El día de ayer 09 de Febrero de 2016 estuvo disponible la versión final del Ple 5.0, en un inicio con muchas dificultades para la descarga dada la cantidad de solicitudes, pero para el día de hoy ya el problema esta solucionado, puedes descargarlo de los siguientes vínculos:
- Puedes descargar la aplicación del PLE 5.0 desde la pagina de la Sunat –> descargar PLE 5.0
Si tienes problema para la instalación, una recomendación es desinstalar primero la versión PLE 4.09 y luego instalar la versión nueva.
Vencimientos
Por otro lado mencionar que el día de hoy es el ultimo día para la anotación de los libros electrónicos de las empresas cuyo digito de RUC termina en 4 y 5.
Mencionar que este cronograma Tipo A es para las empresas que ya han venido realizando sus anotaciones de libros electrónicos en ejercicios anteriores.
Si eres una empresa que por primera vez va realizar la anotación de sus libros electrónicos este ejercicio 2016, tienes que seguir el cronograma Tipo B (los vencimientos empiezan en agosto todavía).
[clickToTweet tweet=”A partir del 09 de Febrero es obligatorio la versión PLE 5.0 para la anotación de los LE.” quote=”A partir del 09 de Febrero es obligatorio la versión PLE 5.0 para la anotación de los LE.”]
PLE 5.0
El funcionamiento del menú del PLE 5.0 es muy parecido al PLE 4.09 sigue teniendo las 4 opciones del Menú:
- Validar y Enviar
- Verificación
- Historial
- Visor
Validación
Una de las novedades ya mencionadas anteriormente es que la validación de archivos es en conjunto, de no hacerlo así, obtendrás una ventana de error:
La primera opción de validación sería:
- Formato 8.1
- Formato 8.2
- Formato 14.1
También podrías validar de la siguiente forma:
- Formato 8.3
- Formato 14.2
Solo los contribuyentes que cumplan los requisitos pueden usar esta segunda opción de formatos simplificados (es totalmente opcional).
Personalmente he utilizado la primera opción para el periodo enero, en febrero intentare utilizar la segunda opción para experimentar alguna diferencia.
Constancia de Anotación
Las constancia de Anotación siguen con el mismo formato que la versión PLE 4.09, a diferencia de la constancia del registro de compras, que ha añadido un cuadro al final:
Es un pequeño resumen del numero de operaciones del formato 8.1 y formato 8.2
Almacenamiento
Como en las versiones pasadas debemos almacenar los siguientes archivos:
- 3 archivos txt generado de tus registros
- 2 constancias de anotación
- 2 archivos *.xple
Estos últimos archivos se crean automáticamente en un ruta de tu computador, es importante que los almacenes los 7 archivos juntos.
Un pequeño consejo que te daría es que los almacenes en un lugar seguro (un servicio cloud seria excelente).
Operaciones Consolidadas
En el caso de operaciones consolidadas (un solo asiento por las ventas y/o compras del mes) deben agregar un “-” al CUO en forma de correlativo.
Por ejemplo 10-1, 10-2 y 10-3 para registrar 03 operaciones de comprobantes en un solo asiento.
8.2 Registro de Compras No Domiciliados
Si tu no has realizado operaciones con empresas no domiciliadas, solo necesitas generar el archivo sin movimiento, si tu sistema contable no lo genera solo debes crear un “documento de texto” con el siguiente nombre:
- LEXXXXXXXXXXX20160100080200001011.txt
Solo cambia las “X” por tu numero de RUC.
Formatos Simplificados
Si están utilizando los formatos simplificados, es recomendable que lean las reglas de los comprobantes de pago, ya que no todos se pueden utilizar en estos formatos. Por ejemplo las notas de crédito y notas debito no se pueden anotar en el formato 8.3.
Observaciones
- Por ejemplo si todas tus operaciones es en moneda soles, no es necesario colocar el código de moneda y tipo de cambio.
- Si has emitido nota de crédito, su registro debe ser en una columna llamada “Descuento de la Base Imponible”.
- La columna 34 del formato 8.1 del Registro de Compras es solo obligatorio para las empresas que hayan superado los 1500 UIT en ingresos en el ejercicio 2015.
- Si no has realizado operaciones con no domiciliados, solo lo generas sin movimientos.
DAOT 2015
El 08 de Febrero de 2016 se promulgo la Resolución Superintendencia 036-2016 donde se detalla a los obligados a presentar el DAOT, así como su respectivo cronograma.
La pregunta que muchos se harán es:
Miguel, si yo estoy anotando mis libros electrónicos ¿Estoy obligado a presentar el DAOT?
La respuesta es DEPENDE, el echo de que hayas anotado tus libros electrónicos todo el el 2015, no significa que te vas a olvidar del DAOT, tienes que tener en cuenta lo siguiente:
- Si eres un contribuyente que ha realizado sus anotaciones de sus libros electrónicos todo el 2015 y no has realizado anotaciones de consolidación (boletas y/o tickets), solo deberás presentar tu constancia de no tener información a presentar.
- Si eres un contribuyente que ha realizado sus anotaciones de sus libros electrónicos todo el 2015 y has realizado anotaciones de consolidación (boletas y/o tickets), tendrás que analizar dichas operaciones consolidadas (contribuyentes superan las 2 UIT).
Miguel ¿Cuál es el cronograma del DAOT?
Existe dos cronogramas, uno para la presentación de la constancia de no tener información ha presentar:
Y el ultimo es para la presentación del DAOT – PDT 3500
Conclusiones
- Verifica 3 veces tus anotaciones antes de proceder a enviarlas, no te confíes mucho de aplicativos que automatizan todo (generan el TXT automático), revisa algunas operaciones, has un muestreo.
- Has papeles de trabajo de tus anotaciones o apuntes de algunas observaciones sobre tus anotaciones, en especial cuando vas a realizar correcciones.
- Si aún tienes anotaciones pendientes, tendrás que regularizarlas con la versión PLE 5.0, ya no puedes usar la versión PLE 4.09.
Recomendaciones
- A los alumnos matriculados en el curso, hemos subido 5 videos más con un ejemplo real de una anotación con el PLE 5.0 y algunos ejemplos del DAOT vs Libros Electrónicos.
- Si estas deseas saber más de los últimos cambios sobre los libros electrónicos, déjame recomendarte el mejor Curso Virtual de Libros Electrónicos PLE 5.0, ¿porque? + 100 videos de clases, macros para practicas, trabajos a desarrollar, y como profesor este servidor, más información del curso aquí.
Buenos dias.
Utilizo el software SiSCONT, y se han registrado de manera consolidada boletas utilizando un guion al momento de registrar el numero, en el txt de venta no me genera ningún error:
01/02/2017| |03|0009|804079|804382|….
Pero al generar mi Diario y Mayor me sale error.. hay alguna manera o formato de como debe ir las ventas consolidadas en el Diario Y Mayor?
una consulta que si por error no registre mis comprobante de pagos anulados de cada mes del periodo 2016 en los libros electronicos ahora que recien me di cuenta error ya estamos en periodo 2018 tengo multa si corrigo mi libros eletronicos ahora
Resultados de búsqueda para: Hola miguel una consulta en el ple las compras y ventas se pueden enviar por separado . en otras palabras lo que quiero decir en una PC envia compras y otra PC envia ventras. es posible ello?
No se puede hacer eso.
Buen día miguel, mi consulta es, si he anotado las compras en dólares en el 2016 usando el importe en dólares y no en soles, es incorrecto? y como soluciono?
Lo soluciones con el estado 9.
Por favor como declaro mi libro electronico caja y bancos si solo tuve movimientos en caja efectivo ya que se cancelo la cta cte bancos.
Miguel consulta ya que presento libros electronicos ya no seria necesario presentar el DAOT.
Es correcto, salvo que tengas operaciones consolidas (boletas consolidas).
Hola miguel , quisiera saber a que te refieres con operaiones consolidadas… osea registrar boletas en el registro de compras o vengas? U.u
El registro de boletas consolidadas en el registro de ventas.
Buenas tardes, tengo una empresa que recién inicia actividades y deseo llevar el registro de compras y ventas en los libros electrónicos PLE, para lo cual no cuento con un software contable, deseo saber si tienen un sistema que me permita generar dichos registros y poderlos presentar ante SUNAT en formato de texto.
En los talleres de libros electrónicos brindamos los aplicativos para realizar los libros electrónicos.
Hola Miguel necesito tu apoyo lo que pasa es que se aguardado 2 archivos de txt del mismo periodo lo que yo quiero saber cual es el archivo que se ha enviado al ple y cual es el correcto archivo, agradecere tu respuesta lo mas ante posible
Lo tienes que hacer con la opción verificar del PLE, para ello necesitas los txt + archivo xple.
Hola Miguel, cuando presento el registro de compras 8.1, me aparece la siguiente información: Requisitos incumplidos detectados
1) El libro no tiene la cantidad suficiente de archivos.
Que puedo hacer, ya que lo he revisado y esta correcto.
Gracias, por tu respuesta.
Quizas, te falta adjuntar el formato 8.2 Registro de Compras no domiciliado.
Hola me puedes indicar cual es la base legal donde señalan los estados para corregir los errores tanto en el Registro de Compras como el Registro de Ventas Electrónicos, especialmente donde señale que no se pueden añadir anotaciones en el Registro de compras cuando hayas omitido algunos comprobantes en un determinado periodo?
Una pregunta si ya envié los libros electrónicos compras y ventas, como hago para rectificar el libro de compras ya que me equivoque en el monto de las compras, por favor ayúdeme.
Tienes que esperar el siguiente periodo para corregir con el estado 9.
Miguel lo que quiero es si tienes el programa de libros electrónicos en venta. El problema que tengo es que el programa que tengo no es compatible con la nueva versión. Si tu no ves personalmente este caso me puedes derivar a quien conece este problema porque además necesito una capacitación personal a una trabajadora de mi empresa
Saludos
Pablo Quiroz G.
Te mando la información al email sobre las macros.
Hola Miguelito, quiero hacerte la siguiente consulta, olvide anotar un sujeto no domiciliado en el formato 8.2 y lo envié como un archivo sin información, hay manera de realizar el ajuste usando el estado 9
Saludos y Gracias.
No puedes utilizar el estado 9 en ese caso, ya que solo se utiliza ese estado cuando has anotado un dato errado.
Muchas gracias Miguel, una consulta si en mi libro electrónico de libro diario incluyo mis operaciones de caja y bancos, es necesario imprimir el libro caja y bancos.
Tampoco es necesario imprimirlo.
Estimado Miguel, estoy intentando enviar el RC y RV a través del PLE 5.0. La validación es correcta y no presenta errores en ninguno de los tres archivos. Sin embargo, la opción ENVIAR no continúa con el proceso de envío información.
Debe ser problemas con el PLE y los servidores de Sunat.
Buenos días Miguel. Quisiera saber en caso de boletas de ventas consolidadas como puedo declararlo, si ya lo presente en el registro de ventas consolidado.
gracias de antemano
Pues tomaras el monto de la base imponible de la suma de todas las boletas consolidadas para tu PDT 621.
Miguel buenas
Queria consultarte con respecto al libro diario electronico, ¿puedo consolidar ventas ? (columna 12) ej. “200-250” porque no puedo ni separandolo con el simbolo “&”, ya que en la columna 20 hace referencia que si. Gracias
Hola amigo una consulta estoy declarando los libros electrónicos pero me sale inconsistencia errores de la fila tal numero y columna 11? ya modifique los datos y nada aun. dice que el n° de doc. ident. es incorrecto?
que debo hacer.
Gracias 🙂
Revisa con calma, es posible que el error sea el tipo de documento, recuerda 1 DNI, 6 RUC.
Hola Miguel buenas tardes, estuve declarando mi PLE, se colgo el internet, y al volver a declarar, me di con la sorpresa que ya se había declarado. Que puedo hacer para sustituir LE o poder obtener las constancia que falta????
La constancia lo puedes volver a obtener, solo descarga el archivo xple desde el historia, más el archivo txt podrás volver a obtener tu constancia.
Hola Miguel, declare mi ple de julio pero no declare todo mis facturas de compras como hago eso ahora gracias x tu respuesta.
Ya no puedes corregir dicho error.
Buenas tardes miguel una consulta xq al validad mi ple sale inconsistencia diciendo q la fila 41 columna 1 formato incorrecto y en la misma fila columna 0 la llave es incorrecto a que se refiere eso de ante mano muchas gracias x tu respuesta.
El CUO esta errado, o algún dato mal escrito, tienes que revisarlo bien.
Miguel, tengo un problema con los pasajes aéreos.
En los libros electrónicos el documento que reconoce el 01 (factura electrónica) ya no 05; sin embargo la serie la reconoce como 1 0 2? a pesar por ejemplo que la serie de lan siempre ha sido 544.
Tu sabes por que?
Lo correcto es así: tipo de comprobante es 05, la serie es solo 3, y el numero es de 11 dígitos (asi es la anotación correcta).
Estimado Miguel, estoy enviando mis libros electrónicos ventas y compras y me esta saliendo este error: “EL NUMERO DE COLUMNAS DEL REGISTRO NO COINCIDE CON LA DEFINICIÓN DEL LIBRO”, a que se debe?, agradeceré tu ayuda.
Debe estar errado la estructura del libro.
Gracias por compartir tus conocimientos¡
Una consulta, al momento de enviar el Reg Compras (2txt) y ventas(1txt) (previamente validado), me muestra la constancia de presentacion del R.Ventas pero por el R. Compras me dice que no puedo presentarlo porq ya presente anteriormente, lo cual nunca ocurrio pues es la primera vez q envio por ese periodo, como puedo corregir el problema?
Primero verifica si esta enviado con la opción historial.
entre al sistema de libros electrónicos el año 2015 por el volumen de ingresos envié el registro de compras y ventas y también el Diario (aunque no estaba obligada). Pero no envie el libro Mayor me indicaron que no era obligatorio, Es correcto ?
Es partir del 2016 es opcional si ya envias el libro diario, pero tienes que hacer el cierre del libro.
Buenos días en caso de los contribuyentes del regimen general que estan obligados a presentar solo registro de ventas y compras cual seria el cuo y correlativo de asiento contable en ambos registros.
El asiento del libro diario de la operación.
En el libro electrónico de Compras en que casilla coloco la base imponible? la casilla 14, 16 o 18?
Depende el tipo de compra, en la 14 si es compra gravada con IGV.
Que puedo hacer si declare mi libro de compras electrónico colocando mi base imponible en la casilla 18?? puedo rectificar o algo?? Que puedo hacer??
Lo puedes corregir con el estado 9 en el periodo siguiente.
Hola Miguel, gracias por el apoyo. El excel que sale en el video donde genera el txt de compras ventas donde lo puedo conseguir, he revisado y no lo encuentro si fueras tan amable de brindármelo
En nuestro curso de libros electrónicos.
Hola Miguel,
He encontrado que las notas de crédito las asumes diferente a lo que la sunat ha publicado. las notas de crédito emitidas referencia a una factura de un periodo anterior deben ser colocadas en la columna de descuento Mientras que las su mismo periodo debe colocarse en la columna de base imponible. Igual me encanta tu blog .
Muchas gracias por el comentario 🙂
Hola Miguel, Buen dia las macros del ple virtual tambien es para el PLE 5.0.0.1?, O esa version es solo para el libro diario o mayor como menciona en la pagina de sunat, gracias!
Si no existe ninguna diferencia por favor enviame la informacion del curso virtual y la cuenta cte para tener acceso a las macros,gracias!!!
Mi estimado miguel no tengo un software contable q me pueda generar los libros electrónicos como puedo hacer para tener el macros en excel.
En nuestro taller de PLE 5.0 entregamos los formatos.
Estimado Miguel
Muchas Gracias por tus aportes, quisiera informacíon sobre el curso y el costo.
Gracias, le envio la información al email.
hola Miguel, tuve un error en la presentación del PLE compras marzo, duplique una factura y ahora el PDT consigne el monto tal conforme lo declarado en ple, ya que me di cuenta quiero adicionar en el ple una factura con el mismo monto, es posible ello, gracias
Si lo puedes hacer, lo corriges en el proximo periodo con el estado 9.
Como imprimir la constancia de la declaración de los libros electronico.
Necesitas el txt y el archivo xple.
Hola Miguel, muchas gracias por tus comentarios que son de mucha utilidad.
Quisiera me ayudaras esta vez sobre los pasajes aereos, yo los ingresos en mi registro de compras como sigue: tipo doc. 05 serie 003 numero 213213132, pero almomento de subirlo al PLE muestra inconsistencia VALOR ES INCORRENCTO COLUMNA 4 Por qué?, ¿qué debo hacer?.
gracias
Hola miguel, tengo un problema con el ple, simpre que presento las compras y venta al final de la operacion como que se cuelga el programa, y si se logra presentar pero al colgarse lo tengo que cerrar y no puedo obtener la constancia de presentacion, una ayuda con eso porfavor
Debe ser por la congestion de la red, la constancia lo puedes volver imprimir, necesitas el txt y descargar el archivo xple. Te sugiero que te capacites sobre ese tema.
ok, muchas gracias
Que sucede sino declare en la renta anual una factura de compra por s/ 24000
Pues no habría infracción, al contrario hubieras podido disminuir el pago de renta.
Pero me comentaron que si la infracción seria por declaración de datos falsos y eso me preocupa porque dice que es el 50% de renta.
Claro sería una infracción por datos falsos, pero no hay tributo omitido, ni saldo indebido (por lo tanto no puedes calcular el valor), si deseas estar más tranquilo rectifica tu DJ Anual.
Hola Miguel, gracias por toda tu ayuda, quisiera saber después de escribirme en el curso cuantos días tiene que pasar para descargar los macros de los libros electrónicos o es inmediato.
Es inmediato el acceso a los videos y macros, a lo mucho demorar 1 o 2 horas para crearte el usuario (en horario de oficina).
Buenas Miguel, una pregunta: si no lo declaro en el mes y la fecha que corresponde los libros electrónicos (ple) ahí multa o ahí plazo hasta junio ¿que pasa si no declaro el ple?
Tienes plazo hasta el 30 de Junio para ponerte al día 🙂
Hola Miguel
Serias tan amable de enviar a mi correo las macros del ple de compras y ventas ,muchas gracias!!!!
Esta disponible para nuestro curso.
Hola miguel a que se debe de q no se puede instalar ple 5
Debe ser que tienes instalado el programa PLE 4.09
Hola Miguel una consulta en el registro de compras electrónico se puede poner las compras con boletas del rus ya que declare en el pdt como compras no gravadas. Tendré alguna multa sino pudiera enviar con este monto en el registro de compras. Gracias.
Es correcto, puedes registrar las boletas, pero recuerda el estado es “cero”.
Una consulta: para el envío de mi registro de compras periodo febrero en el Ple 5.0 sunat, tengo 6 comprobantes los cuales tienen fecha de emisión de enero, que estado tendría que salir en esos comprobantes? ya que me sale inconsistencia por esos comprobantes.
gracias.
Tienes que colocarle estado 6.
Hola miguel:
como puedo corregir la declaración en el libro electronico del mes de febrero (utilizo excel para hacer mi declaración) ya que me equivoque en digitar el numero de serie de una factura incorrecto.
gracias de antemano.
Lo tienes que hacer con el estado 9 en el siguiente periodo.
Amigo, por que no se instala mi Ple 5.0 en mi maquina?
Es posible que tengas instalado la versión PLE 4.09 debes quitar ese programa primero.
Hola Miguel
me salio el siguiente error en el REGISTRO DE COMPRAS a la hora de enviar:
Es necesario que cumpla con las condiciones dispuestas por el Art 8° inc a y c de la R.S. N° 286-2009/SUNAT
De acuerdo a la información que obra en SUNAT, no cumple con la siguiente (condición:
1) El indicador de Operacion de todos los archivos del libro deben ser iguales.
Gracias por tu aporte
El error debe ser la denominación del archivo, el archivo debe terminar en …1111.txt el indicador de operaciones es el primer uno de la estructura.
MIGUEL, ¿como desintalo la versión del PLE 4.0.9.?
Hola , muchas gracias por tus aportes , tengo un problema , estoy usando el sistema concar y cuando genero el archivo txt para enviarlo mediante el ple , solo me salen los tickets mas no las facturas de compra que he registrado , me podrias ayudar por favor.
Hola miguel ante todo gracias por tu gran aporte,mi consulta es la siguiente lo que pasa es que estoy intentando declarar mi registro de compras 8.1 en el PLE 5.0 y bueno a la hora de validar me sale un inconsistencia que dice 🙁 columna 22,fila 10 descripción; campo es obligatorio)que es lo que me falta agregar para subsanar este error.
garcías por la respuesta
No debería pedirte información en la columna 22, es la casilla de otros tributos.
Hola miguel una consulta la dua y el invoice tengo que registrarlo tanto en el 8.1 y 8.2 para la presentación para el`ple 5.0.
gracias por tu respuesta
Es correcto, en 8.1 para el tema del igv y en el 8.2 como informativo utilizando el invoice con sustento de la DUA.
Buen día Miguel;
Con referente a la presentación del Daot; la empresa donde trabajo todo el año 2015 hemos presentado los libros electrónicos; por tal motivo yo debo presentar “Constancia de no tener información ha presentar” o tendría que presentar “DAOT – PDT 3500”??
Que fecha me correspondería presentar DAOT, mi ultimo digito de ruc es 7
Gracias
Solo la constancia de no tener información a he presentar, siempre y cuando no haya anotado información consolidada.
Mi querido miguel muy buenos aportes
Mi duda es para enviar los libros principales en ple con la modificación, en que casos se presenta el libro diario con 5.1 , 5.2, 5.3 y 5.4
Actualmente solo lo presentan los pricos, y los afiliados a los libros electrónicos.
Buenas noches, al validar mis libros de compras y ventas de enero 2016 el PLE INDICA INCONSISTENCIA ” fila 1 columna 0 el numero de columnas del registro no coinciden con la definicion del libro” quisiera que me explique este tipo de error, no puedo ubicar la fila 1 columna 0
Puede ser un problema de la estructura del libro, no esta estructurado para la versión PLE 5.0
O sea lo que esta fallando es el software
Es muy probable, deberia generarte correctamente para el PLE 5.0, o en todo caso consulte con su proveedor, con nuestros aplicativos no hemos tenido ese problema.
Hola Miguel, tienes algún aplicativo en excell para preparar los libros electrónico? si es así favor indicar y también el costo, pero en mi caso solo deseo el registro de compras.
Saludos,
Hola, te envio los datos a tu email.
Buenas tardes
Buena información, como puedo hacer esos libros electrónicos para poder declarar, espero pueda ayudarme. muchas gracias
Lo puedes obtener con un sistema contable o con unos aplicativos en excel.
Una consulta ahora en el registro de compra se tiene que poner que tipo de bien es en el caso de una nota de credito por pronto pago que se pondria
Es correcto para las empresa que superan las 1500 UIT, deberás colocar el tipo de bien que origino la nota de credito.
Hola miguel tengo dudas respecto al libro diario electronico, si se pueden hacer asientos resumen, q dato tendri q llenar en las nuevas columnas q piden tipo de documento, serie, numero fecha, etc.
Por otra parte en caso del asiento de planillas, q datos se ponen en esas columnas?
De antemano gracias por tu atencion
Es recomendable detallar operación por operación (sunat muchas veces sanciona la consolidación de operaciones), en el caso de planillas puedes colocar opcionalmente el documento varios y numero de planilla (control interno).
Buenas tardes, Miguel. Gracias por esos buenos aportes. Si tuvieras un aplicativo para generar los libros electrónicos (compras, ventas y diario), estoy interesado en adquirirlas. Favor de informarme a mi correo.
Buenas tardes, no tengo registros consolidados, pero tengo recibos de teléfono que no declare en el pdt 621 ni en los libros electrónicos, pero sumándolos pasan de las 2 UIT, al declarar el DAOT lo realizo para obtener la constancia de no tener información que declarar, por llevar libros electrónicos, o realizo la declaración en el formulario 3500,
gracias por ayudarme.
En ese caso me inclinaria por la constancia de no tener información.
Hola Miguel.
Quisiera saber si tienes algún aplicativo para el libro diario
Es correcto, en nuestro curso virtual esta disponible.
Hola , en cualquier mes del año puedo pasarme a los libros electrónicos.
Si te refieres a la afiliación es correcto, puedes hacerlo en cualquier mes del año.
Miguel buenas tardes tendrás un aplicativo para generar libros electrónicos.
o que tendría que hacer.
gracias.
Te mando la información por email.
Hola Miguel
En cuanto a formato 8.2 . Tengo facturas(invoice) y constanciasde despacho. Se registran en 8.1 y en 8.2.?
No se estaria duplicando la operacion.
Todas las operaciones son exoneradas de Igv
Los invoice van solamente en el formato 8.2. En caso de tener una DUA si recomiendo el formato 8.1 por el tema del IGV y a la vez anotar la factura invoice en el formato 8.2 (recuerda que el formato 8.2 solo acepta estado 0), tienes que saber que significa estado 0.
Miguel. Gracias
Una pregunta tu das cursos ?
Me urge ver este tema de libros electronicos. Tengo muchos clientes que este año llevan lib electr. Y no he tenido tiempo de acudir alguna capacitacion. Mas solo lo que puedo informarme por internet o aplicando cierto criterios. Avisame a mi correo plis
Gracias por tu ayuda
Te mando la información a tu email.
Miguel,
Declare el PLE y el PDT 621 Soy buen contribuyente.
Me di cuenta de que habian duplicado dos comprobantes de pago (Compras) y ahora quiero rectificar mi PDT como hago con el PLE?
Que debo hacer ? Tengo multa con lo del PLE?
Tienes que esperar el proximo periodo, por otro lado no hay un estado para quitar operaciones, tienes que llevarlo a monto cero con el estado 9.
Estoy en el rer me obligas a partir de este 2016 compras y ventas electrónicas, donde puedo conseguir o comprar el modelo en exel
gracias
Te mando la información a tu email del curso.
Hola una consulta que pasa si presento por separado las compras de las ventas pero en la nueva version, yo lo he enviado asi, la sunat me notificara? a la espera de tu aporte, gracias
Bueno lo importante es que tengas el sustento de la constancia de anotación, te recomendaria que lo consultes con la sunat.
Miguel una consulta si desea afiliarme voluntaria al PLE en el 2016, solo estoy obligado a llevar RC y RV o tambien libro diario, mayor o diario simplificado de corresponder, me tocaria el cronograma A para el 2016
gracias
SI te afilias a los libros electrónicos llevaras todos los libros obligados a llevar electrónicamente. El cronograma es Tipo A.
Buenos días Miguel, por favor ayúdame con esta consulta. Te comento, ayer intente enviar mis libros electrónicos y se quedo cargando por mas de 7 minutos y no se envió el registro de compras como se si se envió, y que puedo hacer en caso solo se hayan enviado el registro de ventas y el registro de compras 8.2? Cerre el PLE
Lo puedes revisar en el menu historial del PLE 5.0
Buenas noches Miguel
quería consultarte como seria para la presentación de un régimen simplificado ya que no tiene compras ni ventas en el mes de enero osea presentación en cero me puedes ayudar por favor
Es sin movimiento, es muy sencillo, los 3 txt tienen que estar en blanco nada más.
Las DUAS iran en el Registro de no domiciliados en la version 5.0- Reporte 8.2?
Va en el formato 8.1 (por el tema del IGV) y tb lo puedes registrar en el 8.2.
Hola miguel no puedo enviar mi compras al ple supongo será por que concar no esta esta actualizada pero existe otra forma la cual podria enviar mis compras?
Vas a necesitar una macros para poder generar el archivo txt.
Me podrías pasar el link me macros por favor miguel. gracias
Te paso por email los informes del curso.
Hola miguel tengo un recibo de teléfono fecha de emisión 01/12/2015 y fecha vencimiento 06/01/2016 que estado pongo …. por q me sale ple 5.0 sale error
Colocale el estado 6.
Estimado:
Tengo que declarar los periodos de noviembre y diciembre de 2015 (atrasados), por error actualizé el PLE. Mi pregunta es también tengo que hacer el mismo procedimiento que indicaste para los periodos del año anterior?.
Gracias
Es un pregunta muy floja, creo que si lo intentas encontraras la respuesta.
Miguel, Buenas Tardes, tengo un problema con la validacion de ventas, me sale “El numero de columnas del registro no coincide con la definicion del libro”, si me pudieras ayudar con eso, soy nuevo en estos temas
Gracias
Saludos.
El problema debe ser la estructura del libro, no es para la versión PLE 5.0.
Hola Miguel, tengo ese mismo error con los recibos públicos, mañana me toca presentar el Ple, si no lo hago en el plazo establecido ¿me generaría una multa?, el sistema que utilizo es el Siscont 1617.
Gracias
Tendrías hasta el 30 de junio para subsanar la presentación.
Hola miguel gracias por tu ayuda, sabes la segunda opcion para declarar el ple 8.3 me sale con error en la columna 9 que son tickets lo que ingrese, quisiera saber cuando es obligatorio declarar con esta segunda opción y como puedo solucionar dicho problema.
muchas gracias
Te mando un link respondiendo tu pregunta.
Hola Miguel, tienes algún aplicativo para preparar los libros electronicos. por favor algun demo gracias
Te mando la información a tu email del curso virtual.
Hola Miguel ayúdame porfa si me sale inconsistencia columna 0 “El numero de columnas del registro no coincide con la definición del Libro” tanto registro de compras y ventas, a que se debe.
Gracias
El problema puede ser el formato del libro (optimizado para el PLE 5.0) o el detalle del CUO.
Buenas tardes, tendrás un archivo para la declaración de los comprobantes de retención con el IGV. Ahora la declaración es diaria y no tengo el formato de la misma forma es el formato de registro de compras . psi me indicas el costo .
No tenemos dicho documento.
Hola Miguel, ya presenté mi registro de ventas periodo 12/2015 con la versión 4.0.9 pero aún no el registro de compras ¿como hago si dicen que hay que presentar los archivos juntos?.
La pregunta es cuando lo has presentado? porque la nueva version del ple salió el 9 de febrero y a partir de la fecha se debió declarar con la versión 5.0 del PLE, PARA LA declaración son 3 archivos
el 8.1 , 8.2 y el 4.1
Tienes que usar el formato PLE 5.0 para el ejercicio 2016.
Estimado Miguel estoy validando mi registro de compras y me salen dos errores en algunas filas: la llave única es incorrecta y en la fecha me dice que el formato es incorrecto, me puedes explicar eso de la llave única no lo entiendo muy bien, muchas gracias
Se refiere al CUOm debe estar duplicado seguro.
Hola Miguel una consulta, para declarar en el formato 8.2, en que oportunidad se debe realizar?, es decir si mi factura de No domiciliada tiene fecha de enero 2016 y el IGV recién lo podre tomar en febrero del 2016 (fecha en la cual pagare el IGV), cuando presento el formato 8.2 con los datos de los No Domiciliados?
Gracias por al respuesta
Miguel
Tendrás un aplicativo para generar los libros electrónicos, ya que me toca declarar.
Lo ofrecemos en nuestro curso virtual.
Gracias por compartir un tema tan interesante, una consulta cuales son especificamente los archivos que tienen que ser almacenados? lo digo por que yo guardo el txt que se envio los resumenes que genera el PLE, las contancias y 1 archivo xple por cada libro enviado, y cual es el otro archivo xple.
Es correcto, lo minimo debe ser el txt y las constancias de anotación, los demás archivos son un complemento.
Quieres decir que si presente documentos consolidados y entre ellos tengo alguno de mas de 2 UIT, tengo que presentar el DAOT?
Es correcto dicha afirmación.
Por ende si presento documentos consolidados y no superan el monto no debo presentar el DAOT y si la Constancia. Cierto?
Es correcto.
Miguel buenas tardes necesito un aplicativo para generar libros electrónicos.
Hola, te mando la información a tu email.
Hola Miguel Favor me podria pasar la Macro del TXT de compras , ventas .
Te mando un link con el curso virtual.
Buenas Tardes
Muchas gracias , estoy atento a lo nuevo que publicas
Muchas gracias 🙂
Hola ayer vencio declarar libros electronicos de enero no pude hacerlo por fuerza mayor cuanto es la multa que tengo que pagar y si logre declarar todo 2015 gracias
Tienes plazo hasta el 30 de Junio para solucionarlo y evitar el pago de la multa.
Hola Miguel
Buen día necesito los formatos (o aplicativo) de los libros electrónicos de compra y ventas, presente a la sunat mis txt y la primera fase salio sin error y después cuando puse enviar no paso presente mi queja a la sunat, pero sigo igual con el mismo problema.Lo peor es no podemos detectar donde esta el error por que no sale.
Debe ser por la congestión de la web de la sunat, solo esperen y verifiquen en el historia si ya se ha presentado.
hola miguel una pregunta, los buenos contribuyentes tendran que declarar sus libros electrónicos la fecha que les corresponde en el cronograma de vencimiento de los libros electrónicos.
Es correcto.
Hola Miguel,
Referente a tu recomendacion:
“Si has emitido nota de crédito, su registro debe ser en una columna llamada “Descuento de la Base Imponible”.
Tenia entendido que la columna en mencion se usaria en los casos donde en la factura se indique el descuento, incluso lo mencionaste en un seminario.
Es correcto, pero la aparición del formulario virtual 621, me da que pensar de la casilla de descuento concedidos, va influir si el formulario virtual se llena con los datos anotados (en todo caso cuando haga la primera prueba con el formulario analizare los datos que se llenan de acuerdo a las columnas de los libros electrónicos).
Miguel buenas noches, mañana presento mis libros electrónicos tengo una duda como clasifico según la tabla 30 las facturas por los fletes de transporte de mercadería y los recibos de servicios con el código 5? gracias
por tus aportes.
Yo creo que sería parte de tu costo, más que un gasto.
Hola miguel, gracias por tus consejos, quisiera consultarte porque en el libro rc 8.3, no se pueden registrar notas de créditos, y cuando registro los recibos de servicios (como agua, luz y telefono), con el código 14, me piden que anote el desde hasta que numero?.
y si emito ticket debo registrarlo uno x uno también, estos son las observaciones al validar mis txt de estos formatos.
Lo primero de las notas de credito esta correcto (los anexos lo mencionan), sobre los ticket no es correcto, y solo tienes razon en el tema de los recibos publicos (hay un error del PLE).
Hola Miguel, tengo ese mismo error con los recibos públicos, mañana me toca presentar el Ple, si no lo hago en el plazo establecido ¿me generaría una multa?, el sistema que utilizo es el Siscont 1617.
Gracias
No hay problema, tienes plazo hasta el 30 de junio para la subsanación.
Si estoy presentando libros electrónicos vtas y compras no estoy obligado a presentar el daot si existe la obligación como lo presento.
Dependerá si has realizado operaciones consolidadas.
Gracias Miguel, pero tengo una duda, no tengo información a presentar en el libro 8.2, le pongo en indicador de contenido 0, pero cuando lo quiero añadir el sistema dice :Descripción del error: El valor del indicador de contenido en el nombre del archivo es incorrecto debe ser valor igual a uno.
Te agradezco por los comentarios
Tienes que crear el txt de acuerdo a la nomenclatura del archivo (vacio), y termina el nombre del archivo …1011.
Miguel por favor tu apoyo, mis txt para el PLE salen sin errores pero no finaliza la carga se queda enviando y no finaliza, tengo este problema desde el 09/02, he bajado el ejecutable de sunat, mega, reinstalado, eliminado cookies, historial y nada. El txt lo genera mi sistema siscont 1415
Si estan validados correctamente, debe ser un problema del servidor de sunat.
Miguel buenas tardes necesito un aplicativo para generar libros electrónicos.
Te lo mando por email la información.
Miguel, hay forma de agregar comprobantes de enero en el PLE que ya fue presentado, para que mi PDT, pueda coincidir con el PLE, ya que se ha obviado su anotación.
No hay forma, tienes que esperar el periodo Febrero.
Amigo me sale error en libro compras. formato incorrecto columna 10. ¿que datos van hay?
El problema debe ser que estas utilizando el PLE 5 beta para validarlo.
Hola señor miguel ayúdame en este duda que tengo, como debo registrar las boletas de ventas si son de cierta cantidad. por ejemplo en un día boleteo del 250-280, en mi caso yo pongo ventas del día con el total vendido, y en el ple me bota : para el tipo de documento de identidad ingresado solo se aceptan letras y numero.
que debo hacer en este caso.
No debes colocar nada en la identificación del cliente.
Hola Miguel:
Dime tienes las macros para generar los TXT
Te dejo la información en tu email.
Por favor miguel responder a mi pregunta: no tuve ventas ni compras igual debo presentar mis libros electrónicos o que hago ???
Es correcto, sin movimiento.
Hola Miguel, muy buen aporte. Una consulta, en el Formato 8.2. Tengo una factura de importación de Dic 15 para esta declaración Ene 16, pero antes permitia poner 6 en la columna 36. Asi que tuve que ponerle 0, lo mismo me pasa con un Conocimiento de Embarque. Algunos consejos para este problema? Gracias
Miguel,
Una consulta, tu que todo lo sabes :), es cierto que los RH se presentan también en los libros electrónicos de compras?.
Gracias,
Es opcional su anotación, si lo deseas hacer, utiliza el estado 0.
Estimado Miguel, primero gracias por tu ayuda. Estoy preocupada yo tengo el CONCAR con la última actualización pero al validar en el ple me sale error, me parece q mis archivos total están mal.
Es correcto, muchos de los sistema tienen ese error, lo que puede hacer es visulaizarlo en excel sus registros y pasarlo a una macros por ejemplo.
Miguel buenos días, a partir de febrero estamos incorporados como PRICOS, quisiera saber que otro libros además de compras y ventas debemos presentar.
Desde enero de 2015 enviamos libros de compras y ventas.
Si a partir de febrero eres prico, todavia a partir del 4to mes surge efecto (junio) tienes que llevar diario y mayor.
Muy bueno los artículos, amigo miguel.
Muchas gracias 🙂
Miguel, buenos días
Tendrá algún aplicativo para generar los libros electrónicos?
Saludos
Si, en nuestro curso de libros electrónicos lo estamos aplicando, te envio la información.
Miguel, me podrías envíar los costos?
una pregunta si no he tenido movimientos con no domiciliados? como hago? he estado intentando mandar una linea pero todo en cero. y me arroja un error en la fecha.
Lo tienes que generar sin movimiento, te envio al email.
Amigo Miguel, desearía me puedas dar una solución al siguiente caso:
– En mi anotación de mi registro de ventas periodo 012016, me olvide de registrar una venta; ademas registre mal a mi cliente (lo registre con otro nombre).
¿Como solucionaría dicha omisión y lo del registro equivocado del cliente?
Agradezco de anticipado su respuesta
Tienes que esperar el periodo de febrero para corregirlo.
Sr. miguel muchas gracias ud. debe ser funcionario de sunat por que su explicación es mas clara y sencilla no como la sunat que confunden o dejan al aire en sus clases virtuales, gracias por compartir sus conocimientos y experiencias.
Muchas gracias, pero trabajar en la sunat no se lo recomiendo a nadie que desea ser libre, trabajar en e estado esta todo sujeto a presupuesto, si no hay fondos tus ideas no sirven.
Buenas noches.
Por favor ayudame a con esta duda que tengo…En el periodo 12/2015 declaré en el PDT 621 un servicio que presté, ,pero no emiti el CdeP. Recién en enero 2016 Emiti el CdeP. Mi duda es con que estado debo conciderar esta factura,para el caso de Libros Electrónicos.Gracias por tu apoyo.
Lo anotaras en 01/16, es probable que sunat te notifique por la inconsistencia que tendrás que demostrar mediante papeles de trabajo el porque consideraste el ingreso en diciembre.
Que hay con la resolucion discricionalidad. Tengo tiempo hasta 06 del 2016
Es correcto.
Hola Miguel, excelente tu aporte, una consulta: Las DUAS (DAM) se deben declarar en el formato 8.1 o 8.2? pues en ambos formatos figura para consignar información , hice la consulta a Sunat y ellos indican que debe declararse en el formato 8.2 pero este formato 8.2 no tiene el campo para el IGV de la DUA, si alguien mas puede opinar seria fabuloso!!!!
Para el tema de IGV lo consideras en el 8.1, en el 8.2 puedes registrar el invoice utilizando como sustento la DUA (como solo se utliza estado 0) no duplica la operación.
Hoy me toca presentar libros electrónicos de compras y ventas pero tengo inconsistencias por formatos , tengo multa por la no presentacion a tiempo?
No tienes multa, esta presente la RSNAO 064-2015.
El asunto de discrecionalidad no significa q puede o no puede haber exoneración de multa solo bajo CRITERIO DE SUNAT ?
Claro es una forma de decir: a pesar que estas en falta yo te voy a perdonar si lo subsanas (hay un documento que lo ampara como la RSNAO), por lo tanto no podrían sancionarte ya que podrías presentar un recurso de reclamación basándote en dicha norma.
Estimado Miguel:
Hoy (10/02) inicia la fecha limite para la anotación del PLE Compras y Ventas, en el caso que por fuerza mayor no lo pueda realizar, aplica la discrecionalidad de no multar hasta Junio 2016 en base a la Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta Operativa 064-2015-SUNAT/600000.
Saludos y bendiciones
Es correcto, se aplica la RSNAO en mención.
Gracias por el aporte y la paciencia para las explicaciones del caso… buenas vibras!
Muchas gracias 🙂
Muy buena información, gracias Miguel. DIOS TE BENDIGA.
Muchas gracias, que tengas un super semana 🙂
No entiendo cuando me dice: que la validación de archivos es en conjunto, de no hacerlo así, obtendrás una ventana de error:
la cual ese herror es el que me sale a que se refiere con que la validacion se hace en conjunto mi sistema contable me arroja dos archivos txt. , uno de ventas y el otro de compras, pero el PLE no me permite esos formatos al momento de validar, gracias espero su ayuda
Te falta el formato de no domiciliados.
Buenos días, me interesa el curso virtual de Libros Electrónicos, por favor informarme a mi correo del costo y duración del curso y si ahí van a darme la estructura de los nuevos libros armados en excel?, gracias.
Saludos cordiales,
R.C.
Okis te mando la información.
y si no anoto en los registros implicados, como puedo presentar mis libros del mes de enero?
Puedes utilizar cualquiera de los formatos, para los simplificados hay requisitos.
También podrías validar de la siguiente forma:
Formato 8.2
Formato 8.3
Formato 14.2
Ojo; no seria solo Formato 8.3 y Formato 14.2.
Es correcto lo que mencionas.
Miguel una consulta, no entiendo del las columnas donde están las inconsitencia por proveedores no habidos , de donde saco la información? para comparar
No es obligatorio el llenado, solo si realizaste una compra a un proveedor no habido (que lo puedes verificar por consulta ruc).
Muchas gracias, sus aportes son de mucha ayuda.
Muchas gracias 🙂
Gracias, me ayudo bastante.
Muchas gracias 🙂
Hola Miguel, fracias por tu aporte, en el video que colgaste vi que usas un aplicativo en excel que te genera los libros electronicos, quisiera adquirirlo, si puedes darme el costo, me interesaria tenerlo.
Es parte del curso virtual, en el artículo hay un vinculo para más informes.
Hola Miguel; gracias por tus aportes, tengo una duda del DAOT no tengo operaciones consolidadas pero tengo registros de provision de facturas donde registro el gasto, pero el IGV lo voy a utilizar en el 2016, estos registros los tengo que declarar en el DAOT 2015. Gracias y bendiciones
Es correcto, son operaciones del 2015.
Miguel: Pero so declaro toda la información aunque ya la haya declarado en mis libros electrónicos, que sucedería, tendría una multa.
Y gracias por tus consejos y recomendaciones, bendiciones.
Si ya has declaro tus libros electrónicos ya no tienes porque enviar dicha información, solo analiza si has anotado operaciones consolidadas.
Miguel: No tengo operaciones consolidadas, pero si facturas provisionadas, como declaro esas facturas, solamente serian, las que sobrepasan el limite, incluyendo las ya declaradas, es decir un proveedor se paso del limite, pero ya esta declarada en mis libros, pero ademas tengo facturas provisionadas del mismo solo declaro ese monto, para que se sume a la ya declarada en LL. EE.
Es correcto.
Gracias Miguelito, por tus respuestas me sirven de mucho, ademas eres mi angelito de la guarda, cuidate y que Dios te bendiga.
Muchas gracias, que tengas una super semana 🙂
Miguel,
Nunca he llevado PLE, y soloy veo en tu web como en youtube, tengo una duda si la empresa desea llevar PLE voluntariamente, se ingresa en el Aplicativo de SUNAT y aparece NO AFILIADO, y genero mis libros todos conformes, pero no puedo ENVIAR.
Que estoy haciendo mal.
Tienes que afiliarte, para ello solo debes enviar una anotación de cualquier libro, ojo si te afilias tienes que tener en cuenta el cronograma Tipo A.
Sr. Miguel buenos dias, una consulta como podria solucionar mi error cuando me sale a la hora de presentar mis libros electronicos me indica un cuadro como lo indica en su comentario en la parte de arriba (ERROR DE VALIDACION) como se puede solucionar.
Le agradeceria su apoyo.
Mira la constancia de error y analiza los errores, normalmente te indica la fila y la columna.
Hola Miguel, que gran ayuda, gracias..tambien debo desinstalar el Ple Beta 5 para cargar el Ple 5 y donde puedo conseguir las estructuras nuevas en Excel.
No es necesario, las estructuras lo puedes encontrar en nuestro curso de libros electrónicos.
Si elimino el ple vers 4.09 por la nueva actual 5.0, los anotados del 2015 se guardan en este último??…y se puede anotar enero 2016 sin haber anotado nov y dic 2015??
No puedes hacer eso, tienes que anotar noviembre y diciembre.
Me sale error en la fila 3 porque , la Empresa es del régimen especial y el siscont me genera números correlativos.. podrían ayudarme por favor???
El problema debe ser el correlativo del CUO, coloca M-RER.
Hola miguel en lo que respecta al tipo de cambio si tengo una factura en dolares debo considerar “usd” o simplemente “pen” ya que mi contabilidad es en soles .
Es correcto, solo en caso de operaciones en moneda extranjera lo colocas.
Gracias por tu comentarios, Son muy Interesantes y precisas
Muchas gracias 🙂
Excelente entendi muy bien, no se porque la sunat lo complica tanto y era tan simple cronograma, muchas gracias.
Gracias por el comentario 🙂
Tanta información cuando las duas lo tiene procesado aduana, pareciera que los diseñadores piden cosas redundantes y el peru necesita producción y no burocracia…..gracias miguel por tu asesoria y sunat donde estas para que respondas las consultas ?
Muchas gracias 🙂
Hola Miguel, muy buen aporte, gracias! justo lo que necesitaba saber. Una consulta, sabes dónde puedo obtener los formatos para la generación de los libros electrónicos ya que mi sistema aún no cuenta con ésta última versión del PLE.
Gracias de antemano por tu apoyo.
Lo puedes conseguir en nuestro virtual, te mando los detalles al curso.
Gracias por las Publicaciones, Son muy Interesantes. Muchas Bendiciones,
Muchas gracias 🙂
Miguel: La empresa inicio operaciones en dic 2015 y vendio + de 500 mil en todo el 2015, estoy obligada a presentar PLE, pero a que cronograma me sugieres que debo acogerme.
Gracias por adelantado.
Es correcto, estas obligada a usar el PLE, el cronograma es el Tipo B.
GRACIAS Miguel, excelente aporte y ya tengo claro el por qué de mi error, pero ahora tengo otra duda, yo trabajo con el programa CONCAR 2015 y en el no tengo el formato 8.2, actualizando la versión 2016 aparecerá el formato 8.2, y de no ser así como puedo generar el txt para presentar ese formato? … Gracias.
Es correcto si lo actualizas lo va a generar.
Hola Miguel, tienes algún aplicativo para preparar los libros electronico? si es así favor indicar el costo.
Saludos,
Hola te envio los datos por email.
Miguel buenas tardes necesito un aplicativo para generar libros electrónicos…
Te mando la información a tu email.
Gracias!!!!
Super 🙂
Hola Miguel, Primeramente muchas gracias por la información.
Una consulta yo normalmente almaceno mis archivos txt y la constancia, más no los archivos con la extensión xple (sunat). ¿Obligatoria mente debo almacenar los 7 archivos?. De ser así favor indícame donde encuentro los archivos xple de sunat.
Es importante, esos archivos se crean en una ruta en tu computador, cuando envias los libros electrónicos, te aparece una pantalla con la ruta, en la carpeta de usuario de tu maquina se crea una carpeta llamada Sunat.
Gracias Miguel fue muy oportuno y claro.
Muchas gracias 🙂
Buen aporte, igual tengo una consulta que consigno en el campo 10 (numero final) del registro de compras 8.1
Ese es un error del PLE 5.0 Beta, validalo con la versión final.
y que, tengo que hacer con respecto a ese error?? campo 10
Instala el PLE 5.0 (nada de betas) y vuelve a validar tus archivos.
Miguel buenos días quiero llevar voluntariamente por primera vez el ple estoy ene el RER y se usa el cronograma tipo A.
Es correcto, si te afilias voluntariamente, el cronograma a usar el Tipo A.
Muchas Gracias por Compartir la Informacion.
Gracias amigo 🙂
Interesante muchas gracias por compartir esta información, la verdad que en libros electrónicos estoy perdida.
Muchas gracias, poco a poco vas saber mucho más.
Gracias!!. pero una consulta que diferencia hay si descargo la versión 5 beta es lo mismo?.
La versión 5 beta tiene algunos errores, es mejor realizarlo con la versión final PLE 5.0.
pero yo llame a la SUNAT y me indicaron que sirve para las validaciones :/
Sirve, pero es mejor con la versión PLE 5.0 ya que con esa versión vas anotar.
Buen aporte gracias.
Super amigo 🙂
Inicie una empresa en diciembre 2015, en enero 2016 me afilie al PLE, como se crean esos archivos TXT? hay algún modelo? no encontré como llenar esta información.
Gracias
Miguel C
Te dejo información a tu email de nuestro curso.