse en pagos previos el monto que había devuelto en el 2016. y me llego una notificación de sunat x no pagar 5ta. como lo subsano.
Tendras que realizar el pago de tributo con los intereses.
Buenas tardes, quiero hacer mi rectificatoria por que me confundi en los montos de retenciones declaradas en periodos anteriores y saldo a favor del periodo anterior, me van a multar
Si jalo saldo indebido y lo utilizo si hay infracción.
Hola Miguel. Recién comienzo mi actividad comercial, no dá para pagar contador e intento hacerlo yo. Febrero (al pasarme al regimen especial)lo declaré en 0 pues no tenia nada. Pero hace unos dias 🙁 encuentro una factura de compra por 16 soles. Al modificar el pdt se modifican automáticamente los siguientes? o como es ? porfis, agradezco desde ya tu respuesta.
No es necesario rectificar, esa factura lo puedes considerar en marzo. Recuerda que las facturas de compras lo puedes usar hasta 12 meses luego de su emisión.
ESTIMADO MIGUEL
GRACIAS DE ANTEMANO, realice mi pdt de feb 2017 , y por error el la casilla (317) de IGV pagos previos coloque S/.266. ese mes el pago de impuestos es cero. Ese monto debio ir en la casilla 317 pagos previos de RENTA.
En el mes de Marzo jale los S/. 266 para el pago de parte del impuesto a la renta.
Estor en el RER, que me recomiendas hacer.
Muchas Gracias.
Declare en cero el PDT de régimen especial, en tanto estoy efectuando la rectificatoria y tengo igv cero y renta por pagar S/ 300.
La consulta es cuanto debo pagar la multa y sobre que tributo.
Gracias
Solo por tributo omitido de los 300. Es 50% del tributo omitido, comparado con la multa mínima. Gradualidad 95%.
Miguel recién me inscribí en el régimen especial pero la primera declaracion lo realice fuera de tiempo tengo entendido que ahora estaría en el régimen general es necesario que rectifique mi pdt para indicar régimen general en todo caso cuando indica que tributos rectificar pongo igv y renta o solo renta., tendría multa por rectificar no tengo ni renta ni igv por pagar.
No es necesario rectificar el PDT.
Buenas noches Miguel mi consulta es la siguiente agradecería me ayudaras. Declare el periodo Enero-2017 y me salio un igv de 7000.00 soles; pero ahora rectifique y mi monto de igv es solo de 500 soles como calculo el tributo omitido. Gracias
En ese caso no hay tributo omitido, ni infracción.
Al iniciar actividades; si presente mi 1er PDT 621 en régimen general y en cero, puedo rectificar el PDT 621 en régimen especial y pagar el impuesto en es mismo régimen, procede la modificación del régimen?
Solo si estas dentro de la fecha de vencimientos, pasado la fecha ya no puedes.
Buenas tardes, una consulta por lo que leí entiendo que puedo rectificar hasta 3 veces mi pdt y no pagar multa siempre y cuando no haya tributo omitido. Espero tu respuesta gracias
Es correcto tu comentario.
Buenas tardes. Ayer declare mi pdt0621 resultando igv 5000 y pague a cuenta solo 1900 … Hoy recien me alcanzan una factura de compra con la cual saldria credito a mi favor… Consulta: hay alguna multa por haber declarado con esos montos y como recupero el igv pagado. Muchas Gracias por la ayuda.
No hay multa, el pago realizado puedes compensar con pagos futuros.
Una consulta, declare en julio 2014, en el PDT-PLAME, a un trabajador de 4ta categoria, un monto errado en el total de sus honorarios el trabajador emitio por s/.1180.00 pero por error se declaro por s/1062.00. obviamente tengo que realizar la rectificacion pero cuanto de multa tengo que pagar a la fecha de hoy . gracias.
Si no hay tributo omitido, no pagas multa.
Buen dia miguel, he declarado mi plame de diciembre pero tengo un trabajador subsidiado pero en ingresos del trabajador lo puse como remuneración básica y asignación familiar y no lo puse en subsidio por incapacidad o enfermedad consulta tengo que rectificar mi plame ?? hay multa por eso ???
Agradezco tu respuesta
Debes rectificar tu PLAME, no hay infracción por la rectificación.
Miguel una consulta relacionada, en el plame no hay multa, pero por el tributo essalud por datos falsos no hay multa?
En el escenario que te olvidas declarar a un trabajador en PLAME.
Este articulo pe parecio excelente..
Yo tengo una consulta sobre el pago de renta. el contribuyente es del regimen especial de renta sus declaraciones estan presentados en el regimen especial de renta, sin embargo cuando ha pagado dicha renta a usado el código equivocado o sea el código de renta general 3031 en ves de 3111, que hacer para subnanar estos errores.
Tiene que corregir el tipo de tributo nada más.
Si es una empresa que siempre declara ventas inafectas y en un punto del pdt te pregunta si has declarado anterior mente ventas inafectas y marque que no… ¿Como seria?
Buenos dias tengo una duda el dia 14/12/2016 se declaro a la sunat pdt 621 y hoy 21/12/2016 es el ultimo dia para poder rectificar , y lo que sucede es que han pasado el credito fiscal y renta a favor erroneo no coincide con el arrastre del mes de octubre. tendre una infraccion N.178 .
oh que se solucion puedo tener ya que hoy recien vence el digito 1 y aun puedo areglar la declaracion ?
Hola miguel una consulta, me eh pasado un día en declarar mis impuestos, (fecha de declaración 15) fecha que realice mi declaración 16 hay multa? mi declaración fue en cero, solo tuve compras por 3950 soles y tengo crédito a lo cual me sale el total a declarar cero ( lo mismo para el plame) cero , muchas Gracias por tu ayuda
Si tienes multa, debido a que tienes adquisiciones, lo mejor hubiera sido pasar esas compras para el siguiente periodo. Si tus ingresos o compras no superaban 50% UIT no hay multa por declaración extemporánea.
Hola .. mi consulta es ,,, me olvidé jalar mi crédito fiscal en el periodo de 09/2016 y 10/2016 y en ambos meses se han declarado en cero …(cero ventas y cero compras). ¿Cuales son los pasos para la rectificatoria .. si tengo multa cuales son?
No hay multa por rectificar, pero tienes que hacerlo para jalar el saldo.
Hola que tal. En una fiscalización a una empresa le están retirando facturas por falta de bancarizacion esto en el periodo 04/2015. la empresa viene arrastrando crédito fiscal hasta 10/2016. mi pregunta es ¿si la empresa va hacer la rectificatoria desde 04/2015 hasta 10/2016 y cual seria la multa. o hay otra manera de subsanar. Muchas gracias
Solo rectifica los periodos que te indican en la fiscalización. Para la actual declaración internamente jala el correcto (para evitar rectificar todos los periodos).
Hola Miguel, en el PDT 621 de Oct15, coloque en la casilla de saldo a favor un importe erroneo, igual en ese mes tenía más compras que ventas(crédito fiscal) .
Quisiera rectificar, y colocar el saldo a favor que es (es decir l que arrastra de set 15)Por.ello me.genera alguna multa? (ojo no he arrastrado el importe erróneo para, los siguientes meses) y hay algún problema si fui notificado?
No pagarías multa en este caso, debido a que no habido perjuicio económico al estado (no jalaste el saldo errado).
Buenas tardes, declare mis ventas normal, en lo que me equivoque fue en las compras, debería de ser mas de lo que declare, hay multa por rectificar las compras de mi empresa? gracias.
No tendrías multa por pagar en ese supuesto.
Hola, si declare mal las fechas por subsidio de maternidad, la multa seria por datos falsos?
Se paga multa por datos falsos, si existe tributo omitido, de no existir, no pagas multa.
Hola miguel, soy del régimen especial, y por error consigne ticket de compras de plaza vea sin mi nombre en mi excel y al hacer mi declaración 621 mande 900 soles de mas en compras, me paso en el mes de abril y mayo rectificar me ocasionaría multa. Gracias por tu apoyo.
SI has tomado el credito fiscal, si tendrías multa. La multa es 50% del crédito indebido, con una gradualidad del 95%.
Tengo una retención en Exceso de Impuesto de Quinta Categoría y quisiera rectificar a menor monto de lo declarado en mi PDT PLAME….habría Multa?
No hay multa en ese caso, debido a que has retenido de más y no de menos.
Yo declare mi ventas normal compras pero en no gravado hice el calculo mal 135 pero debe de ser 95 kiero ractificar hay multa por eso es ka primera vez.
No tendría multa por rectificar.
Hola Miguel, consulta si una empresa unipersonal que no se afilio en su momento a la Remype, empezó a pagar los tributos de la planilla, luego de 9 meses essalud no quiere reconocer los aportes hechos por no haberse afiliado al Remype. Sunat indica hacer la rectificatoria ¿habrá que pagar alguna multa? y si la empresa dio de baja al personal, aun así se puede hacer rectificatoria?
Existe multa por rectificación del PLAME si luego de rectificar habría algún tributo por pagar.
Hola Miguel,tus artículos me parecen importantes.
Recientemente,tuve un problema.Una trabajadora se registro en Afp,pero pertenecia a ONP, necesito rectificar esos datos en el Plame.Deberia rectificar ?? si es así, cuanto es la multa dicha trabajadora, ingreso el mes de mayo
gracias
Tendrías que hacer la rectificación para realizar el aporte de pensión de la trabajadora, la multa sería 50% del tributo retenido y no pagado.
Hola miguel una pregunta soy nueva en esto asi queee, yo declaro en pdt, el mes pasado fue la primera vez que lo hice, se declara el SUB TOTAL de la factura de ventas y de compras o el TOTAL, yo declare el subtotal de la factura que emiti, si es el total, tendria algún problema ?
Es correcto, declaras el subtotal de todas las facturas.
Buenas tardes, si por error se declaro venta de mas (se puso un cero de mas al final), al corregir habrá alguna multa?
No hay multa, pero la rectificación surge efecto a los 45 días.
Buenas noches Miguel, una consulta, declare en el mes de julio dos facturas electrónicas pero solo debí declarar una, ya que por un error la otra factura también se emitió. Que debo hacer.
Corregirlo con el estado 9 y llevarlo a monto cero.
Estimado Miguel.
Me encuentro en el Régimen Especial en el mes de mayo x error se declaro en régimen general i en el mes de junio nuevamente se declara en el régimen especial no se si fuera correcto hacer una rectificatoria i que multas tendría x pagar. gracias por la respuesta.
Lamentablemente ese mes tendrá que declarar como general, no se olvide de presentar la DJ Anual.
Gracias por tus aportaciones. Muy bueno!
Una consulta, entonces si presento mi declaración con un coeficiente mayor y luego rectifico con un coeficiente menor, no hay multa?
No, porque no hay tributo omitido.
Hola en Mayo no declaré el incremento de la asignación familiar, ni descuentos por faltas, al recalcular el impuesto sale menor al que pagué., hay multa, considerando que es la segunda modificación que realizo.
Gracias
Si es la segunda rectificación del mismo tributo si tienes infracción. Por el tributo que re-calculas no habría multa (hubo pago en exceso).
Hola Miguel te hago una consulta; si rectifico mi PDT -PLAME en el mes de abril, que contiene a un trabajador con Renta de Quinta Categoría, también debo modificar el PDT correspondiente al mes de Mayo porque ha variado dicha Renta en este trabajador.
Amigo que pasa si tengo un trabajador a tiempo parcial y le coloque en el plame 208 horas en ves de 104 horas laboradas al mes?? multa ?
No, lo puedes corregir luego, lo que prima será la asistencia.
Hola miguel, te quiero hacer una consulta, declare cero la renta anual 2015, pero tuve ventas declaradas en dicho periodo, me notificaron por inconsistencia, si rectifico y pago cuanto seria mi multa y cuanto seria la multa por rectificar coeficiente en el periodo 05/2016
La multa sería por tributo omitido (recta dejada de pagar), también te arrojaría un nuevo coeficiente.
Una Consulta Miguel, tenemos.un pequeño negocio , lo.que pasa es que un familiar pago un importe menor en planillas sin saber que había cambiado la RMV a 850.00 , esto lo hizo antes que yo hiciera la declaración mendiante el Plame ahora yo haré la declaraciin informativa en cero , como hago de esa diferencia , como lo regularizó.
Tienes que declarar con los nuevos sueldo, y pagar la diferencia de los tributos pendientes de pago.
Hola Miguel, por favor tu apoyo: me he percatado de que en el mes de abril 2016 me falto declarar una factura de venta de S/450.00.
actualmente estoy en en rer pn (regimen persona natural), por favor tu apoyo para indicarme como tengo que rectificarlo (pasos a seguir) y si por este error tengo que pagar multa (si fuera la respuesta si), como lo pago y como lo calculo
muchas gracias.
Tienes que rectificar tu PDT 621 de dicho periodo y adicionar a tu ventas esa factura. Si pagaras multa por el tributo omitido (lo que te salga por pagar), pero tienes una gradualidad del 95%.
Estimado Miguel, muchas gracias por tu inmediata respuesta. Por favor confirmar si solo modificó la casilla ventas. Y por otro lado me podrias dar un ejemplo simple de como hago el ejercicio para pagar la multa tanto de IGV como dwl impuesto a la renta y que codigo de multa tengo que utilizar tanto para pagar el igv y el IR a la hora que me acerque al banco. Muchas gracias
Te recomiendo que te acerques a un centro de sunat si deseas hacerlo tu mismo o te comuniques via telefonica.
Una pregunta declare mi pdt plame con un recibo por honorarios con cifras falsas osea me confundí ingrese una cifra mayor al que debia
como rectifico esa declaración y si hay alguna multa?
No tiene multa si no hay retención de por medio o mejor tributo omitido o tributo retenido y no pagado.
Hola Miguel gracias por tu respuesta si el error fue la casilla en el pdt 621, en IGV compras puse como importadas cuando debió ser nacionales o sea casilla 114 en vez de 110, y otra consulta ¿las DUAS o polizas de importación debe ir como compra nacional o importada?
Las DUA va como importación.
Buenas tarde una consulta declare pdt 621 del regimen especial y por error lo declare con renta de 3er categoria quiero rectificar con renta especial pero quiero saber si se puede y hay multa gracias.
Si lo puedes hacer, y no hay infracción siempre y cuando no haya tributo omitido.
Pregunta, hay un mes que no se declaro compras se puso 0, si al rectificar se incrementa esas compras hay multa.en ese mes no hubo ventas no estas afecto al igv, gracias.
No habría sanción.
Buenas noches Miguel, enero, febrero y marzo 2016
ya estan declarados, pero pasa que el gerente desde enero 2016 esta ganando 20,000.00 soles, pero ya en los meses mencionados y declarados esta con 10,000.00 soles hay multa por rectificar los montos.
gracias
La multa sería por dos tributos: 5ta categoría y la pensión siempre y cuando sea ONP (por el tributo omitido y tributo retenido y no pagado).
Hola miguel una consulta se emitio una factura por 6 mil a una municipalidad en enero Y ahora me devuelve y me dice q no me va a pagar pero yo ya declare y pague……gracias
En ese caso, nose cuanto puedas negociar con la municipalidad, pero trata de pedir tu factura original para anularla y rectificar tu PDT, de esta manera tendrás el pago en exceso que podras usar en futuro.
Soy de Iquitos y acá no pagamos el IGV, eso significa que no habría Tributo Omitido?¡?
Estoy Queriendo Rectificar una por un error en Ventas, pero es del Periodo de Febrero. ¿¡Cuanto o como Podría Calcular mi Deuda??
Con que Código llenaría mi Pagos Varios. Por Favor. Gracias
Es correcto, entonces tendrías que pagar solo el tributo omitido de renta (lo que aumento con la rectificación), la multa es 50% del aumento o tributo omitido, tienes un descuento del 95%.
Un trabajador gozó de su periodo de vacaciones en el mes de Enero, pero en el PDT PLAME se registró como si hubiese laborado normalmente.
1. ¿Se puede rectificar?
2. ¿Ocasiona multa?
Puedes rectificar, no tiene multa.
Buenas Tardes, tengo una consulta en cuanto a la bancarizacion; la SUNAT hace el cruce de información con los bancos para saber si al utilizar el cheque como medio de pago esta este con la denominación de “NO NEGOCIABLE”o etc, o como ellos obtienen ese dato.
Te va pedir la copia del cheque.
Hola si declare mal mi compra por ejemplo hice mi declaración de 35561 y me doy con la sorpresa que es de 37811 hay multa que hago ????
En ese caso no hay sanción.
Si declare mal mis compras internas del mes anterior 01/2016 igual se rectifica marcando con la opcion igv. renta y lo envio ? esto no generara multa por que mis ventas sis estan correctas. de antemano graciasss
Solo tienes que marcar la casilla de IGV.
una consulta, si me equivoque en poner el jornal basico de un trabajdor con otro, igual me salia una determinacion de la deuda igual como si no me hubiera equivocado, me sale lo mismo a pagar en essalud, si rectiico hay alguna clase de multa
Si rectifico mi pdt plame de octubre 2015 en marzo 2016 , porque olvide declarar cts ,habra una sancion? ,
No hay sanción.
Saludos, en la 1ra rectificatoria, se modifico compras inafectas, en esta 2da voy a modificar igv, mi duda es, según la norma en la 1ra no afecto tributo, pero para poder rectificar, en el PDT se ha marcado IGV, segun SUNAT, como marque IGV, por que solo hay 2 opciones IGV o Renta, y voy o volver a marcar IGV para esta 2da, ya estaría afecta a multa. Es así mi estimado Miguel, Gracias.
Justamente el PDT tiene esa opción de que tributo vas surgir la rectificación, según mi criterio ya tendrías multa por segunda rectificación.
Hola miguel, un gusto saludarte, muy buena la ayuda que brindas, estoy haciendo mi balance al revisar mi planilla, hubo un error de pago era 4000 el sueldo básico y yo puse 3311, o sea el sueldo a pagar, tengo que pagar la diferencia del tributo omitido, mas el 5% de la uit por multa,?
y otra cosa, la rebaja no es del 90% de la iut en el régimen general?
La multa lo calculas sacando el 50% dl tributo omitido (lo comparas con el 5% UIT – multa minima). La gradualidad es 95%.
Una consulta, en el mes de agosto facturé y no declaré dicha factura en el pdt 621 tendria que rectificar y pagar multa ?
Sabes sobre restitución a derechos arancelarios por IGV – saldo a favor del exportador?
un numero donde comunicarme ?
Gracias de antemano.
Ricardo
Si es una factura de venta si tendrías que rectificar tu PDT, y pagar la multa por tributo omitido.
Hola un consulta he declarado PDT 621 tengo tributos por pagar pero me olvide considerar saldo a favor de renta, pierdo ese credito o puedo hacer una rectificatoria ¿genera multa?
Es correcto puedes rectificar la declaración.
Miguel buenas noches: PDT 621 en el mes de agosto no registre 15 soles de compras NO GRAVADAS y en el mes de diciembre registre 67 soles tambien en compras NO GRAVADAS. Debo rectificar/modificar mis declaraciones y pagar multa? Como no afecta a pago de impuestos, creo que no. Gracias.
Es correcto tu acotación.
Hola, una consulta se declaro menos ventas por lo tanto hubo omisión del impuesto a la renta pregunto: ¿en la primero rectificadora que se realizara nos generará multa?
Es correcto, hay multa por tributo omitido.
Hola Miguel mi consulta es: declare por error en el mes de noviembre en el regimen especial que el porcentaje de renta es 1.5%. Ahora tengo que hacer una rectificatoria para ponerme en el regimen general que su porcentaje de renta es 1.5%. Solo rectificare el coficiente . tengo multa solo por rectificar el coeficiente que es el mismo. Gracias por al repuesta
No habrá multa, ya que no hay tributo omitido.
una consulta Miguel se iso una rectificatoria de pdt 621 mes de noviembre por las ventas que tenian que ser menor.luego se iso una segunda del mes de noviembre rectificatoria pero de compras que tenian que ser mayor. habra multa ??
Hay multa por segunda rectificación (tributo IGV).
Por favor necesito ayuda urgente hoy es mi dia limite de declarar!
Declare mi pdt en 0 y tenia un ingreso de 4067.80 y un IGV 732.20 Total 4800 … Si rectifico tendre alguna multa? Y como puedo saber el saldo a favor que tengo?
Si lo haces dentro de la fecha de vencimiento, no hay multa. Es una sustitución.
Hola, buenas tardes. En mi pdt 621, coloque mal el monto de mis compras, es decir en el casillero incorrecto. Como puedo proceder a mi rectificacion, tambien pagaria multa??
Tienes que rectificar y colocar el monto en la casilla correcta, pagas multa si hay tributo omitido.
Hola miguel si declare y pague mi igv en la misma fecha de vencimiento,pero me equivoque y declare menos igv. pero ese mismo dia quiero rectificar… tengo multa?
Si lo haces el mismo día del vencimiento no hay multa, ya que es sustitución.
Miguel, gracias de antemano por el tiempo que te tomas para contestar, se valora mucho.. Mi caso es sencillo, declare mi PLAME pero no registre los pagos CTS (Mayo y Noviembre.) que se depositaron en banco. Tengo multa o solo rectifico.
No hay infracción, porque no hay tributo omitido.
He declarado el PDT 621 con crédito indebido, sin embargo no lo he gastado porque aún no tengo ventas. En este caso, ¿Cuánto es la multa?
50% del tributo omitido (gradualidad del 95%).
Muy buenos días, el presente caso es el siguiente…. en el caso que se haya declarado montos superiores al que corresponde en el pdt 621 que sucedería. ejemplo: compras IGV 4000.00 y ventas IGV 3500.00 … saldo a favor s/.500.00 realizando una verificación unos dias después nos damos cuenta que el monto de compras del IGV fue S/.4100 y el monto del IGV de ventas fue S/. 3000.00 por lo cual habria un saldo a favor S/.1000.00 en este caso no hubo omision se aplicaria la infraccion por datos falsos pero a que montos a la diferencia de compras y ventas. muchas gracias
No hay multa en el caso mencionado.
Hola, por error declare pdt 621 en el mes de de Setiembre, facturas de ventas mes de octubre 2015 por un monto de S/ 10,500.00 nuevos soles, lo cual debería de registrarlo en el mes de octubre 2015 quedo debo de hacer, ya se pago igv y renta de esta factura en setiembre.
gracias
Puedes rectificar, y los pagos en exceso compensarlos con tributos futuros.
Hola Miguel, en la declaración del periodo de setiembre me olvidé de declarar una compra del periodo. Tengo que rectificar el PDT o puedo declarar la factura de compra la próxima declaración? Si tengo que rectificar la declaración, tendré multa?
Saludos
Hola amigo miguel queria hacerte una consulta respecto a la PDT 621 bueno yo tube el caso de no ingresar el monto de las boletas de compras y los recibos por honorarios bueno son los comprobantes pago que sustento como costos y gastos para efectos tributarios esta acogido al regimen general me olvide de ingresar pero yo lo registre en el registro de compra que ya son foliados en hojas sueltas tanto de las boletas de compras y los respectivos recibos por honorarios si lo rectifico habra alguna multa que imponga la sunat bueno el casillero que ingreso es el N° 120 donde esta ubicada en las compras no grabadas internas compras netas gracias.
No hay infracción alguna.
Hola miguel, necesito tu ayuda revisando el PDT 621 se han registrado doble una factura de compras ambos en el mes de febrero/2015, generando una diferencia en el IGV DE COMPRAS DE S/7.26 por el duplicado de facturas, en este caso se tiene que rectificar el pdt, hay multa?
La multa sería por datos falsos – crédito indebido, la sanción es 50% del dicho monto, lo comparas con la multa minima (5% UIT). Tienes acceso a una gradualidad del 95%.
Buenas noches miguel: En la empresa sea declarado 3 facturas de compras despues de pasar los 5 dias habiles del mes siguente para el pago de la detraccion, osea sea pagado la detraccion despues, que pasos tengo que seguir para hacer la rectificacion
Pues tienes que reparar el crédito fiscal de dicho comprobantes.
Una consulta DJ anual de rta de cuarta al hacer una rectificatoria cuando es voluntario tengo que pagar multa 95% gradualidad y el tributo por pagar el mismo dia que hago la rectificatoria.
Una consulta el 03/09/2015 declaré mi PDT 621 (periodo de agosto), teniendo un credito fiscal no pague IGV, pero si IR , por error emito una factura de venta con fecha de emision 07/08/15 siendo lo correcto 07/09/2015 ahora para realizar mi declaracion de setiembre que debo hacer la factura lo considero en setiembre o debo realizar una rectificatoria del PDT periodo agosto, espero su respuesta gracias
Te recomendaría primero tratar de anular el comprobante, segundo si lo registras como agosto (el correlativo no seria correcto), por otro lado igual pasaría si es para setiembre, en ese caso registra como setiembre (adjunta otros documentos que demuestren que la operación es en setiembre) y si puedes colocarle un sello con la fecha correcta.
Hola. Acabo de percatarme que en el PDT 621 (periodo Mayo) se declaró mas en las ventas, por ende se pagó más el IGV e IR. cuál es el mecanismo a usar? de que manera recupero el monto pagado? Gracias..
Rectificas el PDT y luego compensas el pago en exceso.
Por favor necesito de su ayuda; por error involuntario al presentar PDT consigne Reg Gral cuando lo correcto debió ser RER, al rectificar habra multa? y cuanto ? gracias
No hay multa por dicha rectificación.
Una consulta cual es la multa que debo cancelar por hacer una rectificatoria en el PLAME, ya que no registre la licencia por maternidad de una trabajadora, y lo declare como si hubiera estado laborando y como se calcula.
Gracias
En base al tributo omitido.
Me olvide de arrastrar mi crédito fiscal que tuve el mes pasado (igv en negativo) ya declare este mes también en negativo,… que debo hacer. tendré multa? rectifico? o lo puedo dejar así.
No tendrás multas por rectificar por olvidar jalar el crédito fiscal.
Y si quiero rectificar mi regimen puse especial en vez de general desde pdt o desde la web.
Lo que tienes que hacer es rectificar tu PDT.
Declare junio del 2015 y toco pagar 350 soles , pero luego me di cuenta que una factura no era de la razon social del declarante , tengo que hacer una rectificatoria de pdt ahora 9 de setiembre del 2015, y sale que debe pagar 700 soles, cual es la multa por este caso.
La multa será 50% del tributo omitido, puedes aplicar gradualidad el 95%.
Estimado Miguel. Mi consulta es por declarar el PDT 621, el mismo día de la declaración rectifique IGV, y pasados unos dias verifico que había declarado menos renta, que multas serian las que tendría que pagar?
Muchas Gracias
Primero multa por datos falso, por tributo omitido en el caso de renta. Si la primera declaración y rectificación fue antes o el mismo día del vencimiento, eso se llama sustitución, no hay problema.
MIguel, Buenas Tarde,
Mi consulta es, si rectifico el PLAME por no declarar 10 recibos por honorarios (ninguno genera rta de 4ta), esta genera multa?… Los trabajadores en planilla y sus tributos han sido declarados correctamente, el detalle solo seria en los recibos..
Gracias..
No genera multa, ya que no hay tributo omitido, ni tampoco tributo retenido y no pagado.
Estimado Miguel. Si declaré en el PDT 621 S/ 11,000 porque había considerar dos facturas en dolares que realidad eran en soles, decidí realizar la rectificatoría por el IGV y me olvide de modificar el coeficiente de 1.5 (que en mi caso era de 2.23% y no lo puse) habrá una infracción por rectificar por segunda y de cuanto sería multa y si tiene gradualidad?
La multa para el régimen general es 30% UIT, no hay gradualidad.
Una consulta si rectifico mi pdt 621 tanto en ventas como en compras tenga alguna multa, el caso es que mis ventas son menos de las que declare y en mis compras tuve una importación y declare mal eran menos compras y ya pague mis tributos.
En ese caso no hay multa, ya que no hay tributo omitido.
Estimado Miguel, revisando mis PDT, me doy con la sorpresa que puse un COEFICIENTE mas alto de lo real, mi consulta es ¿lo que pague de mas, según el art. 88 ct tengo q esperar 45 días, pero pasado esto como utilizo lo que pague de mas? ¿pagos a cuenta?
Son pagos en excesos, lo puedes compensar con pagos futuros (formulario 1648).
Rectifique pdt 621 pero no pague multa. En fecha posterior quiero pagar la multa por declarar datos falsos, cual es el porcentaje de gradualidad?
Si no has sido notificado aún 95% por datos falsos.
Voy a rectificar por primera vez un pdt 621 que no registro las percepciones, el detalle es que cuando hago el pdt me sale que tengo que rectificar la renta si no estoy tocando la renta no entiendo, el esta en RER si la renta no ha sido afectado.Espero tu pronta respuesta.
Si es cosa del PDT, aunque te recomiendo si es por registrar percepciones mejor hazlo al ejercicio siguiente. Pero de todas maneras solo señala en el PDT que vas a rectificar solo IGV.
Hola Miguel!, una pregunta, ¿cual seria el efecto de declarar que se rectifica igv y también renta?, por que cuando uno declara que solo se rectifica igv, las casillas de renta quedan en blanco, prestándose a interpretas que estamos desconociendo el importe de renta a pagar.
Un abrazo.
Carlos
Que estas rectificando los dos tributos de un periodo, significa que una nueva rectificación estaría en infracción.
Buenas tardes, en mi caso he trasladado saldo a favor incorrecto (mas de lo que era) en este caso la ratificatoria tiene multa?.
Si ha afectado pagar menos IGV, si tienes multa por crédito indebido.
No se pago igv por que no hubo ventas en ese mes
En ese caso no hay tributo omitido.
se ha detectado a un trabajador que esta en afp y que desde hace ya 18 meses se venia declarando como afecto a ONP en el T Registro se rectifica desde la fecha que ingreso a la empresa o podria hacerse primero desde la fecha de deteccion abril 2015 y luego regularizar al momento de rectificar los periodos anteriores al solicitar la devolucion de los pagos en exceso.
gracias por la respuesta
Estimado,
Miguel torres
Buenas tardes, una consulta con respecto a una rectificatoria, bueno el caso empieza en que en el mes de enero quedo un saldo de percepciones de 14 soles PDT 621, pero para el mes de febrero en vez de poner en el casillero de percepciones no aplicadas en periodos anteriores se puso en el casillero de retenciones no aplicadas en periodos anteriores, mi consulta es si al rectificar tengo alguna multa ya que no hubo tributo omitido y esta empresa es del Régimen especial, espero me puedas ayudar gracias.
Sabishi, si las facturas son del mismo mes no hay problema, pero si son de fechas diferentes si (mencionaste en un comentario que la factura anulada era del mes anterior).
Hola que tal!, una consulta si una empresa me emitió una factura (01-0001254) la cual ya declare, y después de un mes me dicen que por un error en su sistema se anulo dicha factura, pero que me generaron una nueva (01-0001257), al yo haber declarado la 01-0001254 puedo rectificar solo el numero de correlativo sin tener multa??? ya que los datos en ambos documentos son los mismos. Espero tu ayuda con este tema. Gracias.
Si es del mismo mes no hay problema pues, solo modificas el numero de factura en tus registros.
Hola que tal, el problema es que la factura anulada es del mes anterior, como se haría en ese caso?
En ese caso si ya te están perjudicando, lo correcto hubiera sido una nota de crédito y luego una nueva factura. Yo no aceptaría ese cambio sin que te hayan comunicado, no le entregues el juego de la factura (con esa factura tu respaldas tu crédito).
Claro eso lo se, por eso quiero saber cuanto es la multa o de que forma se debe de proceder, en el caso de multa la empresa que anulo la factura me tiene que pagar la multa ya que no ha sido un error mio sino de ellos. Por favor espero me puedas ayudar.
Sabishi, lo primero tienes que rectificar el PDT, luego pagar la diferencia de IGV. La multa es por crédito indebido 50% del crédito.
Disculpa que te siga molestando pero lo único que tendría que modificar es el correlativo porque los demás datos son iguales, aún así hay multa?
Una pregunta.Si declaro en el PDT 621 sin poner en coeficiente(que en mi caso era de 1.11% y no lo puse) habrá una infracción y de cuanto sería?
Pues no habrá infracción ya que tu coeficiente es menor a la tasa mínima 1.5%
hola tengo unos recibos por honorarios,con fecha de emision 09 enero 2015, y estan con retencion del 8%, los cuales no los he declarado en febrero , ahora estoy declarando el mes de febrero , mi pregunta es que si lo puedo declarar esos recibos electronicos en el periodo febrero,que pasa habra un cruze de informacion? me llegara una notificacion por no haber declarado en el periodo correspondiente? y no pasara nada,recordemos que en el pdt plame hay 2 opciones de fechas una es la fecha de emision y la otra la fecha de pago, lo podria colocar con fecha de emision enero y su cancelacion febrero? , habra algun problema?, teniendo en cuenta que si hacen un cruze de informacion veran que el recibo fue emitido en enero,pero no podran saver si fue cancelada en enero o febrero , aunk la verdad fue cancelada en enero y no en febrero , hasta donde se esque el recibo se declara en el mes que se cancelo y no en el mes que se emitio, estoy en lo cierto o stoy mal ?
Si es correcto puedes hacer eso , poner fecha de emisión enero y fecha de pago febrero, el problema es el cruce con el emisor si el cancela su recibo con fecha enero. Otro problema tambien que tendrías es ante una revisión fisica verían la fecha de pago del recibo.
Cuales son los pasos para generar un rectificación en el plame…???
Simplemente ingresas a la declaración, le das modificar y haces los cambios.
Y esto se debe volver a enviar a SUNAT, me puedes explicar por favor …..
Saludos….
Es correcto, tienes que volver a enviar a la sunat la declaración para obtener tu constancia de declaración rectificatoria.
creo que hay un error… hay multa por rectificar las declaraciones informativas? en los casos de recitificar el PDT 625 y el PDT 3500 son diferentes al ser informativas , no es asi?
Tienes que diferenciar 3 conceptos: infracción, Sanción y Gradualidad , esto se aplica tanto para las declaraciones determinativas e informativas.